T
Giờ em làm kê khai bổ sung thuế GTGT quý 1+2 năm 2016 ( điều chỉnh giảm thuế VAT do có 1 số hóa đơn mua vào của DN ngừng hoạt động) thì số thuế VAT bị giảm đó thể hiện ở chỉ tiêu 38 trên tờ khai GTGT quý 1/2017 này đúng ko ạ?
Khi làm BCTC năm 2016, thì số dư TK 133 vẫn là số dư trên TK VAT quý 4/2016 đúng ko ạ?
Khi làm BCTC năm 2016, thì số dư TK 133 vẫn là số dư trên TK VAT quý 4/2016 đúng ko ạ?

