T
tramiqn
Sơ cấp
- 18/6/16
- 32
- 5
- 8
- 30
Mọi người xem xét trường hợp Công ty mình với.
Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực truyền hình số vệ tinh. Hóa đơn đầu vào có các HĐ chiết khấu thương mại. Sau khi nhận được hóa đơn này mình xuất chiết khấu lại cho các đại lý bán lẻ.
Vậy khi kê khai thuế thì HĐ đầu vào mình khai âm, HĐ đầu ra mình cũng khai âm luôn đúng không?
Và một vấn đề nữa là các khoản CK TM có HĐ vào năm 2017 những chiết khấu cho năm 2016 thì mình có bắt buộc phải đưa vào thu nhập năm 2016 không? Do mình không biết có phát sinh các khoản CK này nên khi làm BCTC mình không đưa vào, giờ có cần đưa vào rồi điều chỉnh BCTC không mọi người?
Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực truyền hình số vệ tinh. Hóa đơn đầu vào có các HĐ chiết khấu thương mại. Sau khi nhận được hóa đơn này mình xuất chiết khấu lại cho các đại lý bán lẻ.
Vậy khi kê khai thuế thì HĐ đầu vào mình khai âm, HĐ đầu ra mình cũng khai âm luôn đúng không?
Và một vấn đề nữa là các khoản CK TM có HĐ vào năm 2017 những chiết khấu cho năm 2016 thì mình có bắt buộc phải đưa vào thu nhập năm 2016 không? Do mình không biết có phát sinh các khoản CK này nên khi làm BCTC mình không đưa vào, giờ có cần đưa vào rồi điều chỉnh BCTC không mọi người?