Ghi nhận TSCĐ

  • Thread starter Mèo Một Mý
  • Ngày gửi
M

Mèo Một Mý

Guest
2/6/16
2
0
1
33
Xin chào mọi người. Em có một câu hỏi cần tới sự giúp đỡ của mọi người, mong nhận được sự giải đáp.

Cty ở Nhật, cho Cty A (là cty con ở VN) và 1 vài cty VN, cty ở nước ngoài khác thuê khuôn. Hiện nay, Cty Nhật muốn chuyển giao toàn bộ số khuôn này cho cty ở VN. Vậy số khuôn ở nước ngoài mà không tiến hành nhập khẩu về VN thì sẽ xử lý ntn ạ? Có thể ghi nhận đó là TSCĐ của cty A không ạ?

Em cảm ơn mọi người nhiều <3
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Xin chào mọi người. Em có một câu hỏi cần tới sự giúp đỡ của mọi người, mong nhận được sự giải đáp.

Cty ở Nhật, cho Cty A (là cty con ở VN) và 1 vài cty VN, cty ở nước ngoài khác thuê khuôn. Hiện nay, Cty Nhật muốn chuyển giao toàn bộ số khuôn này cho cty ở VN. Vậy số khuôn ở nước ngoài mà không tiến hành nhập khẩu về VN thì sẽ xử lý ntn ạ? Có thể ghi nhận đó là TSCĐ của cty A không ạ?

Em cảm ơn mọi người nhiều <3
Bạn trình bày bản chất nghiệp vụ phát sinh là "thuê và đi thuê khuôn". Vậy vui lòng nói rõ hơn về "Hiện nay, Cty Nhật muốn chuyển giao toàn bộ số khuôn này" là như nào? => bán hẳn cho Cty VN chứ không cho thuê nữa hay là cho thuê nên giờ chuyển giao?
 
M

Mèo Một Mý

Guest
2/6/16
2
0
1
33
dạ, bán hẳn luôn cho cty ở VN ạ.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
dạ, bán hẳn luôn cho cty ở VN ạ.
Nếu thế thì bạn vẫn hạch toán nghiệp vụ mua tài sản phát sinh như lý thuyết. Chỉ có những tài sản không nhập khẩu về VN mà đem cho thuê ở nước thứ ba thì không phải làm thủ tục nhập khẩu, không phát sinh thuế NK + thuế GTGT hàng NK.
 

Xem nhiều