Chuyển khoản dư cho nhà cung cấp

Chào cả nhà, e mới làm kế toán nội bộ và đang không biết nên giải quyết vấn đề như tn nữa. Chẳng là công ty e mua hàng nhưng số tiền trả thực # với số tiền trên hóa đơn. Nay GĐ kêu e chuyển tiền nhưng dưới tài khoản của công ty, mà bjo hđ thì từ tận tháng 7 thì ví dụ đến thời điểm cuối tháng 8 mới chuyển 1 lần là 81tr mà gđ muốn e chuyển 100tr (muốn trả cái phần mua thực thêm 20tr) thì liệu có được không ạ??? Số tiền tổng trên tất cả hđ không khớp với số đã chuyển liệu được không ạ???
E xin cảm ơn nhiều ạ!!!
 
Chào cả nhà, e mới làm kế toán nội bộ và đang không biết nên giải quyết vấn đề như tn nữa. Chẳng là công ty e mua hàng nhưng số tiền trả thực # với số tiền trên hóa đơn. Nay GĐ kêu e chuyển tiền nhưng dưới tài khoản của công ty, mà bjo hđ thì từ tận tháng 7 thì ví dụ đến thời điểm cuối tháng 8 mới chuyển 1 lần là 81tr mà gđ muốn e chuyển 100tr (muốn trả cái phần mua thực thêm 20tr) thì liệu có được không ạ??? Số tiền tổng trên tất cả hđ không khớp với số đã chuyển liệu được không ạ???
E xin cảm ơn nhiều ạ!!!
Đơn thuần chỉ là trả trước cho người bán thôi mà :)

Ví dụ:
- Công nợ: 50tr
- Cty trả: 80tr; thì giảm công nợ 50tr - còn dư 30tr ~ trả trước cho người bán.
 
Đơn thuần chỉ là trả trước cho người bán thôi mà :)

Ví dụ:
- Công nợ: 50tr
- Cty trả: 80tr; thì giảm công nợ 50tr - còn dư 30tr ~ trả trước cho người bán.
cho mình hỏi, nếu công ty thanh toán dư chừng vài ngàn đồng mình hạch toán N811/C111 diễn giải chênh lệch do thanh toán được ko bạn
 
Đơn thuần chỉ là trả trước cho người bán thôi mà :)

Ví dụ:
- Công nợ: 50tr
- Cty trả: 80tr; thì giảm công nợ 50tr - còn dư 30tr ~ trả trước cho người bán.
vậy có cần nói rõ là chuyển cho những hóa đơn nào không ạ? e cảm ơn!
 
minh nghi nghi roi,vay thi ko the chuyen tien tu tk cty duoc ban ah vi cp do ko xuat hd
 
minh nghi nghi roi,vay thi ko the chuyen tien tu tk cty duoc ban ah vi cp do ko xuat hd
nhưng ý mình là mình trả trước cho bên đó thêm 1 khoản. khi nào xuất hđ thì trừ nợ mà (trên danh nghĩa là vậy) còn không thì bên đó hiểu số đó trừ vào khoản chi phí thật
 
Bên e cũng chuyển tiền dư có cái hơn 2 triệu. Có cái mấy trăm. Cuối năm nay cho vào TK 811 được ko cả nhà. E cảm ơn.
 
Đối chiếu công nợ xong số tiền đấy thu về bằng tiền mặt hay cho vào chi phí ạ.
Khi đối chiếu xong rồi bạn thống nhất vs họ.
Nếu còn làm ăn vs nhau thì cứ để số dư.
Còn làm 1 lần thì thống nhất vs họ là bên mình xử lý rồi, bên họ xử lý đi.
Rồi làm BB ĐC vs nhau là ok.
 
Lần sau thì đừng chuyển như vậy, cái tiền không có hóa đơn thì chuyển ngoài, còn đã chuyển rùi thì có thể xử lý: bạn nhờ người ta làm 1 cái phiều nhận lại tiền thừa bằng tiền mặt cũng được. vì cả 2 bên đều bị lệch mà.
 
Back
Top