T
TranToan EP
Guest
- 6/3/16
- 1
- 0
- 1
- 35
Cho mình hỏi nghiệp vụ này hạch toán thế nào với( mình mới làm kế toán):
Công ty A bán hàng hóa là 20 tấn gạo cho công ty B theo hợp đồng kinh tế từ tháng 6/2012. Quá trình bán hàng đến tháng 7/2012 công ty A mới xuất cho công ty B được 10 tấn. Vì không thực hiện đúng hợp đồng nên công ty B chưa thanh toán tiền cho bên công ty A. Đến tháng 8/2012 công ty A xuất nốt cho công ty B kèm theo hóa đơn GTGT 20 tấn gạo và sau đó công ty B thanh toán cho Công ty A số tiền hàng( giả dụ là 200 triệu).
Cho hỏi với nghiệp vụ này từ tháng6, 7,8/2012 thì các tài sản gạo, tiền phải trả, tiền phải thu,...hạch toán ở tài khoản nào trong công ty A và công ty B!
Mong mọi người giúp!
Công ty A bán hàng hóa là 20 tấn gạo cho công ty B theo hợp đồng kinh tế từ tháng 6/2012. Quá trình bán hàng đến tháng 7/2012 công ty A mới xuất cho công ty B được 10 tấn. Vì không thực hiện đúng hợp đồng nên công ty B chưa thanh toán tiền cho bên công ty A. Đến tháng 8/2012 công ty A xuất nốt cho công ty B kèm theo hóa đơn GTGT 20 tấn gạo và sau đó công ty B thanh toán cho Công ty A số tiền hàng( giả dụ là 200 triệu).
Cho hỏi với nghiệp vụ này từ tháng6, 7,8/2012 thì các tài sản gạo, tiền phải trả, tiền phải thu,...hạch toán ở tài khoản nào trong công ty A và công ty B!
Mong mọi người giúp!

