T
Cả nhà ơi em đang đau đầu với sếp cả tuần nay, mong cả nhà tư vấn giúp em với ạ:
Cty em là cty 100% vốn nước ngoài, vốn đã góp đủ từ tháng 4 năm 2016. Đến tháng 5/2016 lại chuyển tiền về thêm, em hợp thức bằng cách ký hợp đồng dịch vụ lắp đặt máy cho khách hàng (khách hàng tại Việt Nam mua máy từ cty mẹ và cty em đi lắp đặt) nên em xuất hóa đơn 10% cho khoản tiền nhận về. Giờ báo cáo với sếp bên cty mẹ, sếp làm ầm ĩ lên tại sao phải chịu 10% đó, sếp bảo em tìm mọi cách để hợp thức khoản tiền này mà không phải trả 10% tiền thuế. Theo suy luận của sếp là khi khách hàng mua máy trong giá mua đã có phí dịch vụ lắp đặt và đã trả 10% thuế VAT nhập khẩu rồi, giờ cty mẹ chỉ trả thay cho khách hàng tiền phí dịch vụ đó thôi nên ko phải trả thêm 10% VAT nữa, ko biết như vậy có đúng ko và căn cứ theo quy định nào??? Mọi người ai đã gặp trường hợp này hay có cách gì hướng dẫn giúp em với ạ, tuần sau sếp qua đây rồi mà vẫn ko có cách nào thì chắc em phải lên đường thôi.
Cảm ơn cả nhà trước ạ.
Cty em là cty 100% vốn nước ngoài, vốn đã góp đủ từ tháng 4 năm 2016. Đến tháng 5/2016 lại chuyển tiền về thêm, em hợp thức bằng cách ký hợp đồng dịch vụ lắp đặt máy cho khách hàng (khách hàng tại Việt Nam mua máy từ cty mẹ và cty em đi lắp đặt) nên em xuất hóa đơn 10% cho khoản tiền nhận về. Giờ báo cáo với sếp bên cty mẹ, sếp làm ầm ĩ lên tại sao phải chịu 10% đó, sếp bảo em tìm mọi cách để hợp thức khoản tiền này mà không phải trả 10% tiền thuế. Theo suy luận của sếp là khi khách hàng mua máy trong giá mua đã có phí dịch vụ lắp đặt và đã trả 10% thuế VAT nhập khẩu rồi, giờ cty mẹ chỉ trả thay cho khách hàng tiền phí dịch vụ đó thôi nên ko phải trả thêm 10% VAT nữa, ko biết như vậy có đúng ko và căn cứ theo quy định nào??? Mọi người ai đã gặp trường hợp này hay có cách gì hướng dẫn giúp em với ạ, tuần sau sếp qua đây rồi mà vẫn ko có cách nào thì chắc em phải lên đường thôi.
Cảm ơn cả nhà trước ạ.
Sửa lần cuối:

