M
Mooncb
Guest
- 7/12/16
- 1
- 0
- 1
- 40
Chào các anh chị, em mới vào làm kế toán cho 1 công ty tư vấn thiết kế .
Theo như cách hạch toàn để tính được giá vốn từng công trình, thì các chi phí của công trình nào , em hạch toán vào TK 154 của công trình đó, khi nào xuất hóa đơn thì thì em kết chuyển giá vốn, còn chưa xuất hóa đơn thì em treo trên TK 154.
Nhưng song song với chi phí giá vốn, em còn có chi phí Quản lý , em đưa vào TK 642, nếu trong năm , em không xuất 1 hóa đơn nào, thì cuối năm kết chuyển 642 sang 911, kết quả kinh doanh sẽ bị lỗ, em phải làm thế nào ạ? mong các anh chị giúp đỡ
Theo như cách hạch toàn để tính được giá vốn từng công trình, thì các chi phí của công trình nào , em hạch toán vào TK 154 của công trình đó, khi nào xuất hóa đơn thì thì em kết chuyển giá vốn, còn chưa xuất hóa đơn thì em treo trên TK 154.
Nhưng song song với chi phí giá vốn, em còn có chi phí Quản lý , em đưa vào TK 642, nếu trong năm , em không xuất 1 hóa đơn nào, thì cuối năm kết chuyển 642 sang 911, kết quả kinh doanh sẽ bị lỗ, em phải làm thế nào ạ? mong các anh chị giúp đỡ

