H
hoacotu0792
Cao cấp
- 2/6/16
- 348
- 12
- 18
- 33
mọi người cho em hỏi em viết sai hóa đơn GTGT quý 1 đã kê khai giờ em viết lại thì em viết hóa đơn điều chỉnh hay em viết hóa đơn mới luôn ạ?
hóa đơn đã viết sai thì không có giá trị pháp lý bạn phải làm biên bản hủy và phát hành hóa đơn thay thế nếu hóa đơn đã kê khai thì làm điều chỉnh kê khai thuếmọi người cho em hỏi em viết sai hóa đơn GTGT quý 1 đã kê khai giờ em viết lại thì em viết hóa đơn điều chỉnh hay em viết hóa đơn mới luôn ạ?
em cộng thiếu phần lệ phí sân bay dẫn đến tổng tiền thanh toán bị sai ạ. Tại em đọc trên thông tư 39 nói là: "3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)"Viết sai? Sai lỗi gì vậy bạn?
LÀ bạn viết HĐ phần thiếu hoặc dư thôi. Ghi rõ là điều chỉnh tăng trong trường hợp của bạn nhé.em cộng thiếu phần lệ phí sân bay dẫn đến tổng tiền thanh toán bị sai ạ. Tại em đọc trên thông tư 39 nói là: "3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)"
Em không hiểu cái "viết hóa đơn điều chỉnh" là viết hóa đơn mới hoàn toàn thay thế hóa đơn cũ hay viết tăng, giảm số tiền bị thiếu so với hóa đơn cũ?
Thế em hủy hóa đơn đấy đi xong viết hóa đơn khác, kê khai giảm doanh thu quý 1 và kê bình thường hóa đơn mới vào quý 2 không được ạ?LÀ bạn viết HĐ phần thiếu hoặc dư thôi. Ghi rõ là điều chỉnh tăng trong trường hợp của bạn nhé.
khi hóa đơn đã kê khai phát hiện sai sót thì hai bên phải làm biên bản hủy hóa đơn sai phát hành lại đồng thời làm điều chỉnh thuế đã kê khai trường hợp này nếu thuế phát hiện thì còn bị phạt về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đấy.Hóa đơn đã kê khai không được thu hồi mà chỉ làm hóa đơn điều chỉnh nhé.
em không hiểu lắm vì em cũng mới đi làm nhưng em vừa hỏi chị bên quản lý thuế thì chị ý bảo vẫn thu hồi xong viết hóa đơn mới được ạkhi hóa đơn đã kê khai phát hiện sai sót thì hai bên phải làm biên bản hủy hóa đơn sai phát hành lại đồng thời làm điều chỉnh thuế đã kê khai trường hợp này nếu thuế phát hiện thì còn bị phạt về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đấy.
Thế mình hỏi trong trường hợp này có cần thu hồi lại không và theo thông tư 26,39 thì sao nhỉ.khi hóa đơn đã kê khai phát hiện sai sót thì hai bên phải làm biên bản hủy hóa đơn sai phát hành lại đồng thời làm điều chỉnh thuế đã kê khai trường hợp này nếu thuế phát hiện thì còn bị phạt về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đấy.
“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lậpkhi hóa đơn đã kê khai phát hiện sai sót thì hai bên phải làm biên bản hủy hóa đơn sai phát hành lại đồng thời làm điều chỉnh thuế đã kê khai trường hợp này nếu thuế phát hiện thì còn bị phạt về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đấy.
Trong trường hợp này bạn không cần thu hồi hóa đơn, mà 2 bên lập biên bản với lý do: sai mst và bên A xuất lại hóa đơn điều chỉnh nội dung này, các nội dung khác không thay đổi....và bạn xuất hóa đơn ghi lại (nhớ ghi mst đúng) ở mục hàng hóa, dịch vụ bạn ghi: điều chỉnh mã số thuế (MTS mà bạn đã ghi sai) tại hóa đơn số....ngày....thành mã số thuế đúng là.......vậy thôi, các mục khác bạn gạch chéo.Thế mình hỏi trong trường hợp này có cần thu hồi lại không và theo thông tư 26,39 thì sao nhỉ.