N
NGUYENDIEM0408
Guest
- 7/12/16
- 4
- 0
- 1
- 35
1.Các chi phí phục vụ tour nhưng không hóa đơn
Chào mọi người, em có vài vấn đề cần mọi người tư vấn và góp ý giúp. Em làm bên công ty du lịch, bán vé may bay. Công ty em làm tour trong nước (inbound) cho các khách Trung Quốc và Công ty Trung Quốc. Các chi phí như: khăn ướt, nước suối, tiền tip cho tài xế và hướng dẫn viên, phí và lệ phí cầu đường, visa...Những chi phí này không có hóa đơn đỏ, nó chỉ có hóa đơn bán lẻ thông thường, biên lai thu lệ phí cầu đường, đặc biệt là về phần visa, nó không có hóa đơn, chỉ có biên nhận thu phí visa...Vậy các khoản này em kê vào bảng chi phí cho tour nhưng ko có hóa đơn, nó có được tính là chi phí hợp lệ để cấn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm không ạ?
Với lại bên em có là hợp động cộng tác viên cho hướng dẫn viên, Nghĩa là khi có tour bên em sẽ liên lạc hướng dẫn dắt đoàn: phí là 600k/ 1 ngày, có ghi rõ trên hợp đồng cộng tác. Nhưng do hướng dẫn viên là cá nhân nên phần tiền phí hướng dẫn này không có hóa đơn. Vậy em có thể lấy hợp đồng cộng tác + phiếu chi tiền cho hướng dẫn theo tour làm chi phí được không a?
2. Hợp đồng tour du lịch
- Bên công ty em hay ghép các khách lẻ để làm thành 1 đoàn du lịch. Vậy khi làm hợp đồng du lịch cho khách phải làm từng hợp đồng cho mỗi người hay chỉ làm hợp đồng rồi một người đại diện ký xác nhận thôi. Nếu làm hợp đồng đại diện cho 1 người, vậy thì em chỉ cần xuất hóa đơn tour thoe hợp đồng đó thôi đúng không? Còn nếu làm hợp đồng cho mõi người, vậy thì khi xuất hóa đơn em xuất thế nào, chẳng lẻ xuất từng tờ hóa đơn cho mỗi người.
Đối với các tour inbound, bên em nhận đoàn từ các công ty du lịch bên nước ngoài gởi qua : Ví dụ khách nước ngoài muôn du lịch Việt Nam, thông qua công ty ở nước ngoài. Sau đó công ty nước ngoài gởi qua cho bên công ty e để làm tour cho khách, vậy thì bên em xuất hóa đơn như thế nào. Xuất trực tiếp cho khách đi du lịch hay xuất thông qua công ty du lịch bên đó. Và hợp đồng thì làm sao?
Trong trường hợp khách thuộc công ty nước ngoài, đặt tour trực tiếp bên công ty em. Vậy thì hợp đồng và hóa đơn em xuất trực tiếp theo thông tin của Công ty nước ngoài, vậy thì hóa đơn đó em vẫn báo cáo thuế bình thương đúng không a? Nó có ảnh hưởng gì không ạ?
Mong mọi người tư vấn giúp. Em mới làm bên du lịch nên không rõ lắm các vấn đề này.
Chào mọi người, em có vài vấn đề cần mọi người tư vấn và góp ý giúp. Em làm bên công ty du lịch, bán vé may bay. Công ty em làm tour trong nước (inbound) cho các khách Trung Quốc và Công ty Trung Quốc. Các chi phí như: khăn ướt, nước suối, tiền tip cho tài xế và hướng dẫn viên, phí và lệ phí cầu đường, visa...Những chi phí này không có hóa đơn đỏ, nó chỉ có hóa đơn bán lẻ thông thường, biên lai thu lệ phí cầu đường, đặc biệt là về phần visa, nó không có hóa đơn, chỉ có biên nhận thu phí visa...Vậy các khoản này em kê vào bảng chi phí cho tour nhưng ko có hóa đơn, nó có được tính là chi phí hợp lệ để cấn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm không ạ?
Với lại bên em có là hợp động cộng tác viên cho hướng dẫn viên, Nghĩa là khi có tour bên em sẽ liên lạc hướng dẫn dắt đoàn: phí là 600k/ 1 ngày, có ghi rõ trên hợp đồng cộng tác. Nhưng do hướng dẫn viên là cá nhân nên phần tiền phí hướng dẫn này không có hóa đơn. Vậy em có thể lấy hợp đồng cộng tác + phiếu chi tiền cho hướng dẫn theo tour làm chi phí được không a?
2. Hợp đồng tour du lịch
- Bên công ty em hay ghép các khách lẻ để làm thành 1 đoàn du lịch. Vậy khi làm hợp đồng du lịch cho khách phải làm từng hợp đồng cho mỗi người hay chỉ làm hợp đồng rồi một người đại diện ký xác nhận thôi. Nếu làm hợp đồng đại diện cho 1 người, vậy thì em chỉ cần xuất hóa đơn tour thoe hợp đồng đó thôi đúng không? Còn nếu làm hợp đồng cho mõi người, vậy thì khi xuất hóa đơn em xuất thế nào, chẳng lẻ xuất từng tờ hóa đơn cho mỗi người.
Đối với các tour inbound, bên em nhận đoàn từ các công ty du lịch bên nước ngoài gởi qua : Ví dụ khách nước ngoài muôn du lịch Việt Nam, thông qua công ty ở nước ngoài. Sau đó công ty nước ngoài gởi qua cho bên công ty e để làm tour cho khách, vậy thì bên em xuất hóa đơn như thế nào. Xuất trực tiếp cho khách đi du lịch hay xuất thông qua công ty du lịch bên đó. Và hợp đồng thì làm sao?
Trong trường hợp khách thuộc công ty nước ngoài, đặt tour trực tiếp bên công ty em. Vậy thì hợp đồng và hóa đơn em xuất trực tiếp theo thông tin của Công ty nước ngoài, vậy thì hóa đơn đó em vẫn báo cáo thuế bình thương đúng không a? Nó có ảnh hưởng gì không ạ?
Mong mọi người tư vấn giúp. Em mới làm bên du lịch nên không rõ lắm các vấn đề này.

