Ghi nhận và kết chuyển chi phí sản xuất khi chưa có đơn hàng

  • Thread starter sonyduong
  • Ngày gửi
S

sonyduong

Guest
27/6/16
15
1
3
38
Em chào các anh chị,
Xin cho em được hỏi chút về vđ ghi nhận các chi phí sản xuất:
1. Công ty em mới thành lập được nữa năm. Hiện tại máy móc mọi thứ đã sẵn sàng để sản xuất. Nhưng do chưa tìm được khách hàng, chưa có đơn hàng nên các chi phí như nhân viên quản lý phân xưởng, công nhân phân xưởng và chi phí thuê xưởng, điện nước phân xưởng em đều hạch toán vào tk627 khi có phát sinh. Nhưng cuối tháng em nên kết chuyển các chi phí này vào nợ tk 242 hoặc 241 để chờ khi nào có doanh thu thì đưa sang 632 hay em có thể k/c sang 632 và xác định kq kd là đưa sang nợ 911 có 632 để xđ lỗ trong kỳ ạ?
2. các chi phí phát sinh ở bộ phận quản lý em đưa vào nợ 642 và cuối kỳ em k/c về 911 luôn được không ạ?

Rất mong các anh chị giúp em!
Em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

sonyduong

Guest
27/6/16
15
1
3
38
Anh Hien ơi cho em hỏi chút nữa.
1. Nếu em hạch toán vào 632 thì cuối kỳ sẽ k/c sang 911 xdkqkd. Vì 632 ko có số dư.
Nhưng theo nguyên tắc là " giá vốn hàng bán chỉ ghi nhận khi có một khoản doanh thu phát sinh". vậy ck em k/c 627 về 632 có
vi phạm gì không ạ?

Em cảm ơn ạ!
 
S

sonyduong

Guest
27/6/16
15
1
3
38
1. Hạch toán vào 632, không được treo lại vào tài sản (242).

2. OK

Anh ơi cho em hỏi thêm chút ạ.
1. Nếu em hạch toán vào 632 thì cuối kỳ sẽ k/c sang 911 xdkqkd. Vì 632 ko có số dư.
Nhưng theo nguyên tắc là " giá vốn hàng bán chỉ ghi nhận khi có một khoản doanh thu phát sinh". vậy ck em k/c 627 về 632 có
vi phạm gì không ạ?

Em cảm ơn ạ!
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Anh ơi cho em hỏi thêm chút ạ.
1. Nếu em hạch toán vào 632 thì cuối kỳ sẽ k/c sang 911 xdkqkd. Vì 632 ko có số dư.
Nhưng theo nguyên tắc là " giá vốn hàng bán chỉ ghi nhận khi có một khoản doanh thu phát sinh". vậy ck em k/c 627 về 632 có
vi phạm gì không ạ?

Em cảm ơn ạ!
Bạn trích các nguyên tắc kia ở đâu ra vậy?

TK 632 ở Việt Nam dùng để ghi nhận rất nhiều trường hợp mà không có doanh thu tương ứng: lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các chi phí vật tư, nhân công lãng phí, chi phí SXC cố định không phân bổ,...
 
S

sonyduong

Guest
27/6/16
15
1
3
38
Bạn trích các nguyên tắc kia ở đâu ra vậy?

TK 632 ở Việt Nam dùng để ghi nhận rất nhiều trường hợp mà không có doanh thu tương ứng: lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các chi phí vật tư, nhân công lãng phí, chi phí SXC cố định không phân bổ,...

Dạ nguyên tắc này em trích trong chuẩn mực kê toán số 1 về các nguyên tắc chung:
"NT: Phù hợp
06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó."

Theo như nguyên tắc này thì khi có doanh thu tmới ghi nhận giá vốn phù hợp với dt đó. CÒn cty em thì hiện chưa có đơn hàng, sản xuất, chưa có doanh thu nên em nghĩ là treo nó vào tk nào đó rồi chờ có dt em sẽ phân bổ.

Em suy luận như vậy có được không ạ? hay em vẫn có thể đưa vào giá vốn và ck kết chuyển xđkqkd lỗ như bình thường ạ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Dạ nguyên tắc này em trích trong chuẩn mực kê toán số 1 về các nguyên tắc chung:
"NT: Phù hợp
06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó."

Theo như nguyên tắc này thì khi có doanh thu tmới ghi nhận giá vốn phù hợp với dt đó. CÒn cty em thì hiện chưa có đơn hàng, sản xuất, chưa có doanh thu nên em nghĩ là treo nó vào tk nào đó rồi chờ có dt em sẽ phân bổ.

Em suy luận như vậy có được không ạ? hay em vẫn có thể đưa vào giá vốn và ck kết chuyển xđkqkd lỗ như bình thường ạ?
Em suy luận sai rồi. Cứ cho vào giá vốn và trừ vào kết quả theo chế độ kế toán.
 

Xem nhiều