Hỏi về kế toán xây dựng

  • Thread starter Shiko
  • Ngày gửi
S

Shiko

Guest
20/3/16
22
0
1
32
Các tiền bối giúp em vấn đề này với ạ:

1) Cty e có thi công công trình nghiệm thu và xuất hóa đơn vào 30/09/2015, tuy nhiên hóa đơn đầu vào thuế khoán 1 đội khác làm lại vào T11/2015, Như thế thì có hợp lý không ạ. Em thấy chị kế toán trưởng bên e vẫn hạch toán bình thường nhưng không có giấy tờ gì đi kèm cả,
2)Còn có báo cáo năm 2015 có 1 công trình xuất hóa đơn nhưng k có giá vốn, tuy giá trị chỉ có hơn 5tr nhưng có hợp đồng đầy đủ ạ, Đồng thời e thấy có 1 nhân viên ký vào người bán hàng trên hóa đơn bán ra và đi gửi tiền, rút tiền ngân hàng nhưng quyết toán thu nhập cá nhân 2015 và trên bảng lương đều không có tên người này. Như vậy có phải là sai k ạ, cần phải quyết toán lại đúng k ạ.
3) Chi phí khấu hao và chi phí sản xuất chung chị ấy phân bổ đều cho từng công trình nhưng em tính lại theo tỷ lệ doanh thu hay theo tỷ lệ các chi phí đều không ra được số ấy. Các ac cho e cao kiến chỗ này với ạ
4) Chị ấy có hạch toán ở 154 như thế này ạ
N154/Có tk đư
N154( chi tiết theo NVl, NC, Khấu hao, Chung)chi tiết từng công trình/Có 154
N154 Dở dang từng công trình/ C154
Tất cả đều hiển thị trên sổ cái TK 154 ạ, Như thế này em thấy số phát sinh của 154 sẽ tăng gấp đôi ạ, tức là chị ấy kết chuyển từ 154 chi tiết theo nvl, nc, khấu hao về tk 154 dở dang nữa ạ, Chỗ này em k hiểu là làm thế có đc không ạ.

Giờ c ấy nghỉ rồi mà em gọi hỏi thì k nghe máy.
Các ac xem giúp em với. Em cảm ơn ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Các tiền bối giúp em vấn đề này với ạ:

1) Cty e có thi công công trình nghiệm thu và xuất hóa đơn vào 30/09/2015, tuy nhiên hóa đơn đầu vào thuế khoán 1 đội khác làm lại vào T11/2015, Như thế thì có hợp lý không ạ. Em thấy chị kế toán trưởng bên e vẫn hạch toán bình thường nhưng không có giấy tờ gì đi kèm cả,
=> Xử lý lại hồ sơ cho đúng là thực hiện tháng 9 bằng các biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng....

2)Còn có báo cáo năm 2015 có 1 công trình xuất hóa đơn nhưng k có giá vốn, tuy giá trị chỉ có hơn 5tr nhưng có hợp đồng đầy đủ ạ, Đồng thời e thấy có 1 nhân viên ký vào người bán hàng trên hóa đơn bán ra và đi gửi tiền, rút tiền ngân hàng nhưng quyết toán thu nhập cá nhân 2015 và trên bảng lương đều không có tên người này. Như vậy có phải là sai k ạ, cần phải quyết toán lại đúng k ạ.

=> Sai sót không trọng yếu! có thể bỏ qua.

3) Chi phí khấu hao và chi phí sản xuất chung chị ấy phân bổ đều cho từng công trình nhưng em tính lại theo tỷ lệ doanh thu hay theo tỷ lệ các chi phí đều không ra được số ấy. Các ac cho e cao kiến chỗ này với ạ
=> Phân bổ lại theo giá trị thực hiện tuwngfc ông trình. Hoặc phân bổ theo NLVL chính từng công trình

4) Chị ấy có hạch toán ở 154 như thế này ạ
N154/Có tk đư
N154( chi tiết theo NVl, NC, Khấu hao, Chung)chi tiết từng công trình/Có 154
N154 Dở dang từng công trình/ C154
Tất cả đều hiển thị trên sổ cái TK 154 ạ, Như thế này em thấy số phát sinh của 154 sẽ tăng gấp đôi ạ, tức là chị ấy kết chuyển từ 154 chi tiết theo nvl, nc, khấu hao về tk 154 dở dang nữa ạ, Chỗ này em k hiểu là làm thế có đc không ạ.
=> Không hiểu nghiệp vụ gạch chân và bôi đậm. Nếu là giảm giá trị do nghiệm thu quyết toán thì đúng, nhưng nếu kết chuyển giá vốn thì NỢ 632/có 154
Nói chung là phải tự làm lại BCTC năm 2015 và nộp lại cho cơ quan thuế
Giờ c ấy nghỉ rồi mà em gọi hỏi thì k nghe máy.
Các ac xem giúp em với. Em cảm ơn ạ
 
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
Các tiền bối giúp em vấn đề này với ạ:

1) Cty e có thi công công trình nghiệm thu và xuất hóa đơn vào 30/09/2015, tuy nhiên hóa đơn đầu vào thuế khoán 1 đội khác làm lại vào T11/2015, Như thế thì có hợp lý không ạ. Em thấy chị kế toán trưởng bên e vẫn hạch toán bình thường nhưng không có giấy tờ gì đi kèm cả,
2)Còn có báo cáo năm 2015 có 1 công trình xuất hóa đơn nhưng k có giá vốn, tuy giá trị chỉ có hơn 5tr nhưng có hợp đồng đầy đủ ạ, Đồng thời e thấy có 1 nhân viên ký vào người bán hàng trên hóa đơn bán ra và đi gửi tiền, rút tiền ngân hàng nhưng quyết toán thu nhập cá nhân 2015 và trên bảng lương đều không có tên người này. Như vậy có phải là sai k ạ, cần phải quyết toán lại đúng k ạ.
3) Chi phí khấu hao và chi phí sản xuất chung chị ấy phân bổ đều cho từng công trình nhưng em tính lại theo tỷ lệ doanh thu hay theo tỷ lệ các chi phí đều không ra được số ấy. Các ac cho e cao kiến chỗ này với ạ
4) Chị ấy có hạch toán ở 154 như thế này ạ
N154/Có tk đư
N154( chi tiết theo NVl, NC, Khấu hao, Chung)chi tiết từng công trình/Có 154
N154 Dở dang từng công trình/ C154
Tất cả đều hiển thị trên sổ cái TK 154 ạ, Như thế này em thấy số phát sinh của 154 sẽ tăng gấp đôi ạ, tức là chị ấy kết chuyển từ 154 chi tiết theo nvl, nc, khấu hao về tk 154 dở dang nữa ạ, Chỗ này em k hiểu là làm thế có đc không ạ.

Giờ c ấy nghỉ rồi mà em gọi hỏi thì k nghe máy.
Các ac xem giúp em với. Em cảm ơn ạ
1. Trường hợp này thì ghi nhận trả chi phí trước, hóa đơn về sau
2. Nhiều khi công trình quá nhỏ về giá trị thì có thể theo dõi giá thành chung
3. Bạn đã tính đến dở dang chưa
4. Xem hạch toán hơi lạ--> hình như sai
 
S

Shiko

Guest
20/3/16
22
0
1
32
cho e hỏi bên chỗ phân bổ chi phí khấu hao cho từng công trình theo cp chính trong TH sau thì như nào ạ
1. Trong năm cty có ps 3 công trình
CT 1: ps Cp NVL, CP chung, CP nhân công
CT2 : ps CP NVL, CP nhâ công,
CT3, CP chung, cp nhân công
Các ac chỉ giúp e cách phân bổ với ạ
Em cảm ơn ac nhiều nhiều nhiều lắm
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
cho e hỏi bên chỗ phân bổ chi phí khấu hao cho từng công trình theo cp chính trong TH sau thì như nào ạ
1. Trong năm cty có ps 3 công trình
CT 1: ps Cp NVL, CP chung, CP nhân công
CT2 : ps CP NVL, CP nhâ công,
CT3, CP chung, cp nhân công
Các ac chỉ giúp e cách phân bổ với ạ
Em cảm ơn ac nhiều nhiều nhiều lắm

Bạn cần nói rõ hơn: Chi phí chung , Khấu hao .. Là chi phí gì ? phát sinh ở đâu ? vì: chi phí Chung có thể:
- Phát sinh ở công trường, xưởng, đội .. thì HT vào 627 chi tết từng C.trình.
- Phát sinh ở văn phòng DN ( QLDN ) mới HT vào 642.
 
S

Shiko

Guest
20/3/16
22
0
1
32
cho công trình hết ạ
 
S

Shiko

Guest
20/3/16
22
0
1
32
tức là ở từng công trình đã xđ dc các khoản cp nvl, cp chung (tiếp khách, ăn uống), cp nhân công là một con số cụ thể r ạ, nên lúc xđ cp khấu hao thì e không biết sẽ phân bổ như thế nào í,,,
 

Xem nhiều