G
Chào mọi người.
Mình đang có 2 vấn đề thắc mắc mà chưa biết giải quyết như thế nào, mong mọi người giúp đỡ:
1. Công ty mình có sản xuất, chi phí phát sinh nhiều tháng, nhưng khi sản xuất mình không ra được thành phẩm. Bên mình không sản xuất sản phẩm ấy nữa. Vậy các chi phí mình phải xử lý như thế nào? Nếu chi phí đó rất lớn mình có được đưa vào 242 để phân bổ dần không?
2. Công ty mình có gia công cho khách hàng, nhưng không phải tháng nào cũng có việc. Có những tháng không sản xuất, các tháng đó chi phí phân bổ công cụ hoặc khấu hao tài sản cố định vẫn được trích thì mình phải xử lý như thế nào? Mình sẽ đưa các chi phí đó sang 632 hay 811?
Mình cám ơn.
Mình đang có 2 vấn đề thắc mắc mà chưa biết giải quyết như thế nào, mong mọi người giúp đỡ:
1. Công ty mình có sản xuất, chi phí phát sinh nhiều tháng, nhưng khi sản xuất mình không ra được thành phẩm. Bên mình không sản xuất sản phẩm ấy nữa. Vậy các chi phí mình phải xử lý như thế nào? Nếu chi phí đó rất lớn mình có được đưa vào 242 để phân bổ dần không?
2. Công ty mình có gia công cho khách hàng, nhưng không phải tháng nào cũng có việc. Có những tháng không sản xuất, các tháng đó chi phí phân bổ công cụ hoặc khấu hao tài sản cố định vẫn được trích thì mình phải xử lý như thế nào? Mình sẽ đưa các chi phí đó sang 632 hay 811?
Mình cám ơn.