To: Tu Anh
vtq biết bạn có một bụng văn bản, thông tư, nghị định, vậy bạn vui lòng cho biết chỗ nào hướng dẫn làm như bạn nói. Mình biết bạn nghĩ vậy thôi chứ chưa làm thực tế bao giờ, đúng không?
To: Xuantham
Rõ ràng là chị chưa đọc kỹ tựa chủ đề này rồi, còn nếu thực tế chị làm như vầy thì...bó tay
Nếu kê vào bảng kê 03/GTGT, vậy chứng từ kê là ... tờ khai hải quan à? kê giá trị chưa có thuế, phần thuế để trống (cán bộ thuế hiểu là bằng 0), thế nào cũng hỏi-> giải trình-> mắc công
Sau đó nộp thuế GTGT, kê khai phần thuế, chứng từ khai là giấy nộp tiền, không kê khai phần giá trị trước thuế nữa (vì đã kê trước rồi mà)-> phần trước thuế để trống->cán bộ thuế hỏi->giải trình->mất thời gian.
Tóm lại là vừa khó theo dõi, vừa tự mình làm khổ mình->thực tế không nên làm vậy.
Xin lỗi hai bậc tiền bối của WKT nhé, vtq chỉ hướng dẫn phamtrinh86 theo kinh nghiệm thực tế thôi, còn nếu có vi phạm vào thông tư , nghị định nào thì hai bậc tiền bối chỉ giáo. Cám ơn nhiều.
( Đọc bài thấy khó chịu nên giành máy của Doanh Doanh post đở - Xuan Tham )
Em ơi!
1. Trên diễn đàn ở các topic nói chung là để trao đổi với nhau và qua trao đổi mỗi người tự quýet địinh mình sẽ làm theo hướng dẫn của ai. Chưa chắc là mình làm là đúng, mà cũng chuă chắc người khác làm sai. Nhưng dù sao thì không nên dùng lời lẻ như vậy để trả lời.
2. Đọc kỹ lại các bài đi, và hiểu cho đúng câu người ta nói.
Bạn Trinh hỏi là :
có phải kê giá trị hàng mua vào chưa có thuế GTGT vào bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào trong tháng không? Hay chỉ kê khai khi đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT
Tú Anh trả lời rất rõ ràng là:
có thể ==> Điêù này có nghĩa là không phải là bắt buộc.
Cách em làm chỉ là trong cách làm để cho thuận tiện. Và thật sự với lời lẻ của em như vậy thì chị cũng không nên nói tiếp với em làm gì. Qua lời của em người ta cũng biết em đã hiểu kiến hức em ra sao. Một ngày sau này chắc chắn khi đọc lại những lập luận của mình em sẽ thấy mắc cở.
Không những Tú Anh mà ngay của chị thì đã quá rành cái vụ này rồi, và quyết tóan cũng không ít rồi. Nếu nói liên tục hơn 1 năm qua chị tóan lo giải quyết và chuẩn bị và quyết tóan thuế ở các công ty đều có nghiệp vụ XK-NK, và chưa bao giờ có một cán bộ thuế nào không hiểu trên BK03 thuế GTGT hàng Nhập Khẩu mà bỏ trống cả! Và chả có cán bộ thuế nào yêu cầu giải trình như em nói cả. Bởi vì họ biết là DN làm đúng.
Chả có NĐ,TT nào hướng dẫn cái vụ này cả. Chỉ khi nào DN nào không biết làm thì gửi công văn hỏi, sẽ đươc hứớng dẫn.
Chị không hứng thú với cái việc phải trả lời theo kiểu này, bởi vì cách trả lời của em shock quá. Chị nhớ hình như năm 2004 có 1 DN nào đó có gửi CV hỏi về việc kê khai này.
Cách làm của em không sai. Đó là 1 trong 2 cách làm (vì vậy TÚ Anh đã dùng từ rất rõ là có thể). Nhưng qua đó chắc chắn 1 điều là em sẽ không làm đúng chế độ kế tóan nếu BK này được lập từ dữ liệu trên sổ kế tóan. Và chắc chắn là em không sử dụng, hoặc không rành dữ liệu trên phần mềm kế tóan nằm ở đâu