C
CakaCaka
Guest
- 3/6/16
- 4
- 0
- 1
- 38
Chào các anh các chị.
Trước tiên em xin giới thiệu em có 1 lượng kiến thức về kế toán rất rất rất là "tiểu học". Em muốn nhờ anh/chị tư vấn hộ như sau:
Cty em kinh doanh Bia, và Cty em muốn hỗ trợ bia cho cơ quan ban ngành bằng cách xuất bia cho đơn vị thứ 3 (cty quảng cáo, tổ chức sự kiện).
- Đầu tiên Cty em ký hợp đồng với đơn vị thứ 3, khi có sự kiện của ban ngành địa phương thì Cty em sẽ xuất hóa đơn Bia cho đơn vị thứ 3 với giá A, sau đó đơn vị thứ 3 này tặng bia cho ban ngành (lách luật thôi).
- Hàng tháng đơn vị thứ 3 xuất hóa đơn tổng cho Cty em để Cty em chuyển trả tiền mua Bia lại cho đơn vị thứ 3 + tiền dịch vụ.
Ví dụ: Tháng 6, Đơn vị thứ 3 mua của bên em 100 thùng bia tương đương 30.000.000đ (Bia này chuyển cho ban ngành địa phương sử dụng miễn phí). Bên em xuất 3 hóa đơn cho bên đơn vị thứ 3 với giá trị và số lượng như trên. Tiền dịch vụ bên em trả cho đơn vị thứ 3 là 2.000.000đ.
Cuối tháng đơn vị thứ 3 xuất hóa đơn căn cứ theo hợp đồng lại cho bên em là 32.000.000đ (bên em chuyển trả cho bên đơn vị thứ 3: 32.000.000
=> Cho em hỏi là đơn vị thứ 3 có phải chịu thuế của 100 thùng bia này không ạ? Vì đơn vị thứ 3 có 3 hóa đơn đầu vào nên thường thì phải xuất hóa đơn đầu ra nếu không muốn bị đánh thuế. Tuy nhiên, Đơn vị thứ 3 đã xuất hóa đơn tổng cho bên em rồi thì có được coi là cân đối và chỉ bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp của 2.000.000 tiền dịch vụ?
Hơi lơ mơ làng màng. Anh chị nào chuyên thì có thể nhắn giúp em 1 tin và em gọi lại để trình bày tốt hơn ạ.
Số ĐT của em là: 0922992992.
Trân trọng cảm ơn anh/chị.
Trước tiên em xin giới thiệu em có 1 lượng kiến thức về kế toán rất rất rất là "tiểu học". Em muốn nhờ anh/chị tư vấn hộ như sau:
Cty em kinh doanh Bia, và Cty em muốn hỗ trợ bia cho cơ quan ban ngành bằng cách xuất bia cho đơn vị thứ 3 (cty quảng cáo, tổ chức sự kiện).
- Đầu tiên Cty em ký hợp đồng với đơn vị thứ 3, khi có sự kiện của ban ngành địa phương thì Cty em sẽ xuất hóa đơn Bia cho đơn vị thứ 3 với giá A, sau đó đơn vị thứ 3 này tặng bia cho ban ngành (lách luật thôi).
- Hàng tháng đơn vị thứ 3 xuất hóa đơn tổng cho Cty em để Cty em chuyển trả tiền mua Bia lại cho đơn vị thứ 3 + tiền dịch vụ.
Ví dụ: Tháng 6, Đơn vị thứ 3 mua của bên em 100 thùng bia tương đương 30.000.000đ (Bia này chuyển cho ban ngành địa phương sử dụng miễn phí). Bên em xuất 3 hóa đơn cho bên đơn vị thứ 3 với giá trị và số lượng như trên. Tiền dịch vụ bên em trả cho đơn vị thứ 3 là 2.000.000đ.
Cuối tháng đơn vị thứ 3 xuất hóa đơn căn cứ theo hợp đồng lại cho bên em là 32.000.000đ (bên em chuyển trả cho bên đơn vị thứ 3: 32.000.000
=> Cho em hỏi là đơn vị thứ 3 có phải chịu thuế của 100 thùng bia này không ạ? Vì đơn vị thứ 3 có 3 hóa đơn đầu vào nên thường thì phải xuất hóa đơn đầu ra nếu không muốn bị đánh thuế. Tuy nhiên, Đơn vị thứ 3 đã xuất hóa đơn tổng cho bên em rồi thì có được coi là cân đối và chỉ bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp của 2.000.000 tiền dịch vụ?
Hơi lơ mơ làng màng. Anh chị nào chuyên thì có thể nhắn giúp em 1 tin và em gọi lại để trình bày tốt hơn ạ.
Số ĐT của em là: 0922992992.
Trân trọng cảm ơn anh/chị.

