Hạch toán chi phí liên quan đến dự án nhưng chưa chắc ký hợp đồng.

  • Thread starter tieuthu_007
  • Ngày gửi
tieuthu_007

tieuthu_007

Cao cấp
10/8/06
523
128
43
Tp.HCM
Khách hàng muốn cty mình thực hiện 1 công trình. Hiện vẫn chưa ký hợp đồng. Khách hàng muốn cty đưa bản vẽ họ xem trước, nếu đồng ý mới ký hợp đồng. Như vậy chi phí trong thời gian thực hiện bản vẽ như: chi phí kỹ sư thiết kế, chi phí đi lại thảo luận với khách hàng và các chi phí liên quan khác thì nên hạch toán như thế nào ạ? Vì lúc này vẫn chưa ký hợp đồng, cũng không biết chắc họ có đồng ý thực hiện hay không. Nhờ các bạn tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
70
Khách hàng muốn cty mình thực hiện 1 công trình. Hiện vẫn chưa ký hợp đồng. Khách hàng muốn cty đưa bản vẽ họ xem trước, nếu đồng ý mới ký hợp đồng. Như vậy chi phí trong thời gian thực hiện bản vẽ như: chi phí kỹ sư thiết kế, chi phí đi lại thảo luận với khách hàng và các chi phí liên quan khác thì nên hạch toán như thế nào ạ? Vì lúc này vẫn chưa ký hợp đồng, cũng không biết chắc họ có đồng ý thực hiện hay không. Nhờ các bạn tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
Tất cả chi phí bạn tập hợp bình thường tùy DN HT theo QĐ nào ... 154 .. Nếu sau này không thực hiện thì HT như SP hỏng . Bạn đừng dại: (.. cty đưa bản vẽ họ xem trước, nếu đồng ý mới ký hợp đồng..) Mình đã gặp trường hợp này !
 
  • Like
Reactions: tieuthu_007
tieuthu_007

tieuthu_007

Cao cấp
10/8/06
523
128
43
Tp.HCM
Tất cả chi phí bạn tập hợp bình thường tùy DN HT theo QĐ nào ... 154 .. Nếu sau này không thực hiện thì HT như SP hỏng . Bạn đừng dại: (.. cty đưa bản vẽ họ xem trước, nếu đồng ý mới ký hợp đồng..) Mình đã gặp trường hợp này !
Dạ. Em cảm ơn anh.
Còn nếu trong giai đoạn đàm phán,chi phí gặp gỡ, tiếp khách để tiếp cận công trình mình muốn ( giai đoạn thuyết phục để khách hàng chấp nhận làm đấy ạ) thì mình hạch toán vào 642 đúng không ạ
 
P

pavenlv

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
6/2/15
295
72
28
42
TPHCM
Chi phí ban đầu của dự án lúc nào cũng có. Bạn nên đưa vào 641 nó vốn dĩ là chi phí bán hàng
 
  • Like
Reactions: tieuthu_007
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
70
Dạ. Em cảm ơn anh.
Còn nếu trong giai đoạn đàm phán,chi phí gặp gỡ, tiếp khách để tiếp cận công trình mình muốn ( giai đoạn thuyết phục để khách hàng chấp nhận làm đấy ạ) thì mình hạch toán vào 642 đúng không ạ
Bạn nên HT vào CP chờ phân bổ ( trả trước ) 242. Nếu có hợp đồng thì phân bổ vào . Sau này nếu không thực hiện mới HT vào 811.
 
Sửa lần cuối:
tieuthu_007

tieuthu_007

Cao cấp
10/8/06
523
128
43
Tp.HCM
Bạn nên HT vào CP chờ phân bổ ( trả trước ) 242. Nếu có hợp đồng thì phân bổ vào . nếu không mới HT vào 642.
Em hỏi xíu ạ: Khi hợp đồng đã ký kết, vì công trình ở xa nên nhân viên cty em khi đi công trình thường phát sinh chi phí đi lại như taxi, xe đò, xe bus (Tất cả đều có chừng từ hợp lệ) thì em nên hạch toán vào TK nào cho đúng bản chất ( TT200). Em lưỡng lự không biết nên đưa vào 627 hay đưa thẳng vào 154. Em cảm ơn ạ.
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
70
Em hỏi xíu ạ: Khi hợp đồng đã ký kết, vì công trình ở xa nên nhân viên cty em khi đi công trình thường phát sinh chi phí đi lại như taxi, xe đò, xe bus (Tất cả đều có chừng từ hợp lệ) thì em nên hạch toán vào TK nào cho đúng bản chất ( TT200). Em lưỡng lự không biết nên đưa vào 627 hay đưa thẳng vào 154. Em cảm ơn ạ.

Khi đã HT theo TT20 thì tất cả chi phí trực tiếp phục vụ cho đều HT vào : 621, 622 , 623 , 627 sau đó cuối kỳ sang 154 chứ không HT thẳng vào 154.
 
  • Like
Reactions: tieuthu_007

Xem nhiều