Kế toán góp vốn liên doanh TSCĐ

  • Thread starter quynhphan1403
  • Ngày gửi
Q

quynhphan1403

Guest
13/4/07
7
0
0
TPHCM
Chuyển một TSCĐHH góp vốn liên kết với công ty D. TSCĐ có nguyêngiá 500.000, hao mòn luỹ kế 50.000, giá được chấp nhận 470.000
hạch toán:
NTK223: 470.000
NTK214 50.000
CTK211 500.000
CTK711 20.000
Khi DN đem TSCĐHH đem góp vốn liên doanh , Giá trị được hội đồng liên doanh chấp nhận lớn hơn giá trị nguyên giá của TSCĐ sau khi trừ giá trị hao mòn, với giá trị là 20.000, Dn sẽ có lời khoản đó Vậy em phải hạch toán phần lời đó vào TK nào cho hợp lý đây (CTK412 hay CTK711) Hạch toán như trên có đúng hay không ? anh chị hãy giúp em với nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

Ly Ly

Guest
26/1/07
58
0
0
39
dong nai
Chuyển một TSCĐHH góp vốn liên kết với công ty D. TSCĐ có nguyêngiá 500.000, hao mòn luỹ kế 50.000, giá được chấp nhận 470.000
hạch toán:
NTK223: 470.000
NTK214 50.000
CTK211 500.000
CTK711 20.000
Khi DN đem TSCĐHH đem góp vốn liên doanh , Giá trị được hội đồng liên doanh chấp nhận lớn hơn giá trị nguyên giá của TSCĐ sau khi trừ giá trị hao mòn, với giá trị là 20.000, Dn sẽ có lời khoản đó Vậy em phải hạch toán phần lời đó vào TK nào cho hợp lý đây (CTK412 hay CTK711) Hạch toán như trên có đúng hay không ? anh chị hãy giúp em với nhé.

híc! bạn có biết nội dung TK 223 không?
1. bạn đinhk khỏan lại như sau nha:
a) ghi giảm TSCĐ khi đem góp vốn liên doanh( trường hợp này là liên doanh dài hạn, nếu ngắn hạn thì sử dụng tk 128)
Nợ 222 450.000
Nợ 214 50.000
Có 211 500.000
b) khỏan chênh lệch được hạch toán vào tk 711 " thu nhập khác" (ko sử dung 412 ở đây nha bạn).
Nợ 222 20.000
Có 711 20.000
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Các bạn hãy xem lại chế độ kế toán theo QĐ 15 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ TC. Nếu đem TSCĐ đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát (sử dụng TK 222) thì phần chênh lệch tăng sẽ hạch toán vào TK 711 tương ứng với lợi ích của các bên khác, phần chênh lệch tương ứng với lợi ích bên mình hạch toán váo TK 3387, sau đó phân bổ dần vào TK 711 qua năm tháng sử dụng TSCĐ ở cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 
Q

quynhphan1403

Guest
13/4/07
7
0
0
TPHCM
chào anh HOANGNAM !
nếu đem tài sản đi góp vốn liên doanh đồng kiểm soát. Nếu phần chênh lệch giảm thì hạch toán vào TK811 có phải không ạ ? trường hợp này có sử dụng tài khoản 3387 hay không ạ ? Mong anh giải thích giúp em với nhé.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
chào anh HOANGNAM !
nếu đem tài sản đi góp vốn liên doanh đồng kiểm soát. Nếu phần chênh lệch giảm thì hạch toán vào TK811 có phải không ạ ? trường hợp này có sử dụng tài khoản 3387 hay không ạ ? Mong anh giải thích giúp em với nhé.
Bạn ghi nhận theo nguyên tắc thận trọng!
 
P

phongtckt326

Guest
10/2/09
2
0
0
48
P7 TP Vung tau
các anh ơi dúp em. Công ty em mới xắm thêm một số TSCĐ đầu tư vào phòng nghỉ khách sạn. với trị giá lô hàng 400 triệu gồm nhiều tài sản. nhưng vì lúc đầu kế toán công ty em không tách các tài san ra từng loại để trích khấu hao. mà để nguyên giá trị gói TSCĐ 400 triệu trích khấu hao. hiện đã trích khấu hao được 1 quý . Nay kiểm toán nhà nước yêu cầu Cty em phải tách gói TSCĐ trên ra vì có một số máy móc chưa đủ điều kiện hình thành TSCĐ , mà nó chỉ được đánh giá là CCDC. trường hợp này theo các Anh thì Số TSCĐ đã trích khấu hao rồi thì xử lý thế nào ? Và CCDC mới tách ra đó sử lý thế nào. Mong các anh chỉ dẫn tuần sau em phải báo cáo với kiểm toán nhà nước rồi. Xin cảm ơn.
 
P

phongtckt326

Guest
10/2/09
2
0
0
48
P7 TP Vung tau
các anh ơi dúp em. Công ty em mới xắm thêm một số TSCĐ đầu tư vào phòng nghỉ khách sạn. với trị giá lô hàng 400 triệu gồm nhiều tài sản. nhưng vì lúc đầu kế toán công ty em không tách các tài san ra từng loại để trích khấu hao. mà để nguyên giá trị gói TSCĐ 400 triệu trích khấu hao. hiện đã trích khấu hao được 1 quý . Nay kiểm toán nhà nước yêu cầu Cty em phải tách gói TSCĐ trên ra vì có một số máy móc chưa đủ điều kiện hình thành TSCĐ , mà nó chỉ được đánh giá là CCDC. trường hợp này theo các Anh thì Số TSCĐ đã trích khấu hao rồi thì xử lý thế nào ? Và CCDC mới tách ra đó sử lý thế nào. Mong các anh chỉ dẫn tuần sau em phải báo cáo với kiểm toán nhà nước rồi. Xin cảm ơn.
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
các anh ơi dúp em. Công ty em mới xắm thêm một số TSCĐ đầu tư vào phòng nghỉ khách sạn. với trị giá lô hàng 400 triệu gồm nhiều tài sản. nhưng vì lúc đầu kế toán công ty em không tách các tài san ra từng loại để trích khấu hao. mà để nguyên giá trị gói TSCĐ 400 triệu trích khấu hao. hiện đã trích khấu hao được 1 quý . Nay kiểm toán nhà nước yêu cầu Cty em phải tách gói TSCĐ trên ra vì có một số máy móc chưa đủ điều kiện hình thành TSCĐ , mà nó chỉ được đánh giá là CCDC. trường hợp này theo các Anh thì Số TSCĐ đã trích khấu hao rồi thì xử lý thế nào ? Và CCDC mới tách ra đó sử lý thế nào. Mong các anh chỉ dẫn tuần sau em phải báo cáo với kiểm toán nhà nước rồi. Xin cảm ơn.

Bạn phải tách cụ thể từng trường hợp của tài sản nếu đủ tiêu chuẩn TSCĐ thì để nguyên trường hợp không đủ tiêu chuẩn bạn hạch toán điều chỉnh sang công cụ dụng cụ và thực hiện phân bổ theo quy định.
 
M

meomun88

Guest
21/12/07
28
1
1
Hà đông- Hà Tây
chào anh HOANGNAM !
nếu đem tài sản đi góp vốn liên doanh đồng kiểm soát. Nếu phần chênh lệch giảm thì hạch toán vào TK811 có phải không ạ ? trường hợp này có sử dụng tài khoản 3387 hay không ạ ? Mong anh giải thích giúp em với nhé.
3387 là doanh thu chưa thực hiện, chỉ sử dụng tk này khi xuất hiện những khoản thu mà chưa chắc chắn , khi cậu đi góp vốn liên doanh thì phần lỗ thg là cho luôn vào tk 811!
 
M

minhquangkt2008

Guest
16/8/08
8
0
0
long an
bạn nào có mẫu biên bản định giá TSCD cho mình xin
 
L

Lan-vu-nu

Trung cấp
24/8/07
118
9
18
TP. Hà Đông
kế toán tài sản cố định

Công ty mình mua 1 TSCD, nhưng sau đó lại chuyển TSCD này cho chi nhánh ( ko phải dưới hình thức góp vốn). Chi nhánh công ty mình hoạt động độc lập với Công ty, có con dấu và MST riêng. Vậy mình phải hạch toán nghiệp vụ này ntn? mình có thể sử dụng TK 221 được không?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA