T
thanhvuhp
Guest
- 20/5/16
- 21
- 1
- 3
- 36
Cả nhà ơi!
Cho em xin lời khuyển với.
Năm 2015 chị kế toán cũ bên em có định khoản tiền thuế văn phòng 7 tháng như sau:
Đầu kỳ hạch toán: Nợ 142/ Có 111: 35tr.
Nhưng hàng tháng lại phân bổ: Nợ 6428/ Có 242: 5tr.
Dẫn đến Số dư nợ của tk 142 và 242 bị sai. Báo cáo tài chính thì nộp rồi. Giờ sang năm 2016 em làm thì tk 242 bị dư có ( do 35tr kia).
Chỉ bị nhầm lẫn 2 tài khoản đó thôi không ảnh hưởng đến thuế phải nộp.
Em có nên báo cáo lại với Sếp và làm lại báo cáo tài chính không nhỉ?
Cả nhà giúp em với!
Cho em xin lời khuyển với.
Năm 2015 chị kế toán cũ bên em có định khoản tiền thuế văn phòng 7 tháng như sau:
Đầu kỳ hạch toán: Nợ 142/ Có 111: 35tr.
Nhưng hàng tháng lại phân bổ: Nợ 6428/ Có 242: 5tr.
Dẫn đến Số dư nợ của tk 142 và 242 bị sai. Báo cáo tài chính thì nộp rồi. Giờ sang năm 2016 em làm thì tk 242 bị dư có ( do 35tr kia).
Chỉ bị nhầm lẫn 2 tài khoản đó thôi không ảnh hưởng đến thuế phải nộp.
Em có nên báo cáo lại với Sếp và làm lại báo cáo tài chính không nhỉ?
Cả nhà giúp em với!

