Xin anh/chị tư vấn giúp trường hợp này trong thời điểm hiện tại,
Công ty (Cty A) có hợp đồng dịch vụ đối tác nước ngoài (Giặt là hấp nhuộm, sản phẩm là quá trình gia công trung gian với đầu vào đầu ra ở Việt Nam) - Cty đối tác nước ngoài (Cty B) có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Đối tác nước ngoài sẽ dùng pháp nhân chính để ký kết, thanh toán cho chuyển tiền USD cho cty A. Vậy xin tư vấn:
1. Có phải là dạng xuất khẩu, làm tờ khai hải quan hay không cần; chỉ cần hợp đồng và hóa đơn thương mại tự chế.
2. Ghi nhận doanh thu và viết hóa đơn tài chính để hạch toán như thế nào cho đúng?
3. Các loại thuế suất và % thuế suất phải tính nộp với dạng này.
Cảm ơn các anh/chị!
Công ty (Cty A) có hợp đồng dịch vụ đối tác nước ngoài (Giặt là hấp nhuộm, sản phẩm là quá trình gia công trung gian với đầu vào đầu ra ở Việt Nam) - Cty đối tác nước ngoài (Cty B) có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Đối tác nước ngoài sẽ dùng pháp nhân chính để ký kết, thanh toán cho chuyển tiền USD cho cty A. Vậy xin tư vấn:
1. Có phải là dạng xuất khẩu, làm tờ khai hải quan hay không cần; chỉ cần hợp đồng và hóa đơn thương mại tự chế.
2. Ghi nhận doanh thu và viết hóa đơn tài chính để hạch toán như thế nào cho đúng?
3. Các loại thuế suất và % thuế suất phải tính nộp với dạng này.
Cảm ơn các anh/chị!

