T
Thân Mỹ
Guest
- 22/7/17
- 1
- 0
- 1
- 33
Chào cả nhà!
mình gặp một vấn đề này nhưng không biết cách giải quyết thế nào rất mong mọi người ai biết thì chỉ giúp mình với ạ.
cty mình là tự trồng rau củ quả rồi đem đi bán cho người tiêu dùng trực tiếp, bán cho các đại lý, cty khác kiểu thương mại ý. mình đọc trong thông 219 thì thấy nếu bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì thuế GTGT 5%, còn bán cho các cty khác ở khâu thương mại thì thuộc đối tượng không kê khai tính nộp thuế GTGT. mà kế toán trước khi kê khai ngta đưa doanh thu đó vào không chịu thuế GTGT( năm 2015 và 2016), bây giờ mình phát hiện ra làm như vậy không đúng mình lên cơ quan thuế hỏi thì họ nói tính lại tổng số kê khai sai là bao nhiều rồi làm tờ khai điều chỉnh, sửa lại báo cáo tài chính của 2015 và 2016, làm tờ giải trình nộp kèm với báo cáo tài chính đã sửa.
--> cho mình hỏi là sửa lại BCTC thì sửa lại các sổ nào? các chỉ tiêu nào? còn những hóa đơn cty đã xuất rồi thì làm sao? có phải giờ mình sửa lại hóa đơn-> sửa lại doanh thu-> sửa lại bút toán kết chuyển thuế 1331 và 3331-> sửa tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp -> sửa BCTC
mình gặp một vấn đề này nhưng không biết cách giải quyết thế nào rất mong mọi người ai biết thì chỉ giúp mình với ạ.
cty mình là tự trồng rau củ quả rồi đem đi bán cho người tiêu dùng trực tiếp, bán cho các đại lý, cty khác kiểu thương mại ý. mình đọc trong thông 219 thì thấy nếu bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì thuế GTGT 5%, còn bán cho các cty khác ở khâu thương mại thì thuộc đối tượng không kê khai tính nộp thuế GTGT. mà kế toán trước khi kê khai ngta đưa doanh thu đó vào không chịu thuế GTGT( năm 2015 và 2016), bây giờ mình phát hiện ra làm như vậy không đúng mình lên cơ quan thuế hỏi thì họ nói tính lại tổng số kê khai sai là bao nhiều rồi làm tờ khai điều chỉnh, sửa lại báo cáo tài chính của 2015 và 2016, làm tờ giải trình nộp kèm với báo cáo tài chính đã sửa.
--> cho mình hỏi là sửa lại BCTC thì sửa lại các sổ nào? các chỉ tiêu nào? còn những hóa đơn cty đã xuất rồi thì làm sao? có phải giờ mình sửa lại hóa đơn-> sửa lại doanh thu-> sửa lại bút toán kết chuyển thuế 1331 và 3331-> sửa tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp -> sửa BCTC

