tức là bên mình giao cho bên nhà thầu hết, bên mình chỉ theo dõi để thanh toán thôi. hàng tháng có tạm ứng để thanh toán nhưng mình ko hiểu trình tự hạch toán thế nào cho đúng. mong A/c chỉ giáo ....
bạn tập hợp chi phí vào 241, sau khi bàn giao, nghiệm thu hoàn thành, bạn kết chuyển sang 211 để tính khấu hao dần ĐK: Nợ TK 241/Có TK lq: 111,112,152,331,... Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng: Nợ 211/có 241 hàng kỳ trích KH Nợ 642(627)/Có 214