Hàng mua về bán thẳng không qua kho

  • Thread starter cactus12
  • Ngày gửi
cactus12

cactus12

Trung cấp
14/4/16
175
11
18
Hà Nội
Em chào cả nhà! Em là thành viên mới ạ.
Cả nhà cho em hỏi trường hợp mua hàng bán thẳng không qua kho ạ. Ví dụ: công ty em mua hàng ngày 10/4 có hóa đơn đầu vào ngày 10/4, mua rồi giao hàng luôn không qua kho, có biên bản bàn giao luôn ngày 10/4, nhưng đến 14/4 công ty em mới xuất hóa đơn, thì hạch toán như thế nào ạ? em bị mắc, cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TÂM1401

TÂM1401

Trung cấp
18/12/15
185
23
18
33
Theo mình bạn nên làm thành hàng nhập kho rồi bán như bt đi. vì hàng hoá xuất bán dù đã thanh toán hay công nợ điều phải xuat hoá đơn.
 
cactus12

cactus12

Trung cấp
14/4/16
175
11
18
Hà Nội
Theo mình bạn nên làm thành hàng nhập kho rồi bán như bt đi. vì hàng hoá xuất bán dù đã thanh toán hay công nợ điều phải xuat hoá đơn.
Em cảm ơn. Em cũng nghĩ là cho về nhập kho rồi xuất bán bình thường theo nguyên tắc thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà công ty em ko làm chuyên về mảng đó ạ. chỉ là có dự án với bên đối tác nên họ hợp tác với bên em mua thêm trang thiết bị ạ. nên e mắc là ko biết nên hạch toán ntn cho hợp lý ạ. vì nếu hạch toán bình thường sẽ liên quan đến nhập, xuất tồn và có ảnh hưởng gì đến cuối kỳ khi kết chuyển ko ạ.
em mới ra trường nên bị lơ tơ mơ lắm ạ, :(
 
TÂM1401

TÂM1401

Trung cấp
18/12/15
185
23
18
33
Cty bạn làm ở lĩnh vực nào? có lĩnh vực mua bán thiết bị đó ko?
nếu bạn hoạch toán hàng như bình thường, xuất hoá đơn bằng gia mua vào thì cuối kì khi kết chuyển cũng chẳng làm tăng so thuế phải nộp đâu.
 
cactus12

cactus12

Trung cấp
14/4/16
175
11
18
Hà Nội
Cty bạn làm ở lĩnh vực nào? có lĩnh vực mua bán thiết bị đó ko?
nếu bạn hoạch toán hàng như bình thường, xuất hoá đơn bằng gia mua vào thì cuối kì khi kết chuyển cũng chẳng làm tăng so thuế phải nộp đâu.
Công ty em làm chủ yếu về thiết bị y tế, khoa học kỹ thuật cao cấp, đối tác chủ yếu là bên bệnh viện thôi ạ. mà lần này bên em hợp tác kèm thêm (mua tủ lạnh, tivi....có 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng trị giá gần 150 triệu), giá xuất chênh lệch chứ ạ... nên em băn khoăn ko biết nên hạch toán ntn là hợp lý, để cuối kỳ kết chuyển ạ. :((
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,750
971
113
TP.Hồ Chí Minh
+Trường hợp 01: Nếu mua về giao ngay ngày 10/4 và xuất hóa đơn thì
- Nợ TK 632,1331/ Có TK 331
- Nợ TK 131/ Có TK 511,33311
+ Trường hợp 02: Nếu mua về ngày 10/4 tuy giao ngay nhưng ngày hóa đơn không khớp mãi 14/4 mới xuất
- 10/4: Nợ TK 156,1331/ Có TK 331
- 14/4: Nợ TK 632/ Có TK 156
- Nợ TK 131/ Có TK 511,33311
= > Tốt nhất làm phương án 02 để sau này không bị phạt vạ vì xuất sai thời điểm
Căn cứ 02: THÔNG TƯ
Số: 10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Lập hoá đơn không đúng thời điểm.
Thời điểm lập hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Em chào cả nhà! Em là thành viên mới ạ.
Cả nhà cho em hỏi trường hợp mua hàng bán thẳng không qua kho ạ. Ví dụ: công ty em mua hàng ngày 10/4 có hóa đơn đầu vào ngày 10/4, mua rồi giao hàng luôn không qua kho, có biên bản bàn giao luôn ngày 10/4, nhưng đến 14/4 công ty em mới xuất hóa đơn, thì hạch toán như thế nào ạ? em bị mắc, cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn!

Xuất thẳng hay qua kho bạn đều phải viết HĐ bán ra 10/4 vì đã có BB giao hàng 10/4. Nếu để đến 14/4 mới xuất HĐ thì bạn đã Xuất HĐ sai thời điễm tuy không lâu và trong tháng nhưng nếu gặp phải người kiễm tra Rắn thì đây là cái cớ để phạt.
 
TÂM1401

TÂM1401

Trung cấp
18/12/15
185
23
18
33
hình như cty nào cũng có trường hợp giúp đỡ kiểu này thì phải. lúc trước cty mình xuat giá chênh lệch có vài ngàn ak.
Bạn coi trên giay phép có lĩnh vực mua bán thiết bị điện tử không?
Nếu có thì bạn cứ giải trình với sếp vấn đề này và nói các khoản thuế bên cty mình chịu.
 
cactus12

cactus12

Trung cấp
14/4/16
175
11
18
Hà Nội
+Trường hợp 01: Nếu mua về giao ngay ngày 10/4 và xuất hóa đơn thì
- Nợ TK 632,1331/ Có TK 331
- Nợ TK 131/ Có TK 511,33311
+ Trường hợp 02: Nếu mua về ngày 10/4 tuy giao ngay nhưng ngày hóa đơn không khớp mãi 14/4 mới xuất
- 10/4: Nợ TK 156,1331/ Có TK 331
- 14/4: Nợ TK 632/ Có TK 156
- Nợ TK 131/ Có TK 511,33311
= > Tốt nhất làm phương án 02 để sau này không bị phạt vạ vì xuất sai thời điểm
Căn cứ 02: THÔNG TƯ
Số: 10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Lập hoá đơn không đúng thời điểm.
Thời điểm lập hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Côn ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).
Dạ, em cảm ơn! Em cũng nghĩ là sẽ hạch toán theo trường hợp 2 ạ. Nhưng tiền bối cho em hỏi thêm chút ạ. Công ty em làm chủ yếu về thiết bị y tế, khoa học kỹ thuật cao cấp, đối tác chủ yếu là bên bệnh viện ạ. mà lần này bên em hợp tác kèm thêm (mua tủ lạnh, tivi....có 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng trị giá gần 150 triệu), bên cty em ko chuyên về thiết bị kèm này ạ,nên em băn khoăn ko biết nên hạch toán ntn là hợp lý, để cuối kỳ kết chuyển ạ.
 
cactus12

cactus12

Trung cấp
14/4/16
175
11
18
Hà Nội
Xuất thẳng hay qua kho bạn đều phải viết HĐ bán ra 10/4 vì đã có BB giao hàng 10/4. Nếu để đến 14/4 mới xuất HĐ thì bạn đã Xuất HĐ sai thời điễm tuy không lâu và trong tháng nhưng nếu gặp phải người kiễm tra Rắn thì đây là cái cớ để phạt.
Em cảm ơn ạ!
 

Xem nhiều