Bút toán điều chỉnh tăng tiền thuế GTGT đầu vào

  • Thread starter Thanh2704
  • Ngày gửi
T

Thanh2704

Sơ cấp
24/5/16
25
7
3
34
Các bác giúp em vụ này với ajh.
Em mới vào làm được 1 tháng Công ty chuyên xuất khẩu nên năm nào cũng làm hồ sơ hoàn thuế, Em vào làm thì chị kế toán nghỉ, em đang xem lại hồ sơ hoàn thuế thì phát hiện năm 10/2015 bên e có nhập 1 lô hàng từ nước ngoài tiền hàng chưa thuế là 7.873.000đ; vat: 787.000đ kế toán ghi trên misa là N152/C331 tổng tiền: 8.660.000vnđ. Tức là không hạch toán thuế nhưng tờ khai thuế và hồ sơ hoàn thuế thì có khai thuế=> BCTC 2015 và 2016 bị sai lệch với chứng từ sổ sách thực tế.
Bây giừ em phát hiện ra muốn xử lý cho sổ sách trên misa khớp với chứng từ thực tế thì phải ghi tăng thuế nhưng em không biết hạch toán như nào, bác nào nhiều kinh nghiệm giúp em với ạ.
Em cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

stella ha

Trung cấp
15/6/17
61
6
8
30
Số tiền 8.660.000vnđ của bạn là từ đâu ra vậy?
Số liệu bạn đưa thì còn thiếu thuế NK nữa nên mình ko đk số tiền cụ thể giúp bạn đc.
Bút toán ĐK đúng khi ms nhập về thời điểm t10/2015 là:
1/ Nợ 152: tiền hàng trên HĐ + thuế NK
có 331: tiền hàng trên HĐ
Có 3333: thuế NK
2/ Khi làm thủ tục hải quan, nộp thuế:
Nợ 3333: thuế Nk
Nợ 33312: VAT (theo như số bạn đưa là 787.000đ )
Có 111/112: tổng trên
3/ Hạch toán VAT được khấu trừ
Nợ 1331: VAT
Có 33312: VAT
Trước kia kế toán mới hạch toán: N152/C331 tổng tiền: 8.660.000vnđ
Thì bạn căn cứ vào các TK bị ảnh hưởng với số tiền để điều chỉnh lại thôi
nếu tờ khai đúng thì ko cần điều chỉnh, chỉ cần điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán thôi
 
  • Like
Reactions: Thanh2704
T

Thanh2704

Sơ cấp
24/5/16
25
7
3
34
Số tiền 8.660.000vnđ của bạn là từ đâu ra vậy?
Số liệu bạn đưa thì còn thiếu thuế NK nữa nên mình ko đk số tiền cụ thể giúp bạn đc.
Bút toán ĐK đúng khi ms nhập về thời điểm t10/2015 là:
1/ Nợ 152: tiền hàng trên HĐ + thuế NK
có 331: tiền hàng trên HĐ
Có 3333: thuế NK
2/ Khi làm thủ tục hải quan, nộp thuế:
Nợ 3333: thuế Nk
Nợ 33312: VAT (theo như số bạn đưa là 787.000đ )
Có 111/112: tổng trên
3/ Hạch toán VAT được khấu trừ
Nợ 1331: VAT
Có 33312: VAT
Trước kia kế toán mới hạch toán: N152/C331 tổng tiền: 8.660.000vnđ
Thì bạn căn cứ vào các TK bị ảnh hưởng với số tiền để điều chỉnh lại thôi
nếu tờ khai đúng thì ko cần điều chỉnh, chỉ cần điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán thôi
Em xem kỹ lại thì tờ khai đó là Phi Mậu Dịch bác ạ. em có tìm đọc được biết loại này thuế đã nộp thì căn cứ theo chứng từ nộp thuế hạch toán chi phí, còn thuế gtgt thì không được khấu trừ và không được hoàn. mà cái này là hồ sơ hoàn từ 09.2015-30.062016 tức là cục thuế đã ktra sau hoàn thuế rồi nhưng không phát hiện vấn đề này đã ko truy thu lại số tiền vat đã khai yêu cầu hoàn cho lô hàng đó là 787.000vnđ. Giờ em ktra đối chiếu chi tiết sổ 133 trên và bctc thì đúng nhưng lại lệch với tờ khai thuế đã nộp và hồ sơ hoàn thuế theo phụ lục tờ khai đúng bằng số tiền 787.000 vnđ
Giờ cái này điều chỉnh giảm khi khai thuế tại thời điểm phát hiện sai xót đúng không ạ? và cần làm thêm gì bác biết tư vấn cho em với
 

Xem nhiều