Kế toán hạch toán chi phí theo thời điểm phát sinh hay theo đời điểm nhận hoá đơn mua vào?

  • Thread starter ken dao
  • Ngày gửi
K

ken dao

Trung cấp
13/8/16
82
14
8
37
Tự nhiên mình có 1 vấn đền này đưa ra mọi người thảo luận nhé
tháng 11/2015 cty có vận chuyển hàng bên Viettel post cụ thể như sau:
- ngày 3/11: chuyển hàng đi Cà Mau: 345.000
- ngày 10/11 chuyển hàng đi Hậu Giang: 126.000
- ngày 14/11 chuyển hàng đi Sóc Trăng 89.000
- ngày 22/11 chuyển hàng đi Hà Nội: 463.000
- ngày 26/11 chuyển hàng đi hcm 1.012.000
tổng cộng là 2.035.000
công nợ tới ngày 30/11 nhận hóa đơn bên viettel post thanh toán tiền mặt
Vậy mình hạch toán như thế nào:
TH 1: ngày nào phát sinh thì hạch toán treo trên công nợ 331-VT: Nợ 6418 có 331-VT
đến ngày 30/11 làm phiếu chi tiền cho hóa đơn nhận nợ 331-VT có 1111
TH2: chỉ hạch toán 1 lần vào ngày 30/11 phiếu chi tiền cho hóa đơn đã nhận

cho ý kiến đi mọi người ơi!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ken dao

Trung cấp
13/8/16
82
14
8
37
ko thấy ai thảo luận hết
 
N

ngocanhhb

Sơ cấp
3/12/15
46
12
8
32
Bạn hạch toán 1 lần theo hóa đơn thôi, Mỗi lần gửi bạn theo dõi riêng để tiện xuất hóa đơn và thanh toán. Không cần lần nào gửi thì lần đấy hạch toán đâu.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
ko thấy ai thảo luận hết
Bạn không nói rõ DN bạn KD trong lĩnh vực nào ?
Nếu là :
- Thương mại thì không dùng TK VT ( 152 ) chi phí bán hàng dùng TK 641thì đúng ...
Thì ai trả lời bạn được.
 
K

ken dao

Trung cấp
13/8/16
82
14
8
37
chỉ là vận chuyển hàng đi bán thôi tk 641
nhưng vì mình thấy có treo công nợ trên 331 của Vietel
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
chỉ là vận chuyển hàng đi bán thôi tk 641
nhưng vì mình thấy có treo công nợ trên 331 của Vietel

Nếu là DN KD vận tải bạn tập hợp chi phí theo từng Đơn hàng ( Hợp đồng ) mà không dùng TK 641.
 
K

ken dao

Trung cấp
13/8/16
82
14
8
37
chỉ là chi phí vận chuyển hàng bán thôi
 
K

ketoanvn99

GỌI NGAY 0938 722 989 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ THUẾ
Có 2 mốc thời gian để ghi nhận chi phí, 1 là ghi nhận tại thời điểm phát sinh, 2 là ghi nhận vào thời điểm có HĐ đỏ. Nếu bạn ghi nhận vào thời điểm phát sinh thì phải mất công theo dõi đơn hàng, thuế lại còn có thể bắt bẻ mình.Theo mình thì bạn cứ có HĐ đỏ rồi thì ghi nhận 1 lần luôn, không ảnh hưởng đến BC, không bị thuế bắt bẻ được.
trừ trường hợp đơn hàng lớn bạn phải hạch toán chi phí cho từng món hàng thì hẵng chia theo thời điểm
 
K

ken dao

Trung cấp
13/8/16
82
14
8
37
rat cam on ban
 

Xem nhiều