Xin hỏi việc điều chỉnh hóa đơn VAT như thế nào

  • Thread starter Tieuyetyet
  • Ngày gửi
T

Tieuyetyet

Guest
21/2/16
11
0
1
35
Chào các bác,
Em có vn đề về hóa đơn VAT phát sinh ngày 19/2/16 (đã gửi cho kh ách hàng và đã kê khai VAT). Hóa đơn vat cụ thể như sau;

Ngày 19/2/16

S ố tiền hàng: 21.909.000, thuế suất 0%


Nhưng hôm nay khi thanh toán tiền thì bên đối t ác không chịu thanh toán ví hóa đơn sai vì số tiền hàng phải thanh toán đúng là 10.954.500, thuế suất là 10% (có nghĩa là hóa đơn vừa sai số tiền bán hàng vừa sai thuế suất)

Trong trường hợp này ph ải điều chỉnh như thế nào là chính xác, mong các bác g úp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ThomasJonh

ThomasJonh

Guest
22/6/16
44
15
8
32
Trường hợp này bạn làm như sau:
- Làm biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi rõ ràng là sai tiền hàng và sai thuế suất. Sai như nào thì ghi rõ ra bạn nhé và điều chỉnh thành thông tin đúng như nào.
- Xuất hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ là điều chỉnh tăng thuế suất từ 0 --> 10% và giảm 10.954.500 tiền hàng của mặt hàng A cho hóa đơn số 0000000 ký hiệu AA/16P xuất ngày 19/02/2016 . Hóa đơn điều chỉnh ghi số chênh lệch thôi và chỉ ghi những nội dung sai ở hóa đơn trước. Ví dụ: Phần tiền hàng thì bạn ghi 10.954.500. phần thuế suất ghi 10%, phần tiền thuế ghi 1.095.450. Tổng tiền hàng ghi 12.049.950. Phần số tiền bằng chữ ghi. Mười hai triệu không trăm bốn mươi chính nghìn chín trăm lăm mươi nghìn đồng.
-Việc khai thuế thì do là hóa đơn trc đã kê khai 0% nên hóa đơn này kê thêm số thuế đúng là được. Do giờ không có bảng kê chi tiết hóa đơn nên ở kỳ kê khai hiên tại bạn điền chỉ tiêu 23 bạn trừ đi 10.954.500 và chỉ tiêu 24 cộng thêm 1.095.450. (Không phải làm tờ khai điều chỉnh quý 1 hoặc tháng 2)
 
T

Tieuyetyet

Guest
21/2/16
11
0
1
35
cám ơn bác Thomas John nhiều, cho mình hỏi thêm là sau này làm tờ khai thuế TNDN mình ghi vào phần điều chỉnh tăng doanh thu cho tháng 9 (quý 3) luôn hả bạn, hay để cuối năm quyết toán phần đó
 
ThomasJonh

ThomasJonh

Guest
22/6/16
44
15
8
32
cám ơn bác Thomas John nhiều, cho mình hỏi thêm là sau này làm tờ khai thuế TNDN mình ghi vào phần điều chỉnh tăng doanh thu cho tháng 9 (quý 3) luôn hả bạn, hay để cuối năm quyết toán phần đó
Giờ không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN nữa bạn à. Chỉ xác định nộp thuế thôi ko nộp tờ khai.
 
  • Like
Reactions: Tieuyetyet

Xem nhiều