N
E chào cả nhà. cả nhà cho e hỏi: Công ty e có chi nhánh phụ thuộc trong TP HCM, Q2 năm 2015 chi nhánh không phát sinh đầu ra đầu vào nên kê toán bên e nộp luôn tờ khai trắng mà không kết chuyển số thuế còn được khấu trừ của Q1 sang đầu kỳ Q2.. nên các chỉ tiêu đều =0. đến Q3 thì lại kết chuyển đúng chỉ tiêu đầu kỳ. Sau đó tháng 11 năm 2015 e có nộp bổ sung lại tờ khai đúng của Quý 2. nhưng đến bjo thì chi cục thuế Q7 ra thông báo truy thu tiền thuế nộp, và giải thích với e là chỉ tiêu 43 kỳ trước phải = 22 của kỳ này. nên họ tự hiểu là Q3 của e ctieu 22=0. nên có PS thuế phải nộp mặc dù e đã nộp lại trước khi có QĐ truy thu rồi. vậy cho e hỏi: thuế truy thu như thế có đúng k ạ?

