cty xây dựng ap dung theo qd 48

  • Thread starter Nho Tím
  • Ngày gửi
N

Nho Tím

Trung cấp
11/11/15
61
1
8
40
cty xây dung ko có cac tài khoản loại 6 vậy khi xuat nguyen vật liệu, nhân công , m chi phí chung em đưa vào:
N 1541: nguyên vật liệu
N 1542: nhân công
N 1543: chi phí chung
cuối kỳ em kết chuyển giá thành cho ctrinh A: N 154/có, 1541,có 1542, 1543
rui kết chuyển giá vốn n 632/ có 154 có đúng ko anh chị xin anh chị chỉ giúp em
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
cty xây dung ko có cac tài khoản loại 6 vậy khi xuat nguyen vật liệu, nhân công , m chi phí chung em đưa vào:
N 1541: nguyên vật liệu
N 1542: nhân công
N 1543: chi phí chung
cuối kỳ em kết chuyển giá thành cho ctrinh A: N 154/có, 1541,có 1542, 1543
rui kết chuyển giá vốn n 632/ có 154 có đúng ko anh chị xin anh chị chỉ giúp em
154 có các tk con là 1541, 1542,1543 thì lại kc sang 154 thì là kc từ tk con sang tk mẹ rồi ==> không ổn
Thường sẽ tách ra thêm tk 1544 hoặc 1548 để kc sang. Nhưng như thế thì tk 154 sẽ bị gấp đôi lên. Cái này các doanh nghiệp theo 48 đều phải chấp nhận việc này
Hoặc cứ treo trên 1541,1542,1543 rồi khi hoàn thành kc sang 632 thì không bị gấp đôi 154
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
cty xây dung ko có cac tài khoản loại 6 vậy khi xuat nguyen vật liệu, nhân công , m chi phí chung em đưa vào:
N 1541: nguyên vật liệu
N 1542: nhân công
N 1543: chi phí chung
cuối kỳ em kết chuyển giá thành cho ctrinh A: N 154/có, 1541,có 1542, 1543
rui kết chuyển giá vốn n 632/ có 154 có đúng ko anh chị xin anh chị chỉ giúp em
có hai cách để thực hiện việc này
cách 1 kết chuyển trực tiếp từ các tk 1541....1549 sang TK giá vốn 632 cách này sẽ gây khó khăn khi theo dõi nhiều công trình hoàn thành khác nhau
cách 2 coi công trình hoàn thành như là thành phẩm của cty xây dựng như vậy khi công trình hoàn thành quyết to¸n thực hiện kết chuyển t TK 1541 ....1549 sang Tk 155 (có thể mở chi tiết từng công trình) sau đó kết chuyển giá vốn theo công trình tự TK 155 sang 632 cách này nếu có nhiều công trình hoàn thành vẫn có thể theo dõi chi tiết từng công trình được
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
cty xây dung ko có cac tài khoản loại 6 vậy khi xuat nguyen vật liệu, nhân công , m chi phí chung em đưa vào:
N 1541: nguyên vật liệu
N 1542: nhân công
N 1543: chi phí chung
cuối kỳ em kết chuyển giá thành cho ctrinh A: N 154/có, 1541,có 1542, 1543
rui kết chuyển giá vốn n 632/ có 154 có đúng ko anh chị xin anh chị chỉ giúp em

- Bạn HT bước 1: Có các TK ... nợ 154.1, 154.2 ... đúng rồi.
- Khi công trình nào hoàn thành bạn kết chuyển giá vốn: có 154.1 nợ 632.1 ... là được chứ không làm bút toán: (..kết chuyển giá thành cho ctrinh A: N 154/có, 1541,có 1542, 1543..)
 
N

Nho Tím

Trung cấp
11/11/15
61
1
8
40
- Bạn HT bước 1: Có các TK ... nợ 154.1, 154.2 ... đúng rồi.
- Khi công trình nào hoàn thành bạn kết chuyển giá vốn: có 154.1 nợ 632.1 ... là được chứ không làm bút toán: (..kết chuyển giá thành cho ctrinh A: N 154/có, 1541,có 1542, 1543..)
ch
 
N

Nho Tím

Trung cấp
11/11/15
61
1
8
40
chị Ho Anh Hue theo em hiểu ý chị là vậy đúng ko chị: vd ctrinh A
Nv liệu 1541, nhân công 1542, chi phí chung 1543 khi công trình A hoàn thành em kết chuyển giá vốn là N 6321,có 1541, 1542,1543 . công trình B là N 632.2 / có 1541,1542,1543 đúng ko chị
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
chị Ho Anh Hue theo em hiểu ý chị là vậy đúng ko chị: vd ctrinh A
Nv liệu 1541, nhân công 1542, chi phí chung 1543 khi công trình A hoàn thành em kết chuyển giá vốn là N 6321,có 1541, 1542,1543 . công trình B là N 632.2 / có 1541,1542,1543 đúng ko chị

Không phải thế. Bạn phải chi tiết giá thành cho đồng nhất. Mỗi C.trình là 1 chi tiết 154 để khỏi nhầm.
- C.trình A thì: 621.1, 622.1 ... sang 154.1. Nếu HT theo QĐ 48 thì nên thêm TK con cho từng C.trình: VL 154.11, NC 154.12 ... sang 632.1
 
N

Nho Tím

Trung cấp
11/11/15
61
1
8
40
dạ em cảm ơn chị HoAnh Hue nhiều ạ
 
N

Nho Tím

Trung cấp
11/11/15
61
1
8
40
truong hợp công trình có biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dùng ngày 30/06 nhưng bản quyết toán khôi lương hoàn thành thanh toán vào tháng 7, hoa đơn xuất vào tháng 7 luôn vậy ngay 30/6 em kết chuyển tính giá thành hay qua đầu tháng 7 vậy anh chị
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
truong hợp công trình có biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dùng ngày 30/06 nhưng bản quyết toán khôi lương hoàn thành thanh toán vào tháng 7, hoa đơn xuất vào tháng 7 luôn vậy ngay 30/6 em kết chuyển tính giá thành hay qua đầu tháng 7 vậy anh chị

Thông thường BB nghiệm thu khối lượng hoàn thành bàn giao đưa vào SD là bạn phải xuất HĐ và kết chuyển chi phí, tính giá thành, tính DT, thuế. Còn BB quyết toán C.trình có thể sau vài tháng lúc đó bạn làm căn cứ để Điều chỉnh: Công nợ, DT, thuế thôi.
 
N

Nho Tím

Trung cấp
11/11/15
61
1
8
40
-vấn đề thứ nhất :anh chị cho em hỏi xíu ,Công ty thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế : áp dụng theo qd 48 có chi phí em hach toán bt, xuất hoa đơn doanh thu em hach toán bt nói. cuối kỳ em xác định chi phí lãi lỗ của doanh nghiệp.thôi hay em có phải kết chuyển giá vốn ko anh chị.
- vấn đề 2:cty có 2 nhân viên ký hd lao động thôi em muốn kê chi phí : nên phụ cấp tiền xăng, tiền ăn trưa, tiền điện thoại (giám đốc là : dt :500.000/tháng, cơm trưa :440.000/tháng, xăng: 500.000/tháng, ktoan : dt:300.000/tháng, xăng :300.000/tháng, cơm 440.000/tháng ) có hợp lý ko ạ.
-vấn đề thứ 3: còn có 1 người giám đốc nhờ chạy hồ sơ giùm xong tất cả công trình người này tổng hêt giá trị lại rùi chia phần trăm như ăn khoán bao nhiêu phần trăm trên tổng sản phẩm vậy em muốn hạch toán số tiền đưa cho ông này vào chi phí lương em phải làm thế nào cho hợp lý ạ (em muốn đưa tổng số tiền này chia đều cho mỗi tháng but thực tế ổn lấy 1 lần ).mong anh chị chỉ giúp ạ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
-vấn đề thứ nhất :anh chị cho em hỏi xíu ,Công ty thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế : áp dụng theo qd 48 có chi phí em hach toán bt, xuất hoa đơn doanh thu em hach toán bt nói. cuối kỳ em xác định chi phí lãi lỗ của doanh nghiệp.thôi hay em có phải kết chuyển giá vốn ko anh chị.
- vấn đề 2:cty có 2 nhân viên ký hd lao động thôi em muốn kê chi phí : nên phụ cấp tiền xăng, tiền ăn trưa, tiền điện thoại (giám đốc là : dt :500.000/tháng, cơm trưa :440.000/tháng, xăng: 500.000/tháng, ktoan : dt:300.000/tháng, xăng :300.000/tháng, cơm 440.000/tháng ) có hợp lý ko ạ.
-vấn đề thứ 3: còn có 1 người giám đốc nhờ chạy hồ sơ giùm xong tất cả công trình người này tổng hêt giá trị lại rùi chia phần trăm như ăn khoán bao nhiêu phần trăm trên tổng sản phẩm vậy em muốn hạch toán số tiền đưa cho ông này vào chi phí lương em phải làm thế nào cho hợp lý ạ (em muốn đưa tổng số tiền này chia đều cho mỗi tháng but thực tế ổn lấy 1 lần ).mong anh chị chỉ giúp ạ

- Muốn xác định lỗ, lãi bạn phải có giá vốn và các chi phí QLDN ...
- Chi phí Hợp lý, hợp lệ cần phải có chứng từ như thế nào bạn phải đọc lại các QĐ của kế toán và Thuế.
- Vấn đề này cũng phụ thuộc vào: Chứng từ Chi phí có hợp lý, hợp lệ không.
 
N

Nho Tím

Trung cấp
11/11/15
61
1
8
40
vấn đề là em ko biết kết chuyển giá vốn ra làm sao trong khi chi phí doanh nghiệp bang luong chi có giám đốc và kế toán, ch phí cung toan dt, linh tinh, công trình 4.5 cái 1 lần làm sao em chia ra theo từng công trình mà kết chuyển doanh thu cung xuât theo từng đợt thanh toán chưa quyết toán .hic hic
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
vấn đề là em ko biết kết chuyển giá vốn ra làm sao trong khi chi phí doanh nghiệp bang luong chi có giám đốc và kế toán, ch phí cung toan dt, linh tinh, công trình 4.5 cái 1 lần làm sao em chia ra theo từng công trình mà kết chuyển doanh thu cung xuât theo từng đợt thanh toán chưa quyết toán .hic hic

Đây là việc Kế toán DN phải làm. Muốn làm được thì kế toán phải hiểu Qui trình SX - KD của DN, nắm được thực tế chi phí phát sinh hàng ngày. Hiểu: Thế nào là chi phí trực tiếp, gián tiếp ... Phân loại chi phí như thế nào .. từ đó để Tổ chức bộ máy kế toán cho hợp lý.
 

Xem nhiều