N
nguyenthuy1710
Sơ cấp
- 17/5/16
- 33
- 2
- 8
Mọi người cho mình hỏi vấn đề này chút.
Bên mình có 1 số mặt hàng bị âm trên sổ, do từ tháng 01 2016 nên giờ k thể lấy hóa đơn mua ngoài hay xử lý hàng về trước hóa đơn về sau được ( do bán hóa đơn). nên mình mua cuốn hóa đơn bán lẻ ghi mặt hàng âm, số lượng, đơn giá nhờ cty anh em với cty mình kinh doanh cùng mặt hàng đóng dấu mộc vuông (cty này có MST, thuộc kiểu cửa hàng ko có sử dụng hóa đơn, ko nộp thuế và sổ sách gì cả, có mộc dấu vuông thôi). rồi hạch toán nhập kho. khi quyết toán thì loại chi phí 632 ra (vì sử dụng chứng từ ko hợp lệ). như vậy có được ko ạ?
Chân thành cảm ơn mọi người!
Bên mình có 1 số mặt hàng bị âm trên sổ, do từ tháng 01 2016 nên giờ k thể lấy hóa đơn mua ngoài hay xử lý hàng về trước hóa đơn về sau được ( do bán hóa đơn). nên mình mua cuốn hóa đơn bán lẻ ghi mặt hàng âm, số lượng, đơn giá nhờ cty anh em với cty mình kinh doanh cùng mặt hàng đóng dấu mộc vuông (cty này có MST, thuộc kiểu cửa hàng ko có sử dụng hóa đơn, ko nộp thuế và sổ sách gì cả, có mộc dấu vuông thôi). rồi hạch toán nhập kho. khi quyết toán thì loại chi phí 632 ra (vì sử dụng chứng từ ko hợp lệ). như vậy có được ko ạ?
Chân thành cảm ơn mọi người!

