K
Cty mình đang xây dựng một nhà xưởng mới dự tính 6 tháng sau mới hoàn thành đưa vào sử dụng, trong quá trình xây dựng có phát sinh nhiều chi phí như chi phí san lấp mặt bằng, chi phí bản vẽ ... vậy tất cả các chi phí đó đều hạch toán
nợ 214
có 111,...
khi đưa vào sử dụng thì
nợ 211
có 214
mình làm vậy có đúng không ? các bạn có kinh nghiệm chỉ giúp mình nhé !
nợ 214
có 111,...
khi đưa vào sử dụng thì
nợ 211
có 214
mình làm vậy có đúng không ? các bạn có kinh nghiệm chỉ giúp mình nhé !