Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  • Thread starter Hoalan81
  • Ngày gửi
H

Hoalan81

Thành viên thân thiết
10/10/06
71
0
6
Thanh hoa
#1
Nguyên văn bởi phong2v
Phần lỗ lãi tỷ giá trong kỳ bạn hạch toán vào TK 635 và 515 còn TK 413 chỉ đến cuối kỳ đánh giá lại các ngoại tệ mới hạch toán vào TK này.
thế nên trường hợp của bạn hạch toán
N311: Tỷ giá khi vay
N635: Phần chênh lệch
C112: tỷ giá khi thanh toán hoản vay

Bác Phong ơi cho Hoa hỏi thêm được không?
Hoa thực sự chưa hiểu việc đánh giá lại các khoản ngoại tệ như thế nào? Trong kỳ Tk 413 không có phát sinh và cũng không có số dư a? khoản chênh lệch TK 635 lại kết chuyển vào TK 911. Sau đó đánh giá lại TK 413 lại kết chuyển sang TK 635 nghĩa là sao nhỉ?
Đến tháng sau Hoa làm bảng cân đối tài khoản, số dư cuối kỳ sao không cân đúng khoản chênh lệch đó thế nhỉ? trong khi đó Số dư DK và số phát sinh đều cân? Giúp Hoa với. Cảm ơn rất nhiều!
 
H

huyennguyen1507

Thành viên thân thiết
28/10/04
132
6
18
hanoi
#2
Nguyên văn bởi phong2v
Phần lỗ lãi tỷ giá trong kỳ bạn hạch toán vào TK 635 và 515 còn TK 413 chỉ đến cuối kỳ đánh giá lại các ngoại tệ mới hạch toán vào TK này.
thế nên trường hợp của bạn hạch toán
N311: Tỷ giá khi vay
N635: Phần chênh lệch
C112: tỷ giá khi thanh toán hoản vay

Bác Phong ơi cho Hoa hỏi thêm được không?
Hoa thực sự chưa hiểu việc đánh giá lại các khoản ngoại tệ như thế nào? Trong kỳ Tk 413 không có phát sinh và cũng không có số dư a? khoản chênh lệch TK 635 lại kết chuyển vào TK 911. Sau đó đánh giá lại TK 413 lại kết chuyển sang TK 635 nghĩa là sao nhỉ?
Đến tháng sau Hoa làm bảng cân đối tài khoản, số dư cuối kỳ sao không cân đúng khoản chênh lệch đó thế nhỉ? trong khi đó Số dư DK và số phát sinh đều cân? Giúp Hoa với. Cảm ơn rất nhiều!
Hoalan thân mến!
Khi đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính, phần chênh lệch sẽ cho vào TK 413, sau đó mới kết chuyển vào TK 635, và cuối cùng mới kết chuyển từ 635 vào TK 911. Bạn làm như bạn đã mô tả là ngược rồi đấy!
Mình xin giải thich thêm: Theo CM kế toán số 10 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái, thì nếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chưa đi vào sản xuất kinh doanh,thì khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế sẽ hạch toán vào TK 413 (chứ không phải 635 đâu nhé!), sau khi đã hoàn tất giai đoạn xây dựng cơ bản, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, thì tùy theo các điều kiện để vốn hoá, mà khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái sẽ được ghi nhận vào nguyên giá tài sản cố định, hoặc kết chuyển vào TK 635!
Thân!
 
H

Hoalan81

Thành viên thân thiết
10/10/06
71
0
6
Thanh hoa
#3
Hoalan thân mến!
Khi đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính, phần chênh lệch sẽ cho vào TK 413, sau đó mới kết chuyển vào TK 635, và cuối cùng mới kết chuyển từ 635 vào TK 911. Bạn làm như bạn đã mô tả là ngược rồi đấy!
Mình xin giải thich thêm: Theo CM kế toán số 10 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái, thì nếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chưa đi vào sản xuất kinh doanh,thì khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế sẽ hạch toán vào TK 413 (chứ không phải 635 đâu nhé!), sau khi đã hoàn tất giai đoạn xây dựng cơ bản, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, thì tùy theo các điều kiện để vốn hoá, mà khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái sẽ được ghi nhận vào nguyên giá tài sản cố định, hoặc kết chuyển vào TK 635!
Thân!
Cảm ơn bạn rất nhiều. Tuy nhiên theo QĐ số 48/2006 thì trường hợp của Cty Hoalan là:
Nợ TK311 (Tỷ giá ghi sổ ktoán)
Nợ TK 635 (CL lỗ tỷ giá hối đoái)
có TK 11222 (Tỷ giá ghi sổ ktoán)
Cuối năm đánh giá lại k/c
Nợ TK 635
Có TK 413
Hoalan chỉ thắc mắc việc đánh giá lại khoản chênh lệch cuối năm tài chính là như thế nào để k/c từ TK 413 sang TK 635? Cụ thể và chi tiết hơn huyennguyen a?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,082
1,393
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#4
Cảm ơn bạn rất nhiều. Tuy nhiên theo QĐ số 48/2006 thì trường hợp của Cty Hoalan là:
Nợ TK311 (Tỷ giá ghi sổ ktoán)
Nợ TK 635 (CL lỗ tỷ giá hối đoái)
có TK 11222 (Tỷ giá ghi sổ ktoán)
Cuối năm đánh giá lại k/c
Nợ TK 635
Có TK 413
Hoalan chỉ thắc mắc việc đánh giá lại khoản chênh lệch cuối năm tài chính là như thế nào để k/c từ TK 413 sang TK 635? Cụ thể và chi tiết hơn huyennguyen a?
Khi trả vay ghi N311 theo tỷ giá ghi sổ khoản vay, C1122 theo tỷ giá ghi sổ khoản TGNH. Chênh lệch ghi N635 hoặc C515.
Cuối kỳ sau khi đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ, TK 413 được bù trừ giữa số PS Nợ và Có để k/c sang TK 635 hoặc 515.
Ví dụ:
SPS nợ 413 là 100, SPS Có là 150 => bù trừ còn dư có TK 413 là 50 =>
N413/C515: 50.
SPS nợ 413 là 100, SPS có 413 là 80 => dư nợ 413 là 20 =>
N635/C413: 20.
 
H

huyennguyen1507

Thành viên thân thiết
28/10/04
132
6
18
hanoi
#5
Cảm ơn bạn rất nhiều. Tuy nhiên theo QĐ số 48/2006 thì trường hợp của Cty Hoalan là:
Nợ TK311 (Tỷ giá ghi sổ ktoán)
Nợ TK 635 (CL lỗ tỷ giá hối đoái)
có TK 11222 (Tỷ giá ghi sổ ktoán)
Cuối năm đánh giá lại k/c
Nợ TK 635
Có TK 413
Hoalan chỉ thắc mắc việc đánh giá lại khoản chênh lệch cuối năm tài chính là như thế nào để k/c từ TK 413 sang TK 635? Cụ thể và chi tiết hơn huyennguyen a?
Hoalan81 thân mến! Mình có 1 ví dụ như thế này nhé!
Giả sử, cuối năm tài chính, bạn chỉ có 1 khoản mục có gốc ngoại tệ, vay ngắn hạn chẳng hạn. Và tỷ giá ghi sổ của khoản vay đó đang là 15900
Tại thời điểm cuối năm tài chính, tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 16000.
Mình sẽ đánh giá như sau:
Nợ TK 311
Có TK 413 (phần chênh lệch tỷ giá)
Vì thực tế, tại thời điểm cuối năm tài chính, khoản mục vay ngắn hạn quy ra Việt Nam đồng sẽ bị tăng lên (do tỷ giá tăng).
Từ số liệu này, bạn có thể kết chuyển từ 413 sang 635.
Tuy nhiên, đây là phần chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện nên đây không phải là khoản chi phí hay thu nhập khi tính thu nhập chịu thuế đâu.
Mình chỉ biết giải thích như thế thôi, có gì không hiểu thì Reply lại cho mình nhé!
 
N

NganHuynh

Thành viên sơ cấp
10/1/06
38
0
6
33
Thi xa soc trang
#6
Bạn Huyennguyen1507 ơi cho Ngân hỏi về Tỷ giá hạch toán 1 số NV này với nha:
Công Ty Ngân là CTy Thương Mại, hạch toán chênh lệch tỷ giá theo phương pháp: TỶ GIÁ HẠCH TOÁN (15,000)
1/. ngày 18-1,lập hợp đồng mua 500,000USD của NH chuyển vào TK USD.trong ngày DN lập UNC yêu cầu NH chuyển cho 2 nhà thầu Vina-shute 180,000USD phục vụ thi công san lấp mặt bằng và cơ sở hạ tầng. TGTT:15200. Trong ngày DN lập UNC yêu cầu NH chuyển tiền cho nhà thầu Vina-Kyoshi 200,000USD để cung ứng thiết bị và vật tư xây dựng(CÔNG NỢ CÁC NHÀ THẦU ĐƯỢC THEO DÕI TRÊN TK 3388)
2/. Ngày19-1,DN nhận được GBN của NH v/v chuyển tiền cho 2 nhà thầu. TGTT:15,210
3/. Ngày 21-1 nhận được hóa đơn của nhà thầu Vina-shute kê tổng CP san lấp mặt bằng và cơ sở hạ tầng là 182,000USD, VAT10%. TGTT:15,220. DN lập UNC yêu cầu NH thanh toán khoản còn lại từ TK USD của DN.NH đã gửi GBN
4/. Ngày 23-1,nhà thầu Vina-Kyoshi cung ứng đợt 1 lô hàng trị giá 100,000USD.toàn bộ lô hàng là cấu kiện lắp sẵn đã được chuyển thẳng đến công trình xây dựng. TGTT:15,240.
Bạn huyennguyen giúp Ngân với,Cám ơn nhiều!
 
N

NganHuynh

Thành viên sơ cấp
10/1/06
38
0
6
33
Thi xa soc trang
#7
ah Bạn Huyennguyen ơi mình có định khoản thử bạn xem dùm mình hạch toán công nợ và chênh lệch tỷ giá có đúng không nhé
1/. a> Nợ 1122: 7.500.000.000(500,000USD*15,000)
Nợ 635: 100.000.000(500,000USD*200)
Có 1121: 7.600.000.000(500,000USD*15,200)
b> Nợ 007:500.000USD

2/. Ngày 19-1 nhận được GBN
Nợ 3388(Vina-shute): 2.737.800.000 (180.000USD*15.210)
Nợ 3388(Vina-Kyoshi):3.042.000.000 (200.000USD*15.210)
Có 1122: 5.700.000.000(380.000USD*15.000)
Có 515: 79.800.000(380.000USD*210)

3/. a> số tiền phải trả thêm cho nhà thầu Vina-shute
Nợ 241: 307.848.000(182.000USD+18.200USD-180.000USD)*15.240
Có 3388: 307.848.000
b> NH gửi GBN
Nợ 3388: 307.848.000 (20200*15.240)
Có 1122: 303.000.000(20200*15.000)
Có 515: 4.848.000(20200*240)

4/. ngày 23-1,nhà thầu Vina-Kyoshi cung ứng đợt 1 lô hàng
Nợ 241: 1.542.000.000 (100.000USD*15.240)
Có 3388: 1.542.000.000
Ngân sắp bị tẩu quả vì mấy cái tỷ giá rồi huhuhu........help...help.......
Thanks!
 
H

huyennguyen1507

Thành viên thân thiết
28/10/04
132
6
18
hanoi
#8
Bạn Ngân thân mến! mấy ngày vừa rồi mình đi công tác nên không vào webketoan được
Mình quen hạch toán chênh lệch tỷ giá theo tỷ giá thực tế, còn tỷ giá hạch toán thì để mình nghiên cứu lại thêm 1 chút nữa đã nhé!
Mình sẽ Reply cho bạn trong thời gian sớm nhất!
 
S

songviet

Thành viên sơ cấp
2/1/06
145
0
0
Hai phong
#9
ah Bạn Huyennguyen ơi mình có định khoản thử bạn xem dùm mình hạch toán công nợ và chênh lệch tỷ giá có đúng không nhé
1/. a> Nợ 1122: 7.500.000.000(500,000USD*15,000)
Nợ 635: 100.000.000(500,000USD*200)
Có 1121: 7.600.000.000(500,000USD*15,200)
b> Nợ 007:500.000USD

2/. Ngày 19-1 nhận được GBN
Nợ 3388(Vina-shute): 2.737.800.000 (180.000USD*15.210)
Nợ 3388(Vina-Kyoshi):3.042.000.000 (200.000USD*15.210)
Có 1122: 5.700.000.000(380.000USD*15.000)
Có 515: 79.800.000(380.000USD*210)

3/. a> số tiền phải trả thêm cho nhà thầu Vina-shute
Nợ 241: 307.848.000(182.000USD+18.200USD-180.000USD)*15.240
Có 3388: 307.848.000
b> NH gửi GBN
Nợ 3388: 307.848.000 (20200*15.240)
Có 1122: 303.000.000(20200*15.000)
Có 515: 4.848.000(20200*240)

4/. ngày 23-1,nhà thầu Vina-Kyoshi cung ứng đợt 1 lô hàng
Nợ 241: 1.542.000.000 (100.000USD*15.240)
Có 3388: 1.542.000.000
Ngân sắp bị tẩu quả vì mấy cái tỷ giá rồi huhuhu........help...help.......
Thanks!
Xem lại phát sinh thứ 3 nào:
3/. Ngày 21-1 nhận được hóa đơn của nhà thầu Vina-shute kê tổng CP san lấp mặt bằng và cơ sở hạ tầng là 182,000USD, VAT10%. TGTT:15,220. DN lập UNC yêu cầu NH thanh toán khoản còn lại từ TK USD của DN.NH đã gửi GBN
TGTT là 15,220 cơ mà.
 
Sửa lần cuối:
T

trantieuthanh

Thành viên sơ cấp
#10
cty e co han muc tin dung la 3.500.000.000
Ben e nhap lo hang tri gia 94.500 USD
Ngan hang giai ngan cho ben em bang USD va ho lay ty gia quy doi la 21.500 (21.500x 94.500= 2.031.750.000)
Han muc con lai : 3.500.000.000- 2.031.750.000 = 1.468.250.000
To khai ve ty gia tren to khai : 20.630, Ty gia ngay ngan hang thanh toan : 20.650
Vay em hach toan nhu the nao la dung la hop ly:
Cach 1:
No 152: 94.500x 20.630=1.949.535.000
No 635:1.890.000
No 1122: 94.500x 20.650= 1.951.425.000
Cach 2:
No 152: 94.500x 20.630 = 1.949.535.000
No 635:82.215.000
No 1122: 94.500x 21.500= 2.031.750.000
Em lam cach 2 thi so ben Thue ko chap nhan
Mong Anh Chi huong dan
 

Thành viên trực tuyến

  • lepvanthanh33

Xem nhiều