H
CHÀO ANH/CHỊ!
Cho em hỏi về vấn đề kế toán - thuế a/c nhé. Mong a/c hỗ trợ giúp em
- Hiện tại năm 2016 bên em phát hiện ra vào thời điểm đầu tháng 1/2014 bên em có nhập dư 4 tờ hóa đơn đầu vào của T12/2013. Bên em đã điều chỉnh trên HTKK nhưng trong phần sổ sách không xử lý nên dẫn tới tiền thuế giữa sổ sách và phần thuế trên HTKK không khớp nhau
- Trong kho sau khi xóa 4 hóa đơn đó thì hàng tồn kho bị âm. Thời điểm hàng tồn kho âm là tháng 1/2014 rồi kéo dài đến hiện tại năm 2016 vậy A/C tư vấn giúp em cách xử lý với ạ
- Em phải làm lại hết BCTC để nộp đúng ko ạ.
Em cảm ơn A/c nhiều j
Cho em hỏi về vấn đề kế toán - thuế a/c nhé. Mong a/c hỗ trợ giúp em
- Hiện tại năm 2016 bên em phát hiện ra vào thời điểm đầu tháng 1/2014 bên em có nhập dư 4 tờ hóa đơn đầu vào của T12/2013. Bên em đã điều chỉnh trên HTKK nhưng trong phần sổ sách không xử lý nên dẫn tới tiền thuế giữa sổ sách và phần thuế trên HTKK không khớp nhau
- Trong kho sau khi xóa 4 hóa đơn đó thì hàng tồn kho bị âm. Thời điểm hàng tồn kho âm là tháng 1/2014 rồi kéo dài đến hiện tại năm 2016 vậy A/C tư vấn giúp em cách xử lý với ạ
- Em phải làm lại hết BCTC để nộp đúng ko ạ.
Em cảm ơn A/c nhiều j

