S
Cty mình có 3 chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Mình mở tiểu khoản 642 cho từng chi nhánh. Để hạch toán lỗ lãi từng chi nhánh
Tuy nhiên trên Tổng Cty có phát sinh chi phí quản lý chung cho toàn hệ thống.
Mình muôn phân bổ cho các chi nhánh thì hạch toán thế nào
Hiện mình đang mở
TCT 642.0.....(1-8)
CN1 641.1....(1-8)
CN2 641.2...(1-8)
CN3 641.3... (1-8)
cuối kỳ phân bổ 642.0 cho các chi nhánh Nợ 642CN/Có 642 TCT. Các 642CN kết chuyển sang 911CN để ra hiệu quả từng CN.
Làm như vậy sẽ ra KQKD từng chi nhánh trên phần mềm OK. Tuy nhiên toàn Cty khi xem KQKD chỉ tiêu Chi phí quản lý =0 vì bên có nó đã đối ứng hết áng 642CN không còn đối ứng trực tiếp với 911 nưa nên nó ko nhặt ra
Mình hỏi việc tổ chức hạch toán phân bổ chi phí vậy có được không. mình thấy nso ko thể hiện chi phí Qlys trên báo cáo KQKD nên rất phân vân. Mặc dù hiệu quả vẫn đúng.
Mình mở tiểu khoản 642 cho từng chi nhánh. Để hạch toán lỗ lãi từng chi nhánh
Tuy nhiên trên Tổng Cty có phát sinh chi phí quản lý chung cho toàn hệ thống.
Mình muôn phân bổ cho các chi nhánh thì hạch toán thế nào
Hiện mình đang mở
TCT 642.0.....(1-8)
CN1 641.1....(1-8)
CN2 641.2...(1-8)
CN3 641.3... (1-8)
cuối kỳ phân bổ 642.0 cho các chi nhánh Nợ 642CN/Có 642 TCT. Các 642CN kết chuyển sang 911CN để ra hiệu quả từng CN.
Làm như vậy sẽ ra KQKD từng chi nhánh trên phần mềm OK. Tuy nhiên toàn Cty khi xem KQKD chỉ tiêu Chi phí quản lý =0 vì bên có nó đã đối ứng hết áng 642CN không còn đối ứng trực tiếp với 911 nưa nên nó ko nhặt ra
Mình hỏi việc tổ chức hạch toán phân bổ chi phí vậy có được không. mình thấy nso ko thể hiện chi phí Qlys trên báo cáo KQKD nên rất phân vân. Mặc dù hiệu quả vẫn đúng.

