Các ac cho e hỏi: công ty e nhap khẩu hàng hóa vào cuối năm nhưng 1 số chứng từ chi phí lại về sau và ngày hóa đơn cũng sang năm Tài chính sau rồi, Vậy TH này e phải phân bổ như thế nào? hoặc có thể ghi nhận thẳng vào giá vốn không?