Em chào cả nhà ạ!
Cả nhà giúp em với ạ. Em đang làm báo cáo tài chính 2016 ạ, em già soát lại thì phát hiện:Trường hợp của công ty em là đầu tháng 03/2016 công ty em nhập hàng hóa: tổng trị giá các HĐ GTGT đầu vào cùng 1 ngày, cùng 1 đơn vị > 20 triệu đồng => chị kế toán cũ công ty em đã loại 01 HĐ GTGT để tổng trị giá <20 triệu đồng ( đồng nghĩa với việc 01 hàng hóa không được hạch toán). Nhưng cuối tháng 3/2016 công ty em xuất bán tất cả các hàng hóa đi bao gồm cả hàng hóa chị ấy loại ra. Tài khoản 156 không cân ạ! Giờ em nên xử lý như thế nào ạ?!
Em cảm ơn ạ!
Cả nhà giúp em với ạ. Em đang làm báo cáo tài chính 2016 ạ, em già soát lại thì phát hiện:Trường hợp của công ty em là đầu tháng 03/2016 công ty em nhập hàng hóa: tổng trị giá các HĐ GTGT đầu vào cùng 1 ngày, cùng 1 đơn vị > 20 triệu đồng => chị kế toán cũ công ty em đã loại 01 HĐ GTGT để tổng trị giá <20 triệu đồng ( đồng nghĩa với việc 01 hàng hóa không được hạch toán). Nhưng cuối tháng 3/2016 công ty em xuất bán tất cả các hàng hóa đi bao gồm cả hàng hóa chị ấy loại ra. Tài khoản 156 không cân ạ! Giờ em nên xử lý như thế nào ạ?!
Em cảm ơn ạ!