Thắc mắc về kế toán công ty gia công cơ khí

  • Thread starter Tiffany Trang
  • Ngày gửi
T

Tiffany Trang

Guest
24/7/16
98
2
18
33
Chào cả nhà, mình có 1 số vấn đề mong được cả nhà giúp đỡ. Trước giờ mình toán làm kế toán công ty thương mại, hiện tại mới chuyển đơn vị làm kế toán đơn vị sản xuất là gia công cơ khí ( doanh nghiệp mới thành lập theo QĐ 48 ), mình có 1 số thắc mắc như sau:
1. Công ty mình gia công cơ khí theo đơn đặt hàng của khách hàng, 1 năm có chừng 100 đơn đặt hàng theo yêu cầu khác nhau , vậy việc tính giá thành các đơn đặt hàng này sẽ tập hợp theo từng đơn đặt hàng ( tức là 154A cho lô hàng A, 154B cho lô hàng B, .... cho đến 154 XYZ cho lô hàng thứ 100 ) hay là cuối năm tổng kết đầu vào của 152, 153, .... xuất ra bao nhiều rồi phân bổ vào 154 ạ ?
2. Gia công cơ khí có rất nhiều vật tư không có hóa đơn đầu vào ( VD: ốc vít, linh kiện khác ), vậy khi tính giá thành, mình chỉ tính giá thành của các vật liệu chính ( VD: thép, ... ) mà không cho các vật tư phụ vào thì có hợp lý không ạ ?
3. Còn nhiều thắc mắc nữa, rất mong các anh chị đã làm bên ngành gia công cơ khí có thể chia sẽ kinh nghiệm hoặc cho em file kế toán về ngành này để em học hỏi kinh nghiệm.
Em xin cảm ơn ! :)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Tiffany Trang

Guest
24/7/16
98
2
18
33
Có ai đó giúp em với ạ ..... :(
 
thuhuebaby

thuhuebaby

Trung cấp
17/7/13
138
14
18
33
Hà Nội
Chào cả nhà, mình có 1 số vấn đề mong được cả nhà giúp đỡ. Trước giờ mình toán làm kế toán công ty thương mại, hiện tại mới chuyển đơn vị làm kế toán đơn vị sản xuất là gia công cơ khí ( doanh nghiệp mới thành lập theo QĐ 48 ), mình có 1 số thắc mắc như sau:
1. Công ty mình gia công cơ khí theo đơn đặt hàng của khách hàng, 1 năm có chừng 100 đơn đặt hàng theo yêu cầu khác nhau , vậy việc tính giá thành các đơn đặt hàng này sẽ tập hợp theo từng đơn đặt hàng ( tức là 154A cho lô hàng A, 154B cho lô hàng B, .... cho đến 154 XYZ cho lô hàng thứ 100 ) hay là cuối năm tổng kết đầu vào của 152, 153, .... xuất ra bao nhiều rồi phân bổ vào 154 ạ ?
2. Gia công cơ khí có rất nhiều vật tư không có hóa đơn đầu vào ( VD: ốc vít, linh kiện khác ), vậy khi tính giá thành, mình chỉ tính giá thành của các vật liệu chính ( VD: thép, ... ) mà không cho các vật tư phụ vào thì có hợp lý không ạ ?
3. Còn nhiều thắc mắc nữa, rất mong các anh chị đã làm bên ngành gia công cơ khí có thể chia sẽ kinh nghiệm hoặc cho em file kế toán về ngành này để em học hỏi kinh nghiệm.
Em xin cảm ơn ! :)
Chào bạn, bên bạn Gia công cơ khí cho bên khách hàng :
theo kiểu bên bạn mua nguyên vật liệu về rồi gia công -> tạo ra thành phẩm ví dụ như khớp nối nhanh...đúng không? Nếu như vậy thì bên bạn phải xây dựng định mức cho thành phẩm đó rồi tính giá thành như bình thường thôi. Nếu giá trị của mặt hàng bạn gia công mà lớn thì mấy cái ốc vít , linh kiện khác không phải cho vào đâu như bên mình mua các bộ phận của 1 con bơm về rồi lắp ráp đó ( vẫn gọi là sản xuất cho oai) mấy cái ốc vít mình không cho vào định mức vì đã là định mức thì cố định hẳn rồi, còn ốc vít của mình thì có bao nhiêu loại mỗi loại 1 mã, giá trị lại nhỏ như con kiến so với con voi (là máy bơm) mà nay thế này, mai thế khác nên mình không cho vào.
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
T

Tiffany Trang

Guest
24/7/16
98
2
18
33
Chào bạn, bên bạn Gia công cơ khí cho bên khách hàng :
theo kiểu bên bạn mua nguyên vật liệu về rồi gia công -> tạo ra thành phẩm ví dụ như khớp nối nhanh...đúng không? Nếu như vậy thì bên bạn phải xây dựng định mức cho thành phẩm đó rồi tính giá thành như bình thường thôi. Nếu giá trị của mặt hàng bạn gia công mà lớn thì mấy cái ốc vít , linh kiện khác không phải cho vào đâu như bên mình mua các bộ phận của 1 con bơm về rồi lắp ráp đó ( vẫn gọi là sản xuất cho oai) mấy cái ốc vít mình không cho vào định mức vì đã là định mức thì cố định hẳn rồi, còn ốc vít của mình thì có bao nhiêu loại mỗi loại 1 mã, giá trị lại nhỏ như con kiến so với con voi (là máy bơm) mà nay thế này, mai thế khác nên mình không cho vào.
Chị ơi, vậy trường hợp doanh nghiệp em trung bình 1 năm có 100 đơn đặt hàng yêu cầu gia công khác nhau hoàn toàn thì em phải xây dựng định mức cho 100 sản phẩm khác nhau và đồng thời theo dõi chi tiết 154 A , 156 B .... cho đến 154 chi tiết cho sẩn phẩm thứ 100 phải không chị ...
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Chào cả nhà, mình có 1 số vấn đề mong được cả nhà giúp đỡ. Trước giờ mình toán làm kế toán công ty thương mại, hiện tại mới chuyển đơn vị làm kế toán đơn vị sản xuất là gia công cơ khí ( doanh nghiệp mới thành lập theo QĐ 48 ), mình có 1 số thắc mắc như sau:
1. Công ty mình gia công cơ khí theo đơn đặt hàng của khách hàng, 1 năm có chừng 100 đơn đặt hàng theo yêu cầu khác nhau , vậy việc tính giá thành các đơn đặt hàng này sẽ tập hợp theo từng đơn đặt hàng ( tức là 154A cho lô hàng A, 154B cho lô hàng B, .... cho đến 154 XYZ cho lô hàng thứ 100 ) hay là cuối năm tổng kết đầu vào của 152, 153, .... xuất ra bao nhiều rồi phân bổ vào 154 ạ ?
2. Gia công cơ khí có rất nhiều vật tư không có hóa đơn đầu vào ( VD: ốc vít, linh kiện khác ), vậy khi tính giá thành, mình chỉ tính giá thành của các vật liệu chính ( VD: thép, ... ) mà không cho các vật tư phụ vào thì có hợp lý không ạ ?
3. Còn nhiều thắc mắc nữa, rất mong các anh chị đã làm bên ngành gia công cơ khí có thể chia sẽ kinh nghiệm hoặc cho em file kế toán về ngành này để em học hỏi kinh nghiệm.
Em xin cảm ơn ! :)

- Bạn tập hợp chi phí cho từng đơn hàng ( 154...) là đúng.
- Những VT, linh kiện ... không có HĐ bạn vẩn tập hợp chi phí nhưng khi tính thuế TNDN bạn loại ra .
- Mỗi đơn hàng bạn cần lập Dự toán vừa để quản lý vưa để giải trình khi có Thanh, kiễm tra.
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
Nhị Thiếu Gia

Nhị Thiếu Gia

Trung cấp
8/2/15
81
12
8
hà nội
simba.vn
Chị ơi, vậy trường hợp doanh nghiệp em trung bình 1 năm có 100 đơn đặt hàng yêu cầu gia công khác nhau hoàn toàn thì em phải xây dựng định mức cho 100 sản phẩm khác nhau và đồng thời theo dõi chi tiết 154 A , 156 B .... cho đến 154 chi tiết cho sẩn phẩm thứ 100 phải không chị ...
về 154 thì chỉ tách tiểu khoản cho từng công đoạn thôi. còn theo đơn hàng khi tính giá thành là mình đã chọn được tính cho đơn hàng nào rồi. chứ vi dụ 1000-1oooo đơn hàng thì cũng khai báo đến cả ngàn cái ak
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
T

Tiffany Trang

Guest
24/7/16
98
2
18
33
Em cảm ơn các anh chị đã trợ giúp, các anh chị cho em hỏi thêm là việc tập hợp TK 154 --> 155 sẽ cố định theo tháng hay khi sản phẩm hoàn thành xong ạ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
về 154 thì chỉ tách tiểu khoản cho từng công đoạn thôi. còn theo đơn hàng khi tính giá thành là mình đã chọn được tính cho đơn hàng nào rồi. chứ vi dụ 1000-1oooo đơn hàng thì cũng khai báo đến cả ngàn cái ak
Bạn lại hiểu chưa đúng.
- Đơn hàng nói cách khác là 1 loại SP hoàn thành để bán ra vì vậy ta phải tập hợp chi phí ( 154 ) cho từng SP. trong từng SP lại phải chi tiết theo khoản mục chi phí ( VL, NC, máy.. )
- Công đoạn chỉ là 1 giai đoạn SX trong quá trình tạo ra SP ( thường trong dây chuyền SX CN ). Tùy theo QĐ của từng DN để HT
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
T

Tiffany Trang

Guest
24/7/16
98
2
18
33
Bạn lại hiểu chưa đúng.
- Đơn hàng nói cách khác là 1 loại SP hoàn thành để bán ra vì vậy ta phải tập hợp chi phí ( 154 ) cho từng SP. trong từng SP lại phải chi tiết theo khoản mục chi phí ( VL, NC, máy.. )
- Công đoạn chỉ là 1 giai đoạn SX trong quá trình tạo ra SP ( thường trong dây chuyền SX CN ). Tùy theo QĐ của từng DN để HT
Với DN em là sản xuất giản đơn, thời gian hoàn thành sản phẩm ngắn, như vậy emnghĩ phương pháp tập hợp chi phí 154 bằng phương pháp tập hợp theo khối lượng sản phẩm hoàn thành sẽ đơn giản hơn là chốt theo tháng phải không anh. Vì như vậy, hàng tháng sẽ tránh được số dư TK 154 như vậy sẽ giảm thiểu nghiệp vụ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Với DN em là sản xuất giản đơn, thời gian hoàn thành sản phẩm ngắn, như vậy emnghĩ phương pháp tập hợp chi phí 154 bằng phương pháp tập hợp theo khối lượng sản phẩm hoàn thành sẽ đơn giản hơn là chốt theo tháng phải không anh. Vì như vậy, hàng tháng sẽ tránh được số dư TK 154 như vậy sẽ giảm thiểu nghiệp vụ

Mình đọc mà chưa hiểu ý bạn muốn nói gì: Kỳ B/C kế toán của bạn thế nào Tháng, Quí...???
Tập hợp chi phí theo đối tượng tính giá thành ( SP ) đến kỳ B/C mà SP chưa hoàn thành thì phải để DD trên 154 chứ sao lại: ( ..chốt theo tháng..hàng tháng sẽ tránh được số dư TK 154..) ?
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
T

Tiffany Trang

Guest
24/7/16
98
2
18
33
Mình đọc mà chưa hiểu ý bạn muốn nói gì: Kỳ B/C kế toán của bạn thế nào Tháng, Quí...???
Tập hợp chi phí theo đối tượng tính giá thành ( SP ) đến kỳ B/C mà SP chưa hoàn thành thì phải để DD trên 154 chứ sao lại: ( ..chốt theo tháng..hàng tháng sẽ tránh được số dư TK 154..) ?
Xin lỗi, đọc lại câu này của anh, em hiểu mình sai chỗ nào rồi. Nói chung bên em kỳ kế toán em để theo năm, như vậy thì cuối năm sẽ có số dư TK 154 ( nếu có ) ở BCTC.
Như vậy việc tập hợp CF vào TK 154 sẽ theo sản phẩm hoàn thành, trường hợp 31/12 mà sp chưa xong thì sẽ có số dư TK 154 đúng không anh.
Anh cho em hỏi thêm 1 câu nữa về CF tiền lương. Ví dụ tháng 03/2016 bên em trả lương cố định cho kỹ thuật là 10 tr, trong tháng đó làm 2 sp, sp A làm từ 01/03/2016 đến 31/03/2016 : trị giá thành phẩm 20 tr , sp B làm từ 20/03/2016 đến 10/04/2016 mới xong: trị giá thành phẩm: 30 tr. vậy trường hợp này mình sẽ phân bổ chi phí tiền lương của tháng 03/2016 đó như thế nào cho hợp lý được ạ ...
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Xin lỗi, đọc lại câu này của anh, em hiểu mình sai chỗ nào rồi. Nói chung bên em kỳ kế toán em để theo năm, như vậy thì cuối năm sẽ có số dư TK 154 ( nếu có ) ở BCTC.
Như vậy việc tập hợp CF vào TK 154 sẽ theo sản phẩm hoàn thành, trường hợp 31/12 mà sp chưa xong thì sẽ có số dư TK 154 đúng không anh.
Anh cho em hỏi thêm 1 câu nữa về CF tiền lương. Ví dụ tháng 03/2016 bên em trả lương cố định cho kỹ thuật là 10 tr, trong tháng đó làm 2 sp, sp A làm từ 01/03/2016 đến 31/03/2016 : trị giá thành phẩm 20 tr , sp B làm từ 20/03/2016 đến 10/04/2016 mới xong: trị giá thành phẩm: 30 tr. vậy trường hợp này mình sẽ phân bổ chi phí tiền lương của tháng 03/2016 đó như thế nào cho hợp lý được ạ ...
- Đúng rồi: (..31/12 mà sp chưa xong thì sẽ có số dư TK 154 .)
- Bạn chưa nói lương kỹ thuât 10 tr là kỹ thuật ở phân xưởng hay thế nào? SP A TG =20 tr trong T/3 đã hoàn thành chưa ? nếu ở phân xưởng thì chú ý: Mỗi SP đều có Kế hoạch chi phí ( Còn gọi là Dự toán ) trong đó có chi phí 627 trong đó có lương bộ phận gián tiếp. Trượng hợp bạn ví dụ thì trong 10 tr bạn phân bổ đủ cho SP A ( đã hoàn thành ) còn lại bao nhiêu HT cho SP B
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
T

Tiffany Trang

Guest
24/7/16
98
2
18
33
- Đúng rồi: (..31/12 mà sp chưa xong thì sẽ có số dư TK 154 .)
- Bạn chưa nói lương kỹ thuât 10 tr là kỹ thuật ở phân xưởng hay thế nào? SP A TG =20 tr trong T/3 đã hoàn thành chưa ? nếu ở phân xưởng thì chú ý: Mỗi SP đều có Kế hoạch chi phí ( Còn gọi là Dự toán ) trong đó có chi phí 627 trong đó có lương bộ phận gián tiếp. Trượng hợp bạn ví dụ thì trong 10 tr bạn phân bổ đủ cho SP A ( đã hoàn thành ) còn lại bao nhiêu HT cho SP B
Lương 10 tr em nói là lương cho bộ phận kỹ thuật thôi. Như vậy trước mỗi đơn đặt hàng, mình sẽ chuẩn bị sẵn 1 bảng dự toán, trong đó thể hiện CF 152, 153 là bao nhiêu thì phần này em đã hiểu, tuy nhiên phần phân bổ CF tiền lương bộ phận kỹ thuật này em vẫn thắc mắc như sau:
VD: SP A trong dự toán tổng chi phí = 10 tr, CF NVL hết 5 tr, còn 5 tr là CF nhân công, nếu để như vậy thì áp dụng với trường hợp trả lương theo sản phẩm. Tuy nhiên bên em lại áp dụng trả lương cố định theo tháng , thì như trường hợp em hỏi anh: " tháng 03/2016 bên em trả lương cố định cho kỹ thuật là 10 tr, trong tháng đó làm 2 sp, sp A làm từ 01/03/2016 đến 31/03/2016 ( là đã hoàn thành sản phẩm ) : trị giá thành phẩm 20 tr , sp B làm từ 20/03/2016 đến 10/04/2016 mới hoàn thành: trị giá thành phẩm: 30 tr. vậy trường hợp này mình sẽ phân bổ chi phí tiền lương của tháng 03/2016 đó như thế nào cho hợp lý được ạ ... " .
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Lương 10 tr em nói là lương cho bộ phận kỹ thuật thôi. Như vậy trước mỗi đơn đặt hàng, mình sẽ chuẩn bị sẵn 1 bảng dự toán, trong đó thể hiện CF 152, 153 là bao nhiêu thì phần này em đã hiểu, tuy nhiên phần phân bổ CF tiền lương bộ phận kỹ thuật này em vẫn thắc mắc như sau:
VD: SP A trong dự toán tổng chi phí = 10 tr, CF NVL hết 5 tr, còn 5 tr là CF nhân công, nếu để như vậy thì áp dụng với trường hợp trả lương theo sản phẩm. Tuy nhiên bên em lại áp dụng trả lương cố định theo tháng , thì như trường hợp em hỏi anh: " tháng 03/2016 bên em trả lương cố định cho kỹ thuật là 10 tr, trong tháng đó làm 2 sp, sp A làm từ 01/03/2016 đến 31/03/2016 ( là đã hoàn thành sản phẩm ) : trị giá thành phẩm 20 tr , sp B làm từ 20/03/2016 đến 10/04/2016 mới hoàn thành: trị giá thành phẩm: 30 tr. vậy trường hợp này mình sẽ phân bổ chi phí tiền lương của tháng 03/2016 đó như thế nào cho hợp lý được ạ ... " .

Bạn chú ý: Đã có dự toán tức là các chi phí 152, 153, 627 đã có số tối đa. Trong 627 có các chi phí chung và tiền lương gián tiếp ( có cả lương KT ) giả sử lương KT trong SP A theo kế hoạch là 6 tr, SP B 12 tr

- Sản phẩm A hoàn thành trong tháng 3 mà lương kỹ thuật T/3 = 10tr thì bạn HT vào SP A cao nhất là = 6 tr còn 4 tr vào SP B
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
T

Tiffany Trang

Guest
24/7/16
98
2
18
33
Bạn chú ý: Đã có dự toán tức là các chi phí 152, 153, 627 đã có số tối đa. Trong 627 có các chi phí chung và tiền lương gián tiếp ( có cả lương KT ) giả sử lương KT trong SP A theo kế hoạch là 6 tr, SP B 12 tr

- Sản phẩm A hoàn thành trong tháng 3 mà lương kỹ thuật T/3 = 10tr thì bạn HT vào SP A cao nhất là = 6 tr còn 4 tr vào SP B
Theo như giải thích của anh vậy ví dụ tiếp tháng 04/2016: bên em hoàn thành nốt sp B ( từ 20/03/2016 đến 10/04/2016 đó ) thì lương hạch toán cho SP tất nhiên sẽ là số còn lại là 8 tr phải không anh. Vậy giá sử tháng 4 hoàn thành sp B đó xong, bên em không có việc nào phát sinh nữa, kỹ thuật ngồi chơi hết, lương kỹ thuật vẫn trả cố định 10tr/tháng , như vậy chênh lệch 2 tr ( 10 tr - 8 tr ) đó thì bên em sẽ cho vào đâu hợp lý được hả anh ?
Bên em QĐ 48 , nếu cho 2 tr đó vào 154 thì sẽ kết chuyển nó vào đâu được ạ ...
 
K

ketoan_non

Trung cấp
13/10/15
190
25
28
Đánh dấu để theo dõi. :D:D
 
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
Chào cả nhà, mình có 1 số vấn đề mong được cả nhà giúp đỡ. Trước giờ mình toán làm kế toán công ty thương mại, hiện tại mới chuyển đơn vị làm kế toán đơn vị sản xuất là gia công cơ khí ( doanh nghiệp mới thành lập theo QĐ 48 ), mình có 1 số thắc mắc như sau:
1. Công ty mình gia công cơ khí theo đơn đặt hàng của khách hàng, 1 năm có chừng 100 đơn đặt hàng theo yêu cầu khác nhau , vậy việc tính giá thành các đơn đặt hàng này sẽ tập hợp theo từng đơn đặt hàng ( tức là 154A cho lô hàng A, 154B cho lô hàng B, .... cho đến 154 XYZ cho lô hàng thứ 100 ) hay là cuối năm tổng kết đầu vào của 152, 153, .... xuất ra bao nhiều rồi phân bổ vào 154 ạ ?
2. Gia công cơ khí có rất nhiều vật tư không có hóa đơn đầu vào ( VD: ốc vít, linh kiện khác ), vậy khi tính giá thành, mình chỉ tính giá thành của các vật liệu chính ( VD: thép, ... ) mà không cho các vật tư phụ vào thì có hợp lý không ạ ?
3. Còn nhiều thắc mắc nữa, rất mong các anh chị đã làm bên ngành gia công cơ khí có thể chia sẽ kinh nghiệm hoặc cho em file kế toán về ngành này để em học hỏi kinh nghiệm.
Em xin cảm ơn ! :)
Như bạn nói ở trên thì mình thấy bên bạn làm về sx cơ khí theo đơn hàng thì đúng hơn. Vì gia công thì bên thuê gia công sẽ giao NVL chính cho bạn để bên bạn gia công cho họ
Nếu bạn tách 154 cho từng lô sx hoặc từng khách hàng thì cuối năm tk 154 của bạn sẽ phình rất to, khó kiểm soát
Giá thành theo QĐ 48 được kết cấu: 1541 - NVL chính, 1542- nhân công, 1543 - chi phí chung( khấu hao, dịch vụ mua ngoài, nhà xưởng, ccdc sx, vât tư phụ...)
Không có vật tư phụ về những cái ốc vít, linh kiện thì bạn đi mua hóa đơn cũng nhiều nơi bán đó
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
T

Tiffany Trang

Guest
24/7/16
98
2
18
33
Như bạn nói ở trên thì mình thấy bên bạn làm về sx cơ khí theo đơn hàng thì đúng hơn. Vì gia công thì bên thuê gia công sẽ giao NVL chính cho bạn để bên bạn gia công cho họ
Nếu bạn tách 154 cho từng lô sx hoặc từng khách hàng thì cuối năm tk 154 của bạn sẽ phình rất to, khó kiểm soát
Giá thành theo QĐ 48 được kết cấu: 1541 - NVL chính, 1542- nhân công, 1543 - chi phí chung( khấu hao, dịch vụ mua ngoài, nhà xưởng, ccdc sx, vât tư phụ...)
Không có vật tư phụ về những cái ốc vít, linh kiện thì bạn đi mua hóa đơn cũng nhiều nơi bán đó
Vâng, anh nói rất đúng anh ạ, bên em gọi chuẩn thì là sản xuất cơ khí. được biết anh chuyên về mảng kế toán giá thành, có lập facebook riêng. Xin phép anh có thể cho em tài liệu về mảng này để em nghiên cứu thêm được không anh ? Nếu có file nhật ký chung luôn thì đẹp quá. Mail em là tryon.knight@gmail.com anh ạ ...
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Theo như giải thích của anh vậy ví dụ tiếp tháng 04/2016: bên em hoàn thành nốt sp B ( từ 20/03/2016 đến 10/04/2016 đó ) thì lương hạch toán cho SP tất nhiên sẽ là số còn lại là 8 tr phải không anh. Vậy giá sử tháng 4 hoàn thành sp B đó xong, bên em không có việc nào phát sinh nữa, kỹ thuật ngồi chơi hết, lương kỹ thuật vẫn trả cố định 10tr/tháng , như vậy chênh lệch 2 tr ( 10 tr - 8 tr ) đó thì bên em sẽ cho vào đâu hợp lý được hả anh ?
Bên em QĐ 48 , nếu cho 2 tr đó vào 154 thì sẽ kết chuyển nó vào đâu được ạ ...

Bạn xem lại Qui đinh: Những chi phí ( VL, NC, máy, CP chung ) vượt trên mức bình thường ( > Định mức ) thì HT thế nào ? Trên diễn đàn đã thảo luận nhiều.
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
Vâng, anh nói rất đúng anh ạ, bên em gọi chuẩn thì là sản xuất cơ khí. được biết anh chuyên về mảng kế toán giá thành, có lập facebook riêng. Xin phép anh có thể cho em tài liệu về mảng này để em nghiên cứu thêm được không anh ? Nếu có file nhật ký chung luôn thì đẹp quá. Mail em là tryon.knight@gmail.com anh ạ ...
Tài liệu hoặc trao đổi thêm thì bạn có thể inbox với mình qua email hoặc trang fanpage cũng được
 
  • Like
Reactions: Tiffany Trang
D

doanque0909

Sơ cấp
18/8/19
1
0
1
31
e chào anh ạ
Acungx cho e xin tài liệu veeg mảng này đượ không ạ, e mới làm kế toán cho xưởng cơ khí sản xuất của nhôm kinh
Em cảm ơn ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA