Giá thành trong công ty sản xuất?

  • Thread starter tuan0110
  • Ngày gửi
T

tuan0110

Guest
18/10/16
7
0
1
32
Công ty em chuyên sửa chữa, sản xuất. Mà giám đốc công ty không có tập hợp chi phí nguyên liệu, chi phí nhân công... theo từng hợp đồng. Anh chị cho em hỏi giờ phải làm thế nào? Em cứ hạch toán chung rồi cuối năm kết chuyển hết vào 632, không tính giá thành cử từng hợp đồng nữa được ko ạ? ( tách từng hóa đơn cho hợp đồng nào rất là khó ạ). E mới vào nghề, mong anh chị chỉ giáo thêm. Em cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
leshin

leshin

Cao cấp
11/10/16
730
147
43
Mua NVL để sản xuất, thuê NC... thì các CP đc tập hợp lại, khi lên giá thành sản phẩm nhập kho thì cho sang 155, xuất bán 632 nhỉ :d
 
N

nguyễn thị cẩm linh

Guest
10/10/16
39
3
8
49
Việc tính giá thành sản phẩm trong các đơn hàng, hợp đồng là CV của kế toán quản trị. Bạn xem trong sách kế toán quản trị có nhiều cách tính giá thành. Thông thường các hợp đồng lớn người quản lý luôn muốn biết Hđ đó sau khi thực hiện là lãi hay lỗ hoặc giá thành SP thực hiện là bn để từ đó họ có những quyết định chính xác hơn về giá cả cho các HĐ sau. Thường thì từ số liệu SP, thời gian giao hàng trên hợp đồng bạn vẫn có thể tính được những chi phí cơ bản để thực hiện HĐ: tiền lương, NVL, khấu hao thiết bị trực tiếp sx...Sau khi HĐ thực hiện xong thì kế toán sẽ góp nhặt những chi phí này trong sổ sách kế toán để đưa vào vào bảng giá thành, từ đó tính ra gt thực tế.
 
quynhanh2516

quynhanh2516

Trung cấp
4/2/13
124
13
18
34
Hải Dương
Vấn đề là ko tập hợp được hay là ko làm.Bạn nên tư vấn cho sếp để các báo cáo có tính chính xác cao hơn
 
T

tuan0110

Guest
18/10/16
7
0
1
32
Mình biết là sẽ tập hợp theo từng Hợp đồng. Nhưng hóa đơn nguyên vật liệu thì lấy chung về dùng chung, nhân công thì thuê theo ngày làm tất cả chứ không phân chia công trình nào. :(
mình làm ở công ty đóng tàu của gia đình nên họ ko tách biệt mọi khoản.
Giờ mình muốn ghi nhận hết vào 621 622 627 chung đến cuối kì mình kết chuyển sang 632 ( ko tách ra theo từng HĐ nữa) đc ko? Làm thế này thấy cũng ko hợp lý cho lắm, mà giờ ko tách đc. :(:(:(
 
N

nguyễn thị cẩm linh

Guest
10/10/16
39
3
8
49
Sản phẩm nào cũng có định mức nguyên liệu, nhân công, thời gian để tạo ra nó hết. Bạn tìm hiểu kỹ về quy trình sản xuất, hỏi những người làm quản đốc, hoặc bộ phận kinh doanh (người tính giá và lập hợp đồng); bạn sẽ biết để tạo nên 1 sp thì cần bao nhiêu nguyên liệu, ngày công... (ước tính); sau đó bạn lấy những chi phí thực tế phát sinh phân bổ cho định mức đó. Tính giá thành thì khó nhưng chắc chắn có cách làm được. SP ở đây là tàu; có số lượng ít chi phí cao thì theo mình là dễ tính chứ không khó đâu. Sau này bạn tổ chức lại công tác kế toán ở khâu nhập -xuất NVL và hạch toán chi phí, tách riêng cho từng loại sp hoặc từng đơn hàng.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Mình biết là sẽ tập hợp theo từng Hợp đồng. Nhưng hóa đơn nguyên vật liệu thì lấy chung về dùng chung, nhân công thì thuê theo ngày làm tất cả chứ không phân chia công trình nào. :(
mình làm ở công ty đóng tàu của gia đình nên họ ko tách biệt mọi khoản.
Giờ mình muốn ghi nhận hết vào 621 622 627 chung đến cuối kì mình kết chuyển sang 632 ( ko tách ra theo từng HĐ nữa) đc ko? Làm thế này thấy cũng ko hợp lý cho lắm, mà giờ ko tách đc. :(:(:(

- Bạn làm: (..ghi nhận hết vào 621 622 627 chung đến cuối kì mình kết chuyển sang 632 ..) Là không được vì: Mổi một đơn hàng ( Hợp đồng, SP ) có các loại chi phí ( 621, 622, 623 ) khác nhau, thời gian hoàn thành khác nhau ... Nếu trong kỳ KT bạn xuất HĐ bán ra tính DT mà không có chi phí thì bạn tính Thuế TNDN sẽ không chính xác.
- Hóa đơn NVL, Nhân công làm chung nhưng bạn phải có biện pháp theo dõi riêng cho từng Hợp đồng, SP. ít nhất bạn cũng phải phân bổ chi phí theo ĐM cho từng SP khi hoàn thành
 
  • Like
Reactions: tuan0110
T

tuan0110

Guest
18/10/16
7
0
1
32
- Bạn làm: (..ghi nhận hết vào 621 622 627 chung đến cuối kì mình kết chuyển sang 632 ..) Là không được vì: Mổi một đơn hàng ( Hợp đồng, SP ) có các loại chi phí ( 621, 622, 623 ) khác nhau, thời gian hoàn thành khác nhau ... Nếu trong kỳ KT bạn xuất HĐ bán ra tính DT mà không có chi phí thì bạn tính Thuế TNDN sẽ không chính xác.
- Hóa đơn NVL, Nhân công làm chung nhưng bạn phải có biện pháp theo dõi riêng cho từng Hợp đồng, SP. ít nhất bạn cũng phải phân bổ chi phí theo ĐM cho từng SP khi hoàn thành
Em cảm ơn ạ. Em đã trao đổi lại với sếp rồi. Sếp sẽ cân đối lại.
 

Xem nhiều