L
linhlan1011
Guest
- 17/1/17
- 5
- 0
- 1
Anh/ chị/ các bạn cho em hỏi ạ. Công ty em là công ty môi giới bảo hiểm và hoạt động của đại lý chuyển nhượng thương hiệu từ Công ty BHNT Prudential. Hàng tháng công ty em sẽ nhận được một khoản thu nhập dựa trên doanh thu hàng tháng và để nhận được khoản thu nhập này bên em cần xuất một hoá đơn cho công ty Prudential ghi nhận khoản thu nhập hỗ trợ hàng tháng. Thu nhập của tháng trước sẽ được trả vào 9- 10 tháng sau vì vậy em thường xuất hoá đơn vào ngày 9 hoặc ngày 10 hàng tháng. Ví dụ thu nhập tháng 8 em xuất hoá đơn vào 10/09. Như vậy khi hạch toán, 10/9 em hạch toán theo hoá đơn và số tiền chuyển khoản qua ngân hàng. Cụ thể:
Nợ 131
Có: 5111
Nếu làm như vậy em thấy doanh thu không hợp lý khi kết chuyển cuối kỳ. Doanh thu tháng trước sẽ nhẩy vào tháng sau. Quý trước nhẩy vào quý sau.
Anh/ Chị/ Các bạn có thể góp ý giúp em cách hạch toán doanh thu chuẩn của tháng nào vào tháng đó không ạ?
Cám ơn anh/chị/ các bạn rất nhiều!
Em là người mới nên có nhiều điều chưa biết. Mong anh/ chị/ các bạn thông cảm ạ.
Nợ 131
Có: 5111
Nếu làm như vậy em thấy doanh thu không hợp lý khi kết chuyển cuối kỳ. Doanh thu tháng trước sẽ nhẩy vào tháng sau. Quý trước nhẩy vào quý sau.
Anh/ Chị/ Các bạn có thể góp ý giúp em cách hạch toán doanh thu chuẩn của tháng nào vào tháng đó không ạ?
Cám ơn anh/chị/ các bạn rất nhiều!
Em là người mới nên có nhiều điều chưa biết. Mong anh/ chị/ các bạn thông cảm ạ.

