K
Kimloanst
Guest
- 6/7/16
- 5
- 1
- 3
- 33
E là kế toán mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm mong các anh chị giúp đỡ chỉ dạy!
E mới vào làm kế toán của cty TNHH vừa và nhỏ.
Được biết trong năm 2015 có phát sinh các khoản có chứng từ:
Ngày 1/6/2015 mua điện thoại bàn : 863.640đ
Ngày 11/6/2015 Mua bàn ghế : 15.700.000đ
Ngày 26/6/2015 dịch vụ chứng thực ( thời hạn 3 năm): 1.790.000đ
Chị kế toán trước đã đưa các khoản trên vào Nợ TK 142 là : 18.353.640đ trong năm cũng đã phân bổ vào chi phí hết : 10.916.973đ, đến cuối năm báo cáo tài chính còn lại sô dư bên Nợ 142 là: 7.436.667đ.Nhưng thời gian phân bổ cho các khoản chi phí thì e không biết là bao lâu tính mãi mà chẳng ra.liên lạc với chị kế toán thì không được vậy thì em phải làm gì để xử lý số dư của 142 cho năm 2016?? em rất mong anh chị giúp e tìm cách giải quyết .E cảm ơn rất nhiều!!
E mới vào làm kế toán của cty TNHH vừa và nhỏ.
Được biết trong năm 2015 có phát sinh các khoản có chứng từ:
Ngày 1/6/2015 mua điện thoại bàn : 863.640đ
Ngày 11/6/2015 Mua bàn ghế : 15.700.000đ
Ngày 26/6/2015 dịch vụ chứng thực ( thời hạn 3 năm): 1.790.000đ
Chị kế toán trước đã đưa các khoản trên vào Nợ TK 142 là : 18.353.640đ trong năm cũng đã phân bổ vào chi phí hết : 10.916.973đ, đến cuối năm báo cáo tài chính còn lại sô dư bên Nợ 142 là: 7.436.667đ.Nhưng thời gian phân bổ cho các khoản chi phí thì e không biết là bao lâu tính mãi mà chẳng ra.liên lạc với chị kế toán thì không được vậy thì em phải làm gì để xử lý số dư của 142 cho năm 2016?? em rất mong anh chị giúp e tìm cách giải quyết .E cảm ơn rất nhiều!!