P
Công ty mình mua 1 bản quyền phần mềm NN sau đó bán lại cho 1 công ty trong nước
Kế toán cũ xuất hóa đơn
GTT 50tr, VAT 5tr tổng cộng 55tr (theo giá trị của hợp đồng)
Mình vào kiểm tra thấy theo thông tư 219 mặt hàng bản quyền phần mềm thuộc đối tượng ko chịu thuế
Mình phải điều chỉnh như thế nào
Nếu xuất hóa đơn giảm thuế từ 10% tức phải hoàn trả 5tr cho bên mua
Nhưng giá trị hợp đồng là 55tr (trong hợp đồng ko ghi là giá trước thuế hay sau thuế gì cả)
Tức khi điều chỉnh giảm VAT cũng phải điều chỉnh tăng doanh thu
Mình ko biết điều chỉnh sau có hợp lý và hợp lệ nữa...mong mọi người cho ý kiến
Thanks
Kế toán cũ xuất hóa đơn
GTT 50tr, VAT 5tr tổng cộng 55tr (theo giá trị của hợp đồng)
Mình vào kiểm tra thấy theo thông tư 219 mặt hàng bản quyền phần mềm thuộc đối tượng ko chịu thuế
Mình phải điều chỉnh như thế nào
Nếu xuất hóa đơn giảm thuế từ 10% tức phải hoàn trả 5tr cho bên mua
Nhưng giá trị hợp đồng là 55tr (trong hợp đồng ko ghi là giá trước thuế hay sau thuế gì cả)
Tức khi điều chỉnh giảm VAT cũng phải điều chỉnh tăng doanh thu
Mình ko biết điều chỉnh sau có hợp lý và hợp lệ nữa...mong mọi người cho ý kiến
Thanks

