Cách hạch toán cp hình thành khách sạn

  • Thread starter vanbich94
  • Ngày gửi
V

vanbich94

Guest
28/1/16
29
0
1
31
Công ty em có ngành nghề kd chính là khách sạn, nhà hàng. Bên em có một hợp đồng mua đất và giá trị trên đất, hiện phần trên đất đang thi công, ngoài ra còn những hợp đồng với các nhà thầu để hoàn thiện nội thất bên trong khác.
Vậy mong các ac cho em biết các chi phí sau hạch toán ntn có đúng k ạ?
1. Chi phí thuế, nhân công quản lý, chi phí công tác của GĐ, chi phí tiếp khách, mua chữ ký số, tên miền, cp thiết kế thương hiệu KS .... gọi chung là chi phí quản lý thì cho vào 242, khi KS bđ vào hđ thì phân bổ không quá 3 năm
2. Chi phí các HĐ như mua đất, tư vấn thiết kế, thiết kế nội thất, thi công điện nước, trần thạch cao, mua sơn... cho vào 241 sau khi ks đưa vào hđ thì cho vào 211
3, Những đồ dùng mua theo hợp đồng như bàn ghế, máy lạnh, giường tủ, bồn nước... thì cho vào 211 luôn r khi hđ phân bổ hay cũng cho vào 241 rồi phân bổ ạ?
Các ac có kinh nghiệm làm trong gđ này rồi thì mong cho em chút lời khuyên ạ? Tks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
35
HCM
1. Chi phí thuế, nhân công quản lý, chi phí công tác của GĐ, chi phí tiếp khách, mua chữ ký số, tên miền, cp thiết kế thương hiệu KS .... gọi chung là chi phí quản lý thì cho vào 242, khi KS bđ vào hđ thì phân bổ không quá 3 năm
=> nên hạch toán vào CP 642 tại thời điểm phát sinh, vì KS chưa xây xong thôi, chứ chi phí quản lý, văn phòng ..... đã phát sinh trước đó rồi.
Đối với các công ty sản xuất, giai đoạn đầu xây dựng nhà xưởng, toàn bộ CP liên quan đến việc xây dựng + TSCĐ tập hợp ở TK 241, tuy nhiên các CP khác như 642, 811, 635 vẫn phát sinh hàng tháng.


2. Chi phí các HĐ như mua đất, tư vấn thiết kế, thiết kế nội thất, thi công điện nước, trần thạch cao, mua sơn... cho vào 241 sau khi ks đưa vào hđ thì cho vào 211
=> ok

3, Những đồ dùng mua theo hợp đồng như bàn ghế, máy lạnh, giường tủ, bồn nước... thì cho vào 211 luôn r khi hđ phân bổ hay cũng cho vào 241 rồi phân bổ ạ?
=> khi nào bắt đầu sử dụng thì mới đưa vào TK 211 và phân bổ chi phí khấu hao.
 
V

vanbich94

Guest
28/1/16
29
0
1
31
1. Chi phí thuế, nhân công quản lý, chi phí công tác của GĐ, chi phí tiếp khách, mua chữ ký số, tên miền, cp thiết kế thương hiệu KS .... gọi chung là chi phí quản lý thì cho vào 242, khi KS bđ vào hđ thì phân bổ không quá 3 năm
=> nên hạch toán vào CP 642 tại thời điểm phát sinh, vì KS chưa xây xong thôi, chứ chi phí quản lý, văn phòng ..... đã phát sinh trước đó rồi.
Đối với các công ty sản xuất, giai đoạn đầu xây dựng nhà xưởng, toàn bộ CP liên quan đến việc xây dựng + TSCĐ tập hợp ở TK 241, tuy nhiên các CP khác như 642, 811, 635 vẫn phát sinh hàng tháng.


2. Chi phí các HĐ như mua đất, tư vấn thiết kế, thiết kế nội thất, thi công điện nước, trần thạch cao, mua sơn... cho vào 241 sau khi ks đưa vào hđ thì cho vào 211
=> ok

3, Những đồ dùng mua theo hợp đồng như bàn ghế, máy lạnh, giường tủ, bồn nước... thì cho vào 211 luôn r khi hđ phân bổ hay cũng cho vào 241 rồi phân bổ ạ?
=> khi nào bắt đầu sử dụng thì mới đưa vào TK 211 và phân bổ chi phí khấu hao.
Cảm ơn bạn nhiều nhé, cho mình hỏi thêm vậy các chi phí mục 3 mình cũng cho vào 241 rồi khi sd kết chuyển phải k bạn?
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
35
HCM
OK nhé.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Công ty em có ngành nghề kd chính là khách sạn, nhà hàng. Bên em có một hợp đồng mua đất và giá trị trên đất, hiện phần trên đất đang thi công, ngoài ra còn những hợp đồng với các nhà thầu để hoàn thiện nội thất bên trong khác.
Vậy mong các ac cho em biết các chi phí sau hạch toán ntn có đúng k ạ?
1. Chi phí thuế, nhân công quản lý, chi phí công tác của GĐ, chi phí tiếp khách, mua chữ ký số, tên miền, cp thiết kế thương hiệu KS .... gọi chung là chi phí quản lý thì cho vào 242, khi KS bđ vào hđ thì phân bổ không quá 3 năm
2. Chi phí các HĐ như mua đất, tư vấn thiết kế, thiết kế nội thất, thi công điện nước, trần thạch cao, mua sơn... cho vào 241 sau khi ks đưa vào hđ thì cho vào 211
3, Những đồ dùng mua theo hợp đồng như bàn ghế, máy lạnh, giường tủ, bồn nước... thì cho vào 211 luôn r khi hđ phân bổ hay cũng cho vào 241 rồi phân bổ ạ?
Các ac có kinh nghiệm làm trong gđ này rồi thì mong cho em chút lời khuyên ạ? Tks

Trước khi có nhà hàng, khách sạn để HĐ kinh doanh DN phải lập DA đầu tư - xây dựng. Trong DA có Dự toán chi phí cho từng Hạng mục C.trình. Trong quá trình thực hiện DA toàn bộ chi phí được HT vào 241 ( Từ chi phí viết, phê duyệt DA ...Thuê Thiết kế, Dự toán ... Thi công XD, mua sắm ... ) Đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng HT sang 211 theo từng hạng mục.
 

Xem nhiều