S
Shiko
Guest
- 20/3/16
- 22
- 0
- 1
- 32
Các tiền bối giúp em vấn đề này với ạ:
1) Cty e có thi công công trình nghiệm thu và xuất hóa đơn vào 30/09/2015, tuy nhiên hóa đơn đầu vào thuế khoán 1 đội khác làm lại vào T11/2015, Như thế thì có hợp lý không ạ. Em thấy chị kế toán trưởng bên e vẫn hạch toán bình thường nhưng không có giấy tờ gì đi kèm cả,
2)Còn có báo cáo năm 2015 có 1 công trình xuất hóa đơn nhưng k có giá vốn, tuy giá trị chỉ có hơn 5tr nhưng có hợp đồng đầy đủ ạ, Đồng thời e thấy có 1 nhân viên ký vào người bán hàng trên hóa đơn bán ra và đi gửi tiền, rút tiền ngân hàng nhưng quyết toán thu nhập cá nhân 2015 và trên bảng lương đều không có tên người này. Như vậy có phải là sai k ạ, cần phải quyết toán lại đúng k ạ.
3) Chi phí khấu hao và chi phí sản xuất chung chị ấy phân bổ đều cho từng công trình nhưng em tính lại theo tỷ lệ doanh thu hay theo tỷ lệ các chi phí đều không ra được số ấy. Các ac cho e cao kiến chỗ này với ạ
4) Chị ấy có hạch toán ở 154 như thế này ạ
N154/Có tk đư
N154( chi tiết theo NVl, NC, Khấu hao, Chung)chi tiết từng công trình/Có 154
N154 Dở dang từng công trình/ C154
Tất cả đều hiển thị trên sổ cái TK 154 ạ, Như thế này em thấy số phát sinh của 154 sẽ tăng gấp đôi ạ, tức là chị ấy kết chuyển từ 154 chi tiết theo nvl, nc, khấu hao về tk 154 dở dang nữa ạ, Chỗ này em k hiểu là làm thế có đc không ạ.
Giờ c ấy nghỉ rồi mà em gọi hỏi thì k nghe máy.
Các ac xem giúp em với. Em cảm ơn ạ
1) Cty e có thi công công trình nghiệm thu và xuất hóa đơn vào 30/09/2015, tuy nhiên hóa đơn đầu vào thuế khoán 1 đội khác làm lại vào T11/2015, Như thế thì có hợp lý không ạ. Em thấy chị kế toán trưởng bên e vẫn hạch toán bình thường nhưng không có giấy tờ gì đi kèm cả,
2)Còn có báo cáo năm 2015 có 1 công trình xuất hóa đơn nhưng k có giá vốn, tuy giá trị chỉ có hơn 5tr nhưng có hợp đồng đầy đủ ạ, Đồng thời e thấy có 1 nhân viên ký vào người bán hàng trên hóa đơn bán ra và đi gửi tiền, rút tiền ngân hàng nhưng quyết toán thu nhập cá nhân 2015 và trên bảng lương đều không có tên người này. Như vậy có phải là sai k ạ, cần phải quyết toán lại đúng k ạ.
3) Chi phí khấu hao và chi phí sản xuất chung chị ấy phân bổ đều cho từng công trình nhưng em tính lại theo tỷ lệ doanh thu hay theo tỷ lệ các chi phí đều không ra được số ấy. Các ac cho e cao kiến chỗ này với ạ
4) Chị ấy có hạch toán ở 154 như thế này ạ
N154/Có tk đư
N154( chi tiết theo NVl, NC, Khấu hao, Chung)chi tiết từng công trình/Có 154
N154 Dở dang từng công trình/ C154
Tất cả đều hiển thị trên sổ cái TK 154 ạ, Như thế này em thấy số phát sinh của 154 sẽ tăng gấp đôi ạ, tức là chị ấy kết chuyển từ 154 chi tiết theo nvl, nc, khấu hao về tk 154 dở dang nữa ạ, Chỗ này em k hiểu là làm thế có đc không ạ.
Giờ c ấy nghỉ rồi mà em gọi hỏi thì k nghe máy.
Các ac xem giúp em với. Em cảm ơn ạ

