Thời điểm xác nhận giá vốn?

  • Thread starter Toi La Toi( Hải)
  • Ngày gửi
T

Toi La Toi( Hải)

Guest
16/1/15
4
0
1
35
ACE ơi cho em hỏi 1 chút ak!
Em làm bên công ty thương phẩm bê tông tươi!
bắt đầu hoạt động t10 năm 2016. BCTC năm 2016 chỉ có chi phí khác phục vụ doanh nghiệp và xác định KQSX KD lỗ tới 110 triệu. nhưng tới 2017 doanh nghiệp với bắt đầu có đầu vào của các NVL chính: đá, cát , xi măng cùng các chi phí khác phục vụ trậm trọn và quản lý doanh nghiệp. và bắt đầu có ghi nhận doanh thu. từ 18/1/17. nhưng tháng 2 ko có DT( nhưng vẫn phát sinh các chi phía khác) tháng 3 lại phát sinh ghi nhận DT
Vậy ace cho em hỏi em ghi nhận doanh thu mà chưa ghi nhận giá vốn thương phẩm bê tông ngay có đúng ko ak.
Vì em phải phân bổ NVL chính , phụ và các khoản chi phí khác để tính ra giá thành thương phẩm.
Mà bên em tháng có xuất HĐ xuất bán thương phẩm tháng ko, vậy em lên tính giá thành thương phẩm theo cả kỳ kế toán hay theo từng tháng , quý. ( vì tháng ko xuất HĐ bán hàng nhưng vẫn có phát sinh liên quan )
Tất cả các chi phí NVL chính phụ và các chi phí khác như: quản lý( lương quản lý trậm trộn) và chi phí chung( dầu, các sửa chữa khác...) = lương nhân công em định khoản như sau ak
Nợ TK 154
Có 152( NVL chính, phụ):
Có TK 334( lương quản ý trạm trộn= lương nhân công)
Có 111,331,112: Các chi phí chung khác chi tiền mặt hoạc nợ khách hàng
Tới khi kết chuyển giaá ốn thương phẩm
Nợ 632: giá vốn thương phâm( theo định mức các chi phí /m3 x SL xuất bán thực theo HĐ xuất)
Có TK 154:Tập hợp chi phí thương phẩm (theo định mức các chi phí đã ghi nhận TK154 như trên/ m3 x SL xuất bán thực theo HĐ xuât bán) Xác định thời điểm nào hợp lý nhấ ak!

Em mới bước vào làm bên thương phẩm, ngù ngờ, mông lung quá đi ak. cả nhà cho em ý kiến với ak
Em xin chân thành cám ơn nhìu ak
Mọi ý kiến giúp đỡ xin được gửi về gmail: Nguyenhai0974536848@gamil.com
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Toi La Toi( Hải)

Guest
16/1/15
4
0
1
35
ACE ơi cho em hỏi 1 chút ak!
Em làm bên công ty thương phẩm bê tông tươi!
bắt đầu hoạt động t10 năm 2016. BCTC năm 2016 chỉ có chi phí khác phục vụ doanh nghiệp và xác định KQSX KD lỗ tới 110 triệu. nhưng tới 2017 doanh nghiệp với bắt đầu có đầu vào của các NVL chính: đá, cát , xi măng cùng các chi phí khác phục vụ trậm trọn và quản lý doanh nghiệp. và bắt đầu có ghi nhận doanh thu. từ 18/1/17. nhưng tháng 2 ko có DT( nhưng vẫn phát sinh các chi phía khác) tháng 3 lại phát sinh ghi nhận DT
Vậy ace cho em hỏi em ghi nhận doanh thu mà chưa ghi nhận giá vốn thương phẩm bê tông ngay có đúng ko ak.
Vì em phải phân bổ NVL chính , phụ và các khoản chi phí khác để tính ra giá thành thương phẩm.
Mà bên em tháng có xuất HĐ xuất bán thương phẩm tháng ko, vậy em lên tính giá thành thương phẩm theo cả kỳ kế toán hay theo từng tháng , quý. ( vì tháng ko xuất HĐ bán hàng nhưng vẫn có phát sinh liên quan )
Tất cả các chi phí NVL chính phụ và các chi phí khác như: quản lý( lương quản lý trậm trộn) và chi phí chung( dầu, các sửa chữa khác...) = lương nhân công em định khoản như sau ak
Nợ TK 154
Có 152( NVL chính, phụ):
Có TK 334( lương quản ý trạm trộn= lương nhân công)
Có 111,331,112: Các chi phí chung khác chi tiền mặt hoạc nợ khách hàng
Tới khi kết chuyển giaá ốn thương phẩm
Nợ 632: giá vốn thương phâm( theo định mức các chi phí /m3 x SL xuất bán thực theo HĐ xuất)
Có TK 154:Tập hợp chi phí thương phẩm (theo định mức các chi phí đã ghi nhận TK154 như trên/ m3 x SL xuất bán thực theo HĐ xuât bán) Xác định thời điểm nào hợp lý nhấ ak!

Em mới bước vào làm bên thương phẩm, ngù ngờ, mông lung quá đi ak. cả nhà cho em ý kiến với ak
Em xin chân thành cám ơn nhìu ak
Mọi ý kiến giúp đỡ xin được gửi về gmail: Nguyenhai0974536848@gamil.com
 
T

Toi La Toi( Hải)

Guest
16/1/15
4
0
1
35
Ai giúp em với ak!
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bạn ghi giá vốn theo giá thành định mức OK. Cuối kỳ điều chỉnh số chênh lệch.
 

Xem nhiều