nộp sai mã tiểu mục thuế môn bài

Mọi người ơi, bên em mới nộp thuế môn bài năm 2017 nhưng bị sai tiểu mục nhưng đã làm công văn c1-11/NS để điều chỉnh lại mã tiểu mục và nộp cho bên thuế ngay trong tháng 1. nhưng đến tháng này bên thuế lại gửi thông báo chưa nộp thuế môn bài . Mọi người có cách nào không thì giúp em với ạ :(((
 
Bạn gọi điện nói vs CQT như vậy.
Họ ko nghe thì kệ họ.
Giờ sai mấy cái đấy họ phải tự đc cho mình.
 
Bạn lên cơ quan thuế hỏi cán bộ quản lý đó. Hoặc viết công văn hỏi đồng thời in kèm tờ nộp tiền thuế và thông báo bên thuế nộp chung với công văn để họ có hướng dẫn chính thức.
 
Bạn lên cơ quan thuế hỏi cán bộ quản lý đó. Hoặc viết công văn hỏi đồng thời in kèm tờ nộp tiền thuế và thông báo bên thuế nộp chung với công văn để họ có hướng dẫn chính thức.
Chị ơi, chị có mẫu công văn thì có thể share cho em 1 bản dc k0 ạ? Mấy lần em hỏi quản lý thuế nhưng nói chung chung , hồi trước ông bảo em làm mẫu C1-11/NS để điều chỉnh đấy ạ :((
 
Bạn gọi điện nói vs CQT như vậy.
Họ ko nghe thì kệ họ.
Giờ sai mấy cái đấy họ phải tự đc cho mình.
Họ phải tự đc cho mình? anh có nhầm lẫn? lỗi sai là ở mình chớ đâu phải cơ quan thuế?
Theo em trước tiên chị nên in cái công văn chị đã điều chỉnh, sau đó đến gặp chị quản lý thuế trình bày sự việc để họ điều chỉnh cho mình.
 
Họ phải tự đc cho mình? anh có nhầm lẫn? lỗi sai là ở mình chớ đâu phải cơ quan thuế?
Theo em trước tiên chị nên in cái công văn chị đã điều chỉnh, sau đó đến gặp chị quản lý thuế trình bày sự việc để họ điều chỉnh cho mình.
Cơ mà em làm công văn điều chỉnh C1-11/NS gửi từ tháng 1 cơ. Đến hết tháng 4 vừa rồi ms thấy bên thuế gửi thông báo về :(((
 
Họ phải tự đc cho mình? anh có nhầm lẫn? lỗi sai là ở mình chớ đâu phải cơ quan thuế?
Theo em trước tiên chị nên in cái công văn chị đã điều chỉnh, sau đó đến gặp chị quản lý thuế trình bày sự việc để họ điều chỉnh cho mình.
Cái này trc có nói mãi rồi. Việc nộp thuế là của DN. DN chuyển lệnh ra NH, NVNH sẽ tự điền khoản mục các thứ linh tinh. Giờ chuyển sang thuế điện tử. Lại thành ra tự nộp. GTGT diễn giải thành TNDN là bt. Bên thuế phải tự bù trừ hoặc sửa lỗi. Nếu thắc mắc phải liên hệ vs DN.
 
Cái này trc có nói mãi rồi. Việc nộp thuế là của DN. DN chuyển lệnh ra NH, NVNH sẽ tự điền khoản mục các thứ linh tinh. Giờ chuyển sang thuế điện tử. Lại thành ra tự nộp. GTGT diễn giải thành TNDN là bt. Bên thuế phải tự bù trừ hoặc sửa lỗi. Nếu thắc mắc phải liên hệ vs DN.
???? Hình như anh càng nói càng thấy nhầm lẫn :D
 
Back
Top