P
Nhờ cả nhà tư vấn dùm cách hạch toán. Mình có thu trước tiền của khách hàng là 165 triệu ( theo hợp đồng từ ngày 1/11/2015 đến 29/02/2016 ) . Ra HĐ ngày 11/3/2016 . Mình tính hạch toán như sau không biết có ổn không vì thời gian phân bổ doanh thu sau thời gian kết thúc hợp đồng ?
- Khi ra HĐ ngày 11/03/2016
- ngày 31/03/2016 ; 30/04/2016 ; 31/05/2016 hạch toán như sau:
- Khi ra HĐ ngày 11/03/2016
Nợ TK 131 165.000.000
Có TK 3387 150.000.000
Có TK 3331 15.000.000
Có TK 3387 150.000.000
Có TK 3331 15.000.000
Nợ TK 3387 50.000.000
Có TK 131 50.000.000
Có TK 131 50.000.000

