V
Em xin chào cả nhà!
Em cảm thấy ấm ức vô cùng ạ. Tự dưng công ty em nộp thuế đầy đủ, đúng hạn nhưng lại phát sinh tiền nộp phạt nộp chậm. Dù chỉ có 150.000đ thôi nhưng bên mình không làm sai mà lại phát sinh phạt.
Em định làm công văn giải trình lên thuế nhưng không biết viết như thế nào cho rõ ràng mong anh chị ở đây bày cho em với.
Nguồn cơn là bắt đầu năm 2014 vào quý 3, trong bảng kê hàng hoá mua vào, em kê 1 tờ hoá đơn 2 lần làm tăng số thuế còn được khấu trừ( lúc này công ty em còn khấu trừ thuế GTGT chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế). Ngày 19/12/2014, em phát hiện sai sót nên làm tờ khai bổ sung quý 3, giảm số thuế còn được khấu trừ. Ngày 21/1/2015 trong tờ khai thuế GTGT quý 4, em điều chỉnh giảm số thuế trong chỉ tiêu 37 để số thuế trả về đúng thực tế. Quý 4 này công ty vẫn còn được khấu trừ thuế và số thuế đã về đúng.
Quý 3/2015, Công ty em phát sinh số thuế phải nộp và em đã nộp đủ số tiền thuế GTGT phải nộp. Trong quý 4/2015 em nhận thông báo còn nợ thuế phải nộp đúng bằng số thuế bằng đúng số em kê khai sai quý 3/2014. Em liên hệ với chị quản lý thuế thì bảo là do em làm sai bảo em về điều chỉnh lại tờ khai quý 4/2014 chỉ tiêu 22 bằng đúng số thuế thự tế chứ không cần điều chỉnh số thuế ở chỉ tiêu 37. Em về làm y như vậy nhưng vẫn nhận được thông báo còn nợ thuế và chậm nộp. Đầu quý 2/2016 em lên CQT phòng kê khai gặp chị nhập liệu kiểm tra thì chị bảo chị nhận đủ bảng kê của em nhưng vì hệ thống tới ngày 20 của quý sau mới cập nhật lại nên trên hệ thống gốc vẫn còn nợ thuế nhưng trên máy của chị đã xoá nợ rồi, chỉ còn phạt chậm nộp thuế nhưng em hỏi chập nộp thuế gì thì phòng kê khai và chị quản lý thuế bên em vẫn không trả lời được. Hôm nay chị bên cơ quan thuế lại gọi bảo em nộp tiền phạt 150.000 để sạch nợ thuế trong khi em cảm thấy mình không có sai sót gì cả. Mong các anh chị giúp em tìm hướng giải quyết với vì chuyện này mà em phải đi lên đi xuống mấy lần nhưng chưa giải quyết gọn gàng được.
Em xin cám ơn!
Em cảm thấy ấm ức vô cùng ạ. Tự dưng công ty em nộp thuế đầy đủ, đúng hạn nhưng lại phát sinh tiền nộp phạt nộp chậm. Dù chỉ có 150.000đ thôi nhưng bên mình không làm sai mà lại phát sinh phạt.
Em định làm công văn giải trình lên thuế nhưng không biết viết như thế nào cho rõ ràng mong anh chị ở đây bày cho em với.
Nguồn cơn là bắt đầu năm 2014 vào quý 3, trong bảng kê hàng hoá mua vào, em kê 1 tờ hoá đơn 2 lần làm tăng số thuế còn được khấu trừ( lúc này công ty em còn khấu trừ thuế GTGT chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế). Ngày 19/12/2014, em phát hiện sai sót nên làm tờ khai bổ sung quý 3, giảm số thuế còn được khấu trừ. Ngày 21/1/2015 trong tờ khai thuế GTGT quý 4, em điều chỉnh giảm số thuế trong chỉ tiêu 37 để số thuế trả về đúng thực tế. Quý 4 này công ty vẫn còn được khấu trừ thuế và số thuế đã về đúng.
Quý 3/2015, Công ty em phát sinh số thuế phải nộp và em đã nộp đủ số tiền thuế GTGT phải nộp. Trong quý 4/2015 em nhận thông báo còn nợ thuế phải nộp đúng bằng số thuế bằng đúng số em kê khai sai quý 3/2014. Em liên hệ với chị quản lý thuế thì bảo là do em làm sai bảo em về điều chỉnh lại tờ khai quý 4/2014 chỉ tiêu 22 bằng đúng số thuế thự tế chứ không cần điều chỉnh số thuế ở chỉ tiêu 37. Em về làm y như vậy nhưng vẫn nhận được thông báo còn nợ thuế và chậm nộp. Đầu quý 2/2016 em lên CQT phòng kê khai gặp chị nhập liệu kiểm tra thì chị bảo chị nhận đủ bảng kê của em nhưng vì hệ thống tới ngày 20 của quý sau mới cập nhật lại nên trên hệ thống gốc vẫn còn nợ thuế nhưng trên máy của chị đã xoá nợ rồi, chỉ còn phạt chậm nộp thuế nhưng em hỏi chập nộp thuế gì thì phòng kê khai và chị quản lý thuế bên em vẫn không trả lời được. Hôm nay chị bên cơ quan thuế lại gọi bảo em nộp tiền phạt 150.000 để sạch nợ thuế trong khi em cảm thấy mình không có sai sót gì cả. Mong các anh chị giúp em tìm hướng giải quyết với vì chuyện này mà em phải đi lên đi xuống mấy lần nhưng chưa giải quyết gọn gàng được.
Em xin cám ơn!

