Kế toán trong công ty xây dựng

Saoduong

Sơ cấp
Mọi người giúp em với ạ! Công ty em có một công trình vào tháng 8/2015 giá trị hợp đồng 500tr nhưng chị kế toán cũ chưa phân bổ lương cũng như chi phí. Giờ em mới lấy hóa đơn cho công trình đó. Em định đưa hợp đồng về năm 2016 nhưng tiền lại về một lần vào tháng 10/2015 là 55tr. Em mới ra trường lại đi làm lần đầu nên không biết nên xử lý như thế nào. Anh chị giúp em với ạ.
 
Mọi người giúp em với ạ! Công ty em có một công trình vào tháng 8/2015 giá trị hợp đồng 500tr nhưng chị kế toán cũ chưa phân bổ lương cũng như chi phí. Giờ em mới lấy hóa đơn cho công trình đó. Em định đưa hợp đồng về năm 2016 nhưng tiền lại về một lần vào tháng 10/2015 là 55tr. Em mới ra trường lại đi làm lần đầu nên không biết nên xử lý như thế nào. Anh chị giúp em với ạ.
Hợp đồng thì vẫn nên giữ năm 2015, còn bắt đầu thi công thì đẩy sang năm 2016
 
Thông thường khi ký hợp đồng, trước khi bắt đầu thi công thì sẽ có thanh toán trước tiền tạm ứng
Vậy em giữ nguyên thời gian hợp đồng là tháng 9/2015, rồi tạm ứng trước 55tr, chuyển thời gian thi công sang năm 2016 được chứ ạ?
 
Thông thường khi ký hợp đồng, trước khi bắt đầu thi công thì sẽ có thanh toán trước tiền tạm ứng
Vậy em để thời gian hợp đồng vẫn là tháng 9/2015, tạm ứng trước 55tr rồi chuyển thời gian thi công sang năm 2016, đươc chứ ạ?
 
Vậy em để thời gian hợp đồng vẫn là tháng 9/2015, tạm ứng trước 55tr rồi chuyển thời gian thi công sang năm 2016, đươc chứ ạ?
Ý kiến của mình là như thế. Chứ không giờ mà đưa chi phí vào năm 2015 thì khác nào phải làm lại bctc từ năm 2015
 
Ý kiến của mình là như thế. Chứ không giờ mà đưa chi phí vào năm 2015 thì khác nào phải làm lại bctc từ năm 2015
À anh ơi! Anh cho em hỏi thêm vấn đề này với ạ
Công ty em làm cả bên tư vấn, thiết kế và giám sát nữa. Chị kế toán trước thường cho lương và chi phí của những hợp đồng thiết kế, giám sát vào tk642, sau đó kết chuyển qua tk911. Không biết làm vậy có ổn không ạ, em thì muốn tập hợp vào tk154 chi tiết cho từng hợp đồng. Nhưng có nhiều hợp đồng từ những năm 2014,2015 mà giờ mới thanh toán, mới xuất hóa đơn. Những hợp đồng đó em phải làm thế nào ạ?
 
@thinhvd Hic mà anh ơi, 55tr đó chị kế toán cũ xuất HĐ rồi, xuất trước ngày tiền về nữa. Em phải hạch toán thế nào đây ạ
 
@thinhvd Hic mà anh ơi, 55tr đó chị kế toán cũ xuất HĐ rồi, xuất trước ngày tiền về nữa. Em phải hạch toán thế nào đây ạ
Đối với những hợp đồng lớn hoặc doanh nghiệp làm về thi công thì việc xuất hóa đơn lần nào thanh toán tiền lần đó là chuyện bình thường. vẫn hạch toán đưa vào doanh thu
 
À anh ơi! Anh cho em hỏi thêm vấn đề này với ạ
Công ty em làm cả bên tư vấn, thiết kế và giám sát nữa. Chị kế toán trước thường cho lương và chi phí của những hợp đồng thiết kế, giám sát vào tk642, sau đó kết chuyển qua tk911. Không biết làm vậy có ổn không ạ, em thì muốn tập hợp vào tk154 chi tiết cho từng hợp đồng. Nhưng có nhiều hợp đồng từ những năm 2014,2015 mà giờ mới thanh toán, mới xuất hóa đơn. Những hợp đồng đó em phải làm thế nào ạ?
Trong tư vấn giám sát, chi phí giá thành chiếm chủ yếu là lương mà lại đưa vào 642 => có vẻ không ổn. Còn hợp đồng thanh toán muộn cũng là bình thường mà bạn. Còn may mà đòi được tiền mà xuất hóa đơn. chứ nhiều doanh nghiệp nghiệm thu mà chả đòi được tiền ấy chứ
 
Vậy em giữ nguyên thời gian hợp đồng là tháng 9/2015, rồi tạm ứng trước 55tr, chuyển thời gian thi công sang năm 2016 được chứ ạ?

Bạn chú ý: Trong XL có Nhật ký thi công, Nghiệm thu KL hoàn thành giai đoạn ... Vì vậy việc tập hợp chi phí phải phù hợp với khối lượng thi công trong từng giai đoạn hay KL ghi nhận trên Nhật ký thi công chứ không phải muốn đưa chi phí vào lúc nào cũng được. Đây là công việc phức tạp nên không phải Kế toán DV, ngoài giờ nào cũng làm được.
 
Back
Top