Đưa TS vào sử dụng

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi nguyen-thanhvl, 18 Tháng năm 2007.

3,231 lượt xem

  1. nguyen-thanhvl

    nguyen-thanhvl Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    phung hiep
    Chào diễn đàn, các anh chị cho mình hỏi nhé: trươc khi đưa TSCD vào sử dụng mình cần làm những thủ tục gì?. cám ơn
     
    #1
  2. Vu T Thanh Men

    Vu T Thanh Men Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM-TB
    Trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng anh (chị) phải làm bảng đăng ký trích KHTSCĐ với cơ quan thuế ( cái này có mẫu sẵn anh ạ).
     
    #2
  3. Dongst2006

    Dongst2006 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp Ho Chi Minh
    Cho mình bổ sung chút nha:
    Làm bảng đăng ký Phương pháp trích khấu hao cho TSCĐ, còn lựa chọn PP nào tùy theo DN mình
     
    #3
  4. meochip

    meochip Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    NINH BÌNH
    thời điểm

    cho em hoi thêm cho ro hơn. nếu em đưa tài sản vào sử dụng ngày 2/5/2007 thì em phải đăng ký phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế chậm nhất vào ngày bao nhiêu, thủ tục đăng ký như thế nào, hay chỉ cần lập bảng đăng ký trích khấu hao và đóng dấu của cơ quan mình thôi ạ. thế còn biên bản giao nhận TSCĐ thì sao, mình cần lập ko các bác.nhờ các bác chỉ giáo, em cảm ơn nhiều
     
    #4
  5. thanhsonqn

    thanhsonqn Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Đăng ký phương pháp trích khấu hao chỉ cần một lần đầu thôi bạn ah. Còn Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng rất cần thiết. Nó là cơ sở để xác định ngày bắt đầu tính khấu hao.
     
    #5
  6. oanhstm

    oanhstm Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    bạn có thể tải cho mình bảng tính khấu hao để nộp cho cơ quan nhà nước không cảm ơn nhiều
     
    #6
  7. NTAC

    NTAC Guest

    Bạn hãy tham khảo quyết định 206/2003 ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nhé. Nội dung quyết định này cũng đã đúng với ý bạn muồn tìm hiểu
     
    #7
  8. thunhi

    thunhi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    tài sản cố đinh dược tính như thế nào?

    Anh chi giúp em với:
    Cty em mua 1 xe chở dầu với giá mua là 90tr
    TH1 : khi mua về đóng thuế trước bạ (với giá trị 90tr) rồi mới sửa chữa chi phí là 350tr.
    TH2 : mua TS trên sau đó sửa chữa hết 350tr rồi mới đóng thuế trước bạ ( vối giá trị 90tr+350tr).
    Như vậy thì theo TH1 350tr đó có được cộng với 90tr ( tổng cộng 440tr)
    Còn theo TH2 thì có hợp lệ không?
    Hàng tháng có cần lập bảng trích khấu hao để nộp lên thuế không?
    Anh chị có cách nào chỉ em với, cám ơn rất nhiều
     
    #8
  9. ngocluyen12

    ngocluyen12 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    - Theo mình thì trường hợp 1 hợp lệ và có lợi cho DN bạn hơn bởi vì giá để tính thuế trước bạ là giá thực tế mua theo giá thị trường.
    - Với TH1 đó nếu bạn muốn cộng thêm 350tr vào nguyên giá tiền sửa chữađó thì bạn phải căn cứvào việc sửa chữa đó có đủ điều kiện để tăng nguyêngiá hay ko? VD: Thay đổi bộ phận, cải tiến bộ phận, trang bị thêm ... cho TSCĐ

    TH2 thì có vẻ ko đc hợp lý cho lắm. Vì theo quy định, nguyên giá TSCĐ mua sắm ko có phần chi phí sửa chữa, hơn nữa giá tính lệ phí trước bạ cũng thế (giá bán nếu đc xác định đúng theo giá thị trường ko thì theo khung giá của nhà nước quy định).
    Sau này tài sản của mình rồi, mình đem đi nâng cấp, thay thế bộ phận, ... thì có thể tăng nguyên giá
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2007
    #9
  10. thuymus

    thuymus Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thường Tín - HN
    CHọn tai khoản chi phi nao thì hợp lý

    Mọi người cho em hỏi, hiện tại thì tài khoản 623 và 627,622 có dùng nữa không ạ. Cty em là công ty chuyên san lấp mặt bằng. khi sửa chữa máy móc thiết bị giá trị <500N thì thanh toán em hạch toán như sau có đúng không.
    nợ 6238:Chi phí khác( sửa chữa máy...)
    Có 1111: tổng chi phí phải trả
    Xin mọi người chỉ giáo:wall:
     
    #10
  11. thunhi

    thunhi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Em hiểu rồi, cám ơn chị trất nhiều
     
    #11
  12. ngocluyen12

    ngocluyen12 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    - Nếu doanh nghiệp bạn là DNNVV thì bạn áp dụng theo QĐ48. Còn doanh nghiệp lớn thì bạn áp dụng QĐ15 như trước.
    - Theo QĐ48 thì chi phí sửa chữa máy (nhỏ và thường xuyên) bạn hạch toán vào 154 thay vì TK623
     
    #12

Chia sẻ trang này