D
Duyên 2057
Guest
- 2/6/16
- 103
- 8
- 18
- 32
Chào cả nhà
Cả nhà ai có cách chỉ giáo giúp em vụ này với ạ.
Công ty em mới thành lập 5/5/2016 có 6 thành viên góp vốn. Vừa qua bên em mới mua 2 TSCĐ trị giá 7.920.000.000tr/đ đã bao gồm thuế. 2 TSCĐ này xem là phần góp vốn của 5 thành viên góp vốn và được đánh giá là 10.300.000.000tr/đ và chia theo phần trăm góp vốn của 5 người. Anh chị nào biết chỉ giúp em với ak. Số tiền thực tế trên hóa đơn và số tiền định vốn chênh lệch nhau tới 2.380.000.000tr/đ. Vậy số tiền này em treo vào đâu, và TS này em có được đem vào khấu hao nữa không ạ?
Giả sử em hạch toán tăng TSCĐ, và 5 thành viên góp vốn sẽ trả số tiền là 7 tỷ 920 triệu cho nhà cung cấp, . nhưng em lại phải ghi nhận góp vốn của 5 thành viên đó là 10 tỷ 300 triệu. Vậy quỹ tiền mặt của em bị âm 2 tỷ 380 triệu em phải làm sao ạ?
Em đang rất cần mong các anh chị giúp đỡ ạ. Em cảm ơn ạ!
Cả nhà ai có cách chỉ giáo giúp em vụ này với ạ.
Công ty em mới thành lập 5/5/2016 có 6 thành viên góp vốn. Vừa qua bên em mới mua 2 TSCĐ trị giá 7.920.000.000tr/đ đã bao gồm thuế. 2 TSCĐ này xem là phần góp vốn của 5 thành viên góp vốn và được đánh giá là 10.300.000.000tr/đ và chia theo phần trăm góp vốn của 5 người. Anh chị nào biết chỉ giúp em với ak. Số tiền thực tế trên hóa đơn và số tiền định vốn chênh lệch nhau tới 2.380.000.000tr/đ. Vậy số tiền này em treo vào đâu, và TS này em có được đem vào khấu hao nữa không ạ?
Giả sử em hạch toán tăng TSCĐ, và 5 thành viên góp vốn sẽ trả số tiền là 7 tỷ 920 triệu cho nhà cung cấp, . nhưng em lại phải ghi nhận góp vốn của 5 thành viên đó là 10 tỷ 300 triệu. Vậy quỹ tiền mặt của em bị âm 2 tỷ 380 triệu em phải làm sao ạ?
Em đang rất cần mong các anh chị giúp đỡ ạ. Em cảm ơn ạ!