D
Dear anh chị,
Trong tháng 9 em có xuất 1 hóa đơn với giá tiền chưa VAT là 6.655.000, nhưng ở phần VAT số tiền em ghi lại là 665.000 thay vì số đúng là 665.000, nhưng tổng số tiền thanh toán em vẫn ghi đúng 6.655.000 + 665.500= 7.320.500
Như vậy là em đã sai ở phần VAT.
Trong tháng 11 bên mua phát hiện lỗi sai này nhưng cả hai bên đều đã kê khai thuế, bên em kê khai đúng số tiền thuế là 665.500 còn bên mua lại kê khai số tiền là 665.000 nên có thỏa thuận là làm biên bản điều chỉnh.
Vậy trong trường hợp này em phải làm biên bản điều chỉnh như thế nào ạ, vì bên mua đề nghị điều chỉnh số tiền tổng xuống từ 7.320.500 còn 7.320.000 nhưng em vẫn thấy nó không chính xác.
Anh chị nào có kinh nghiệm có thể hướng dẫn cho em được không ạ, em cám ơn ạ.
Trong tháng 9 em có xuất 1 hóa đơn với giá tiền chưa VAT là 6.655.000, nhưng ở phần VAT số tiền em ghi lại là 665.000 thay vì số đúng là 665.000, nhưng tổng số tiền thanh toán em vẫn ghi đúng 6.655.000 + 665.500= 7.320.500
Như vậy là em đã sai ở phần VAT.
Trong tháng 11 bên mua phát hiện lỗi sai này nhưng cả hai bên đều đã kê khai thuế, bên em kê khai đúng số tiền thuế là 665.500 còn bên mua lại kê khai số tiền là 665.000 nên có thỏa thuận là làm biên bản điều chỉnh.
Vậy trong trường hợp này em phải làm biên bản điều chỉnh như thế nào ạ, vì bên mua đề nghị điều chỉnh số tiền tổng xuống từ 7.320.500 còn 7.320.000 nhưng em vẫn thấy nó không chính xác.
Anh chị nào có kinh nghiệm có thể hướng dẫn cho em được không ạ, em cám ơn ạ.

