Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn

  • Thread starter duong thanh van
  • Ngày gửi
D

duong thanh van

Guest
18/6/11
2
0
1
dong nai
Dear anh chị,
Trong tháng 9 em có xuất 1 hóa đơn với giá tiền chưa VAT là 6.655.000, nhưng ở phần VAT số tiền em ghi lại là 665.000 thay vì số đúng là 665.000, nhưng tổng số tiền thanh toán em vẫn ghi đúng 6.655.000 + 665.500= 7.320.500
Như vậy là em đã sai ở phần VAT.
Trong tháng 11 bên mua phát hiện lỗi sai này nhưng cả hai bên đều đã kê khai thuế, bên em kê khai đúng số tiền thuế là 665.500 còn bên mua lại kê khai số tiền là 665.000 nên có thỏa thuận là làm biên bản điều chỉnh.
Vậy trong trường hợp này em phải làm biên bản điều chỉnh như thế nào ạ, vì bên mua đề nghị điều chỉnh số tiền tổng xuống từ 7.320.500 còn 7.320.000 nhưng em vẫn thấy nó không chính xác.

Anh chị nào có kinh nghiệm có thể hướng dẫn cho em được không ạ, em cám ơn ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hongngockt34

Trung cấp
24/10/13
58
7
8
Tp.HCM
Chứng từ mà bạn lên báo cáo thuế là dựa vào hóa đơn. Khi hóa đơn b
Dear anh chị,
Trong tháng 9 em có xuất 1 hóa đơn với giá tiền chưa VAT là 6.655.000, nhưng ở phần VAT số tiền em ghi lại là 665.000 thay vì số đúng là 665.000, nhưng tổng số tiền thanh toán em vẫn ghi đúng 6.655.000 + 665.500= 7.320.500
Như vậy là em đã sai ở phần VAT.
Trong tháng 11 bên mua phát hiện lỗi sai này nhưng cả hai bên đều đã kê khai thuế, bên em kê khai đúng số tiền thuế là 665.500 còn bên mua lại kê khai số tiền là 665.000 nên có thỏa thuận là làm biên bản điều chỉnh.
Vậy trong trường hợp này em phải làm biên bản điều chỉnh như thế nào ạ, vì bên mua đề nghị điều chỉnh số tiền tổng xuống từ 7.320.500 còn 7.320.000 nhưng em vẫn thấy nó không chính xác.

Anh chị nào có kinh nghiệm có thể hướng dẫn cho em được không ạ, em cám ơn ạ.
Chứng từ mà bạn dùng để lên báo cáo là bạn phải căn cứ vào hóa đơn.
Hóa đơn bạn ghi là 665.000 thì bạn phải lên báo cáo thuế bằng số 665.000, mặc dù con số đó bạn đang tính sai
Bạn căn cứ vào đâu mà bạn lên báo cáo bằng số 665.500? điều này không đúng
Hướng xử lý
- Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
- Người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: Nội dung hóa đơn điều chỉnh ghi " tăng tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số... ký hiệu...ngày....tháng,....năm....
- Sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó

Chúc bạn thành công
 
D

duong thanh van

Guest
18/6/11
2
0
1
dong nai
Chứng từ mà bạn lên báo cáo thuế là dựa vào hóa đơn. Khi hóa đơn b

Chứng từ mà bạn dùng để lên báo cáo là bạn phải căn cứ vào hóa đơn.
Hóa đơn bạn ghi là 665.000 thì bạn phải lên báo cáo thuế bằng số 665.000, mặc dù con số đó bạn đang tính sai
Bạn căn cứ vào đâu mà bạn lên báo cáo bằng số 665.500? điều này không đúng
Hướng xử lý
- Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
- Người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: Nội dung hóa đơn điều chỉnh ghi " tăng tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số... ký hiệu...ngày....tháng,....năm....
- Sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó

Chúc bạn thành công


Do em kiểm tra không kỹ nên lúc kê khai thuế đã kê khai số tiền chính xác là 665.500, không biết anh/chị có hai biểu mẫu trên không cho em xin với ạ.
Em cám ơn ạ
 
S

sneezes_k

Trung cấp
10/2/16
89
22
8
33
Do em kiểm tra không kỹ nên lúc kê khai thuế đã kê khai số tiền chính xác là 665.500, không biết anh/chị có hai biểu mẫu trên không cho em xin với ạ.
Em cám ơn ạ
Nếu đã kê khai số chính xác thì làm tờ khai bổ sung, kê khai theo hóa đơn đã xuất, sau đó xuất hóa đơn điều chỉnh rồi kê khai cho quý hiện tại theo số liệu của hóa đơn điều chỉnh, cách viết thì như bạn Ngọc ở trên nói, hoặc muốn cụ thể hơn thì google search có mẫu hết; Biên bản thì làm như mẫu bình thường thôi, ghi rõ lý do tại sao,.. nói chung google search có mẫu hết
 

Xem nhiều