Kế toán trong công ty xây dựng

  • Thread starter Saoduong
  • Ngày gửi
S

Saoduong

Sơ cấp
29/12/16
19
5
3
32
Mọi người giúp em với ạ! Công ty em có một công trình vào tháng 8/2015 giá trị hợp đồng 500tr nhưng chị kế toán cũ chưa phân bổ lương cũng như chi phí. Giờ em mới lấy hóa đơn cho công trình đó. Em định đưa hợp đồng về năm 2016 nhưng tiền lại về một lần vào tháng 10/2015 là 55tr. Em mới ra trường lại đi làm lần đầu nên không biết nên xử lý như thế nào. Anh chị giúp em với ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

Saoduong

Sơ cấp
29/12/16
19
5
3
32
tức là bạn muốn chuyển cách hạch toán tiền nhận là năm 2016 chứ ko phải là 10/2015 đúng ko?
Giờ em không biết phải xử lý thế nào ạ. Sổ phụ ngân hàng cho thấy tiền về tháng 10/2015 rồi nên làm sao chuyển hạch toán sang năm 2016 được ạ.
 
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
Mọi người giúp em với ạ! Công ty em có một công trình vào tháng 8/2015 giá trị hợp đồng 500tr nhưng chị kế toán cũ chưa phân bổ lương cũng như chi phí. Giờ em mới lấy hóa đơn cho công trình đó. Em định đưa hợp đồng về năm 2016 nhưng tiền lại về một lần vào tháng 10/2015 là 55tr. Em mới ra trường lại đi làm lần đầu nên không biết nên xử lý như thế nào. Anh chị giúp em với ạ.
Hợp đồng thì vẫn nên giữ năm 2015, còn bắt đầu thi công thì đẩy sang năm 2016
 
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
Nhưng tiền về tháng 10/2015, thời gian thi công năm 2016. Như vậy, chưa thi công tiền đã về, có hợp lý không ạ?
Thông thường khi ký hợp đồng, trước khi bắt đầu thi công thì sẽ có thanh toán trước tiền tạm ứng
 
S

Saoduong

Sơ cấp
29/12/16
19
5
3
32
Thông thường khi ký hợp đồng, trước khi bắt đầu thi công thì sẽ có thanh toán trước tiền tạm ứng
Vậy em giữ nguyên thời gian hợp đồng là tháng 9/2015, rồi tạm ứng trước 55tr, chuyển thời gian thi công sang năm 2016 được chứ ạ?
 
S

Saoduong

Sơ cấp
29/12/16
19
5
3
32
Thông thường khi ký hợp đồng, trước khi bắt đầu thi công thì sẽ có thanh toán trước tiền tạm ứng
Vậy em để thời gian hợp đồng vẫn là tháng 9/2015, tạm ứng trước 55tr rồi chuyển thời gian thi công sang năm 2016, đươc chứ ạ?
 
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
Vậy em để thời gian hợp đồng vẫn là tháng 9/2015, tạm ứng trước 55tr rồi chuyển thời gian thi công sang năm 2016, đươc chứ ạ?
Ý kiến của mình là như thế. Chứ không giờ mà đưa chi phí vào năm 2015 thì khác nào phải làm lại bctc từ năm 2015
 
  • Like
Reactions: Saoduong
S

Saoduong

Sơ cấp
29/12/16
19
5
3
32
Ý kiến của mình là như thế. Chứ không giờ mà đưa chi phí vào năm 2015 thì khác nào phải làm lại bctc từ năm 2015
À anh ơi! Anh cho em hỏi thêm vấn đề này với ạ
Công ty em làm cả bên tư vấn, thiết kế và giám sát nữa. Chị kế toán trước thường cho lương và chi phí của những hợp đồng thiết kế, giám sát vào tk642, sau đó kết chuyển qua tk911. Không biết làm vậy có ổn không ạ, em thì muốn tập hợp vào tk154 chi tiết cho từng hợp đồng. Nhưng có nhiều hợp đồng từ những năm 2014,2015 mà giờ mới thanh toán, mới xuất hóa đơn. Những hợp đồng đó em phải làm thế nào ạ?
 
S

Saoduong

Sơ cấp
29/12/16
19
5
3
32
@thinhvd Hic mà anh ơi, 55tr đó chị kế toán cũ xuất HĐ rồi, xuất trước ngày tiền về nữa. Em phải hạch toán thế nào đây ạ
 
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
@thinhvd Hic mà anh ơi, 55tr đó chị kế toán cũ xuất HĐ rồi, xuất trước ngày tiền về nữa. Em phải hạch toán thế nào đây ạ
Đối với những hợp đồng lớn hoặc doanh nghiệp làm về thi công thì việc xuất hóa đơn lần nào thanh toán tiền lần đó là chuyện bình thường. vẫn hạch toán đưa vào doanh thu
 
  • Like
Reactions: Saoduong
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
À anh ơi! Anh cho em hỏi thêm vấn đề này với ạ
Công ty em làm cả bên tư vấn, thiết kế và giám sát nữa. Chị kế toán trước thường cho lương và chi phí của những hợp đồng thiết kế, giám sát vào tk642, sau đó kết chuyển qua tk911. Không biết làm vậy có ổn không ạ, em thì muốn tập hợp vào tk154 chi tiết cho từng hợp đồng. Nhưng có nhiều hợp đồng từ những năm 2014,2015 mà giờ mới thanh toán, mới xuất hóa đơn. Những hợp đồng đó em phải làm thế nào ạ?
Trong tư vấn giám sát, chi phí giá thành chiếm chủ yếu là lương mà lại đưa vào 642 => có vẻ không ổn. Còn hợp đồng thanh toán muộn cũng là bình thường mà bạn. Còn may mà đòi được tiền mà xuất hóa đơn. chứ nhiều doanh nghiệp nghiệm thu mà chả đòi được tiền ấy chứ
 
  • Like
Reactions: Saoduong
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Vậy em giữ nguyên thời gian hợp đồng là tháng 9/2015, rồi tạm ứng trước 55tr, chuyển thời gian thi công sang năm 2016 được chứ ạ?

Bạn chú ý: Trong XL có Nhật ký thi công, Nghiệm thu KL hoàn thành giai đoạn ... Vì vậy việc tập hợp chi phí phải phù hợp với khối lượng thi công trong từng giai đoạn hay KL ghi nhận trên Nhật ký thi công chứ không phải muốn đưa chi phí vào lúc nào cũng được. Đây là công việc phức tạp nên không phải Kế toán DV, ngoài giờ nào cũng làm được.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA